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      重慶市江津區政務服務管理辦公室

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      [ 索引號 ] 11500381009320238D/2023-00155 [ 發文字號 ]
      [ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
      [ 發布機構 ] 江津區政務服務管理辦公室 [ 有效性 ] 有效
      [ 成文日期 ] 2023-08-25 [ 發布日期 ] 2023-08-25

      重慶市江津區電子政務服務中心 2022年度區級部門決算公開說明

      發布日期: 2023-08-25 11:42:36

      一、單位基本情況

      (一)職能職責。

      重慶市江津區電子政務服務中心的職能職責:1.負責全區政府系統相關電子政務發展的規劃、協調和指導。2.負責全區電子政務外網網絡的建設和日常管理工作;負責區政府門戶網站的建設和日常管理工作。3.負責區政府電子政務中心機房的建設和日常管理工作;負責全區政府系統政務機房的集約化建設和日常管理工作。4.負責全區政務信息資源的統籌規劃、協調、管理工作。負責全區政務共享應用平臺的建設和日常管理工作。5.負責對各鎮(街)、政府各部門電子政務項目建設的審批工作,并進行業務指導。6.負責區政府信息公開平臺的建設和維護工作。7.負責區政府辦公室電子政務的建設和日常管理工作。8.承辦行政主管部門交辦的其他任務。

      (二)單位構成。

      重慶市江津區電子政務服務中心為重慶市江津區政務服務管理辦公室所屬正科級全額撥款事業單位,無內設機構。

      二、部門決算情況說明

      (一)收入支出決算總體情況說明

      1.總體情況。2022年度收入總計416.87萬元,支出合計416.87萬元,收支較上年決算數增加416.87萬元,上漲100%。主要原因是從2022年起財政一體化新要求,下屬事業單位分開填報決算,以前年度是主管部門政務服務辦統一填報,電子政務辦第一次填報,所以無上年數比較。

      2.收入情況。2022年度本年收入合計416.87萬元,其中:財政撥款收入416.87萬元,占100%,較上年決算數增加416.87萬元,上漲100%,主要原因是從2022年起財政一體化新要求,下屬事業單位分開填報決算,以前年度是主管部門政務服務辦統一填報,電子政務辦第一次填報,所以無上年數比較;事業收入0.00萬元,占0%;經營收入0.00萬元,占0%;其他收入0.00萬元,占0%。此外,使用非財政撥款結余0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元。

      3.支出情況。2022年度本年支出合計416.87萬元,較上年決算數增加416.87萬元,上漲100%,主要原因是從2022年起財政一體化新要求,下屬事業單位分開填報決算,以前年度是主管部門政務服務辦統一填報,電子政務辦第一次填報,所以無上年數比較。其中:基本支出 213.69萬元,占51.26%;項目支出203.18萬元,占48.74%;經營支出0.00萬元,占0%。此外,結余分配0.00萬元。

      4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長0%。

      (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2022年度財政撥款收入、支出總計416.87萬元,較上年決算數增加416.87萬元,上漲100%,主要原因是從2022年起財政一體化新要求,下屬事業單位分開填報決算,以前年度是主管部門政務服務辦統一填報,電子政務辦第一次填報,所以無上年數比較。

      (三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入416.87萬元,較上年決算數增加416.87萬元,上漲100%。主要原因是從2022年起財政一體化新要求,下屬事業單位分開填報決算,以前年度是主管部門政務服務辦統一填報,電子政務辦第一次填報,所以無上年數比較。此外,年初財政撥款結轉和結余0萬元。

      2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出416.87萬元,較上年決算數增加416.87萬元,上漲100%,主要原因是從2022年起財政一體化新要求,下屬事業單位分開填報決算,以前年度是主管部門政務服務辦統一填報,電子政務辦第一次填報,所以無上年數比較。

      3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長0%。

      4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

      1)一般公共服務支出377.94萬元,占90.66%,較年初預算數增加128.42萬元,增長51.47%,主要原因是增加電子政務外網移動辦公系統網絡設備購置、電子政務頂層設計服務費、電子政務中心機房設備更換費用。

      2)教育支出0.89萬元,占0.21%,較年初預算數減少0.23萬元,降低20.54%,主要原因是職工教育培訓減少。

      3)社會保障與就業支出17.99萬元,占4.32%,較年初預算數持平。

      4)衛生健康支出11.06萬元,占2.65%,較年初預算數持平。

      5)住房保障支出8.99萬元,占2.16%,較年初預算數持平。

      (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2022年度一般公共財政撥款基本支出213.69萬元。其中:人員經費178.11萬元,較上年決算數增加178.11萬元,增長100%,主要原因是從2022年起財政一體化新要求,下屬事業單位分開填報決算,以前年度是主管部門政務服務辦統一填報,電子政務辦第一次填報,所以無上年數比較。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、社會保障繳費、住房公積金、醫療費等。公用經費35.58萬元,較上年決算數增加35.58萬元,上漲100%,主要原因是從2022年起財政一體化新要求,下屬事業單位分開填報決算,以前年度是主管部門政務服務辦統一填報,電子政務辦第一次填報,所以無上年數比較。公用經費用途主要包括辦公費、、水費、電費、差旅費、維修費、培訓費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

      (五)政府性基金預算收支決算情況說明

      本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

      (六)國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明。

      本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

      三、“三公”經費情況說明

      (一)“三公”經費支出情況。

      2022年度“三公”經費支出共計0萬元,較年初預算數持平,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。較上年支出數持平。

      因公出國(境)費用0.00萬元。費用支出與年初預算數持平;與上年支出數持平。

      公務車購置費0.00萬元。費用支出與年初預算數持平;與上年支出數持平。

      公務車運行維護費0.00萬元,費用支出與年初預算數持平;與上年支出數持平。

      公務接待費0.00萬元,費用支出與年初預算數持平;與上年支出數持平。

      (二)三公”經費實物量情況。

      2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費0元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。

      四、其他需要說明的事項

      (一)機關運行經費情況說明。按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

      (二)國有資產占用情況說明。截至20221231日,本部門共有車輛0輛。其中:副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

      (三)政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額200.8萬元,其中:政府采購貨物支出53.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出147萬元。授予中小企業合同金額200.8萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額53.8萬元,占政府采購支出總額的26.79%。

      五、預算績效管理情況說明

      (一)預算績效管理工作開展情況

      根據預算績效管理要求,我中心對4個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評4項,涉及資金203.18萬元。

      (二)績效自評結果

      1.績效目標自評表

      2022年度項目績效自評表

      項目

      名稱

      電子政務網絡光纖租賃

      自評

      總分

      (分)

      100

      項目主管

      部門

      105-重慶市江津區政務服務管理辦公室

      財政歸口科室

      001-行政政法科

      項目

      聯系人

      沈有斐

      聯系電話

      81222219

      項目資金(萬元)

      年度總金額

      年初

      預算數

      全年(調整)預算數

      全年執行數

      執行率

      %

      執行率

      權重

      執行率

      得分

      (分)

      49.08

      49.08

      49.08




      其中:

      財政撥款

      49.08

      49.08

      49.08

      100

      10

      10

      當年績效目標

      年初績效目標

      全年目標實際完成情況

      租賃移動專線對區電子政務中心機房遠程管理,保障區電子政務中心機房能夠得到實時監管,提高全區電子政務網絡以及政務業務應用的網絡安全防范等級。區電子政務中心機房互聯網專線承擔著江津區政務共享應用平臺移動端出口業務,同時區府辦督查室系統、區報社網站、區交易中心保障金支付系統互聯網出口的業務也由該專線承接,保障人民群眾能在互聯網上正常訪問江津區政府網站平臺;保障區政務服務大廳業務工作的正常開展,按需接入互聯網。

      租賃移動專線對區電子政務中心機房遠程管理,保障區電子政務中心機房能夠得到實時監管,提高全區電子政務網絡以及政務業務應用的網絡安全防范等級。區電子政務中心機房互聯網專線承擔著江津區政務共享應用平臺移動端出口業務,保障人民群眾能在互聯網上正常訪問江津區政府網站平臺;租賃政務大廳互聯網專線,保障區政務服務大廳業務工作的正常開展。

      績效指標

      指標

      名稱

      計量

      單位

      指標

      性質

      指標

      全年

      完成值

      偏離度(%

      得分

      系數

      %

      指標

      權重

      (分)

      指標得分

      (分)

      設備租賃年限

      3

      3

      0

      100

      10

      10

      設備租賃數量

      3

      3

      0

      100

      10

      10

      光纖故障率

      %

      10

      10

      0

      100

      20

      20

      系統運行維護響應時間

      小時

      2

      2

      0

      100

      20

      20

      保證正常辦公率

      %

      90

      90

      0

      100

      20

      20

      用戶滿意度

      %

      90

      90

      0

      100

      10

      10

      說明















      2.績效自評報告或案例

      本單位無此事項。

      3.關于績效自評結果的說明

      無。

      (三)重點績效評價結果

      本單位無此事項。

      六、專業名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

      (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

      (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

      (五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

      (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

      (七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

      (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

      (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

      (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      (十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

      (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

      (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

      (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

      七、決算公開聯系方式

      本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-81222205。

      附件下載:

      重慶市江津區電子政務服務中心2022年單位決算公開表格.xls

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