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      重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室

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      [ 索引號(hào) ] 11500381009320238D/2024-00082 [ 發(fā)文字號(hào) ]
      [ 主題分類(lèi) ] 財(cái)政 [ 體裁分類(lèi) ] 財(cái)政預(yù)算、決算
      [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室 [ 有效性 ] 有效
      [ 成文日期 ] 2024-08-22 [ 發(fā)布日期 ] 2024-08-22

      重慶市江津區(qū)行政服務(wù)中心 2023年度單位決算公開(kāi)說(shuō)明

      發(fā)布日期: 2024-08-22 15:22:40

      一、單位基本情況

      (一)職能職責(zé)

      重慶市江津區(qū)行政服務(wù)中心的職能職責(zé):1.負(fù)責(zé)具體落實(shí)行政審批制度改革各項(xiàng)工作任務(wù),協(xié)調(diào)健全行政審批工作機(jī)制,精簡(jiǎn)事項(xiàng)、壓縮時(shí)限、優(yōu)化流程、提升服務(wù)。2.負(fù)責(zé)行政權(quán)力事項(xiàng)的清理、減少、下放、調(diào)整等相關(guān)工作,建立行政權(quán)力事項(xiàng)清單并依法公布,開(kāi)展動(dòng)態(tài)管理。3.負(fù)責(zé)落實(shí)“三集中、三到位”,推動(dòng)審批服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐大廳集中辦理。4.負(fù)責(zé)開(kāi)展行政審批服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化工作,建立工作制度和服務(wù)制度,落實(shí)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。5.負(fù)責(zé)落實(shí)行政審批服務(wù)便民化,推行“馬上辦、網(wǎng)上辦、就近辦、一次辦”。6.負(fù)責(zé)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè),做好系統(tǒng)運(yùn)行保障工作,開(kāi)展網(wǎng)上審批服務(wù),及時(shí)公開(kāi)事項(xiàng)辦理情況。7.負(fù)責(zé)受理企事業(yè)法人單位或其他組織、公民遞交的需行政審批的申請(qǐng),組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各部門(mén)行政審批和政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的辦理,并為服務(wù)對(duì)象提供相關(guān)政策咨詢(xún)。8.負(fù)責(zé)全區(qū)服務(wù)群眾工作系統(tǒng)事項(xiàng)的研判、分析和運(yùn)行管理。9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)級(jí)分中心、鎮(zhèn)(街道)公共服務(wù)中心、村(社區(qū))便民服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和人員培訓(xùn)等工作。10.負(fù)責(zé)窗口工作人員的管理培訓(xùn)、行為規(guī)范和服務(wù)保障工作,受理窗口人員違規(guī)違紀(jì)行為的投訴。11.負(fù)責(zé)市長(zhǎng)公開(kāi)電話(huà)系統(tǒng)的事項(xiàng)交辦、回復(fù)等日常運(yùn)行工作。12.承辦行政主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

      (二)單位構(gòu)成

      重慶市江津區(qū)行政服務(wù)中心為重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室所屬正處級(jí)全額撥款參公事業(yè)單位,設(shè)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):信息調(diào)研科、審批協(xié)調(diào)推進(jìn)科、公共服務(wù)科、政務(wù)督導(dǎo)一科、政務(wù)督導(dǎo)二科、電子監(jiān)察一科、電子監(jiān)察二科、電子監(jiān)察三科、服務(wù)群眾工作一科、服務(wù)群眾工作二科、委托代辦一科、委托代辦二科、委托代辦三科。

      二、部門(mén)決算情況

      (一)部門(mén)收支總體情況

      1.收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)1036.62萬(wàn)元,支出總計(jì)1036.62萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加146.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.49%,主要原因是2023年新增政務(wù)服務(wù)能力提升費(fèi)用項(xiàng)目,常年性項(xiàng)目臨聘人員勞務(wù)派遣費(fèi)和三級(jí)服務(wù)體系運(yùn)維經(jīng)費(fèi)均有所增加;人員增加,人員晉升,社保公積金基數(shù)調(diào)整,增加相應(yīng)基本支出。

      2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1036.62萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加146.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.49%,主要原因是2023年新增政務(wù)服務(wù)能力提升費(fèi)用項(xiàng)目,常年性項(xiàng)目臨聘人員勞務(wù)派遣費(fèi)和三級(jí)服務(wù)體系運(yùn)維經(jīng)費(fèi)均有所增加;人員增加,人員晉升,社保公積金基數(shù)調(diào)整,增加相應(yīng)基本支出。其中:財(cái)政撥款收入1036.62萬(wàn)元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

      3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1036.62萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加146.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.49%,主要原因是2023年新增政務(wù)服務(wù)能力提升費(fèi)用項(xiàng)目,常年性項(xiàng)目臨聘人員勞務(wù)派遣費(fèi)和三級(jí)服務(wù)體系運(yùn)維經(jīng)費(fèi)均有所增加;人員增加,人員晉升,社保公積金基數(shù)調(diào)整,增加相應(yīng)基本支出。其中:基本支出672.73萬(wàn)元,占64.90%;項(xiàng)目支出363.89萬(wàn)元,占35.10%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

      4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。

      (二)財(cái)政撥款收支總體情況

      2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1036.62萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加146.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.49%。主要原因是2023年新增政務(wù)服務(wù)能力提升費(fèi)用項(xiàng)目,常年性項(xiàng)目臨聘人員勞務(wù)派遣費(fèi)和三級(jí)服務(wù)體系運(yùn)維經(jīng)費(fèi)均有所增加;人員增加,人員晉升,社保公積金基數(shù)調(diào)整,增加相應(yīng)基本支出。

      (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

      1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1036.62萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加146.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.49%。主要原因是2023年新增政務(wù)服務(wù)能力提升費(fèi)用項(xiàng)目,常年性項(xiàng)目臨聘人員勞務(wù)派遣費(fèi)和三級(jí)服務(wù)體系運(yùn)維經(jīng)費(fèi)均有所增加;人員增加,人員晉升,社保公積金基數(shù)調(diào)整,增加相應(yīng)基本支出。較年初預(yù)算數(shù)增加73.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.62%。主要原因是年中追加三級(jí)服務(wù)體系運(yùn)維經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,臨聘人員勞務(wù)費(fèi)50萬(wàn)元,人員晉升追加人員經(jīng)費(fèi)和工傷保險(xiǎn)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

      2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1036.62萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加146.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.49%。主要原因是2023年新增政務(wù)服務(wù)能力提升費(fèi)用項(xiàng)目,常年性項(xiàng)目臨聘人員勞務(wù)派遣費(fèi)和三級(jí)服務(wù)體系運(yùn)維經(jīng)費(fèi)均有所增加;人員增加,人員晉升,社保公積金基數(shù)調(diào)整,增加相應(yīng)基本支出。較年初預(yù)算數(shù)增加73.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.62%。主要原因是年中追加三級(jí)服務(wù)體系運(yùn)維經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,臨聘人員勞務(wù)費(fèi)50萬(wàn)元,人員晉升追加人員經(jīng)費(fèi)和工傷保險(xiǎn)。

      3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。主要原因是中心無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

      4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

      (1)一般公共服務(wù)支出887.09萬(wàn)元,占85.58%,較年初預(yù)算數(shù)增加79.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.79%,主要原因是年中追加三級(jí)服務(wù)體系運(yùn)維經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,臨聘人員勞務(wù)費(fèi)50萬(wàn)元,人員晉升追加人員經(jīng)費(fèi)。

      (2)教育支出3.14萬(wàn)元,占0.30%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是與年初預(yù)算支出持平。

      (3)社會(huì)保障與就業(yè)支出76.35萬(wàn)元,占7.37%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.38萬(wàn)元,下降1.78%,主要原因是人員調(diào)出減少養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。

      (4)衛(wèi)生健康支出28.93萬(wàn)元,占2.79%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.31萬(wàn)元,下降1.06%,主要原因是人員調(diào)出減少公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

      (5)住房保障支出41.10萬(wàn)元,占3.96%,較年初預(yù)算數(shù)減少4.05萬(wàn)元,下降8.97%,主要原因是公務(wù)員工資津補(bǔ)貼清算,清退公積金,所以公積金減少。

      (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

      2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出672.73萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)557.78萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加29.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.63%,主要原因是人員增加,增加人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,人員晉升,社保公積金基數(shù)調(diào)整,增加人員經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)114.95萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加12.60萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.31%,主要原因是人員增加,增加公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

      (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況

      本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

      (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

      本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

      三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

      (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

      2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.42萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少2.88萬(wàn)元,下降54.34%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加1.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)71.63%,主要原因是2023年比2022年加油費(fèi)用增加,2023年進(jìn)行公務(wù)車(chē)維修,增加維修費(fèi)。

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

      因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平;與上年支出數(shù)持平,無(wú)因公出國(guó)(境)計(jì)劃。

      公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平;與上年支出數(shù)持平,無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置計(jì)劃。

      公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.42萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的加油費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.58萬(wàn)元,下降51.60%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加1.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)71.63%,主要原因是2023年比2022年加油費(fèi)用增加,2023年進(jìn)行公務(wù)車(chē)維修,增加維修費(fèi)。

      公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.30萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是由主管部門(mén)政務(wù)服務(wù)辦負(fù)責(zé)接待。較上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是由主管部門(mén)政務(wù)服務(wù)辦負(fù)責(zé)接待。

      (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

      2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)0元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.42萬(wàn)元。

      四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

      2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出114.95萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加12.60萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.31%,主要原因是2023年公用經(jīng)費(fèi)彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)較2022年少,且搬遷新政務(wù)大廳,公用經(jīng)費(fèi)增加;比年初預(yù)算數(shù)減少14.35萬(wàn)元,下降11.10%,主要原因是使用公用經(jīng)費(fèi)彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

      本年度會(huì)議費(fèi)支出0.09萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.26萬(wàn)元,下降74.29%,主要原因是2023年會(huì)議次數(shù)減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出7.46萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.34萬(wàn)元,下降23.88%,主要原因是2023年開(kāi)展窗口培訓(xùn)人員數(shù)量比2022年窗口培訓(xùn)人員數(shù)量減少,相應(yīng)培訓(xùn)費(fèi)減少。

      (二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

      截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

      (三)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

      2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0 %。

      五、預(yù)算績(jī)效管理情況

      (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

      根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我辦對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)4項(xiàng),涉及資金363.89萬(wàn)元。

      (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

      1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

      2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

      項(xiàng)目

      名稱(chēng)

      三級(jí)服務(wù)體系運(yùn)維經(jīng)費(fèi)

      自評(píng)

      總分

      (分)

      100.00

      項(xiàng)目主管

      部門(mén)

      105-重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室

      財(cái)政歸口科室

      001-行政政法科

      項(xiàng)目

      聯(lián)系人

      周旭

      聯(lián)系電話(huà)

      13752977440

      項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)

      年度總金額

      年初

      預(yù)算數(shù)

      全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

      全年執(zhí)行數(shù)

      執(zhí)行率

      %

      執(zhí)行率

      權(quán)重

      執(zhí)行率

      得分

      (分)

      40.15

      50.15

      50.15




      其中:

      財(cái)政撥款

      40.15

      50.15

      50.15

      100%

      10

      10

      當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)

      年初績(jī)效目標(biāo)

      全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

      全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

      對(duì)全區(qū)各鎮(zhèn)街、各社區(qū)以及各分中心視頻監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù),升級(jí)改造江津區(qū)三級(jí)服務(wù)體系視頻監(jiān)控系統(tǒng),確保系統(tǒng)運(yùn)行更加順暢、功能更加完善,保障全區(qū)各鎮(zhèn)街、各社區(qū)以及各分中心互聯(lián)網(wǎng)光纖接入和正常使用。


      對(duì)全區(qū)各鎮(zhèn)街、各社區(qū)以及各分中心視頻監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù),保障全區(qū)各鎮(zhèn)街、各社區(qū)以及各分中心互聯(lián)網(wǎng)光纖接入和正常使用

      績(jī)效指標(biāo)

      指標(biāo)

      名稱(chēng)

      計(jì)量

      單位

      指標(biāo)

      性質(zhì)

      指標(biāo)

      全年

      完成值

      偏離度(%

      得分

      系數(shù)

      %

      指標(biāo)

      權(quán)重

      (分)

      指標(biāo)得分

      (分)

      說(shuō)明

      視頻監(jiān)控運(yùn)維攝像頭數(shù)量

      個(gè)

      340

      355

      4.41

      100

      20

      20


      服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率

      %

      95

      95

      0

      100

      20

      20


      故障排除及時(shí)率

      %

      98

      100

      2.04

      100

      20

      20


      三級(jí)服務(wù)中心規(guī)范率

      %

      90

      95

      5.56

      100

      20

      20


      服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

      %

      80

      80

      0

      100

      10

      10
















      2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

      本單位無(wú)此事項(xiàng)。

      3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

      無(wú)

      (三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

      本單位無(wú)此事項(xiàng)。

      六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

      (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

      (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

      (三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

      (四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

      (五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

      (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

      (七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

      (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

      (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

      (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      (十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

      (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

      (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

      (十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

      (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

      七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

      本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:

      聯(lián)系人:蘇楊??? 聯(lián)系電話(huà):023-81222208。

      附件下載:

      重慶市江津區(qū)行政服務(wù)中心2023年單位決算公開(kāi)表格.xls
      重慶市江津區(qū)行政服務(wù)中心2023年度單位決算公開(kāi)說(shuō)明.docx

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