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      重慶市江津區(qū)政務服務管理辦公室

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      [ 索引號 ] 11500381009320238D/2020-26547 [ 發(fā)文字號 ]
      [ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
      [ 發(fā)布機構 ] 江津區(qū)人民政府 [ 有效性 ] 有效
      [ 成文日期 ] 2020-08-21 [ 發(fā)布日期 ] 2020-08-21

      重慶市江津區(qū)政務服務管理辦公室 2019年度部門決算情況說明

      發(fā)布日期: 2020-08-21 14:57:01

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      重慶市江津區(qū)政務服務管理辦公室

      2019年度部門決算情況說明

      ?

      一、部門基本情況

      (一)職能職責

      重慶市江津區(qū)政務服務管理辦公室的職能職責:1.貫徹落實黨中央國務院、市委市政府、區(qū)委區(qū)政府轉變政府職能和“放管服”改革有關方針政策,制定轉變政府職能、優(yōu)化政務服務、改善營商環(huán)境相應制度、辦法、措施并組織實施,承擔重慶市江津區(qū)人民政府推進政府職能轉變和“放管服”改革協(xié)調(diào)小組辦公室日常工作。2.負責牽頭推進全區(qū)簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務工作,完善政務服務管理體制,牽頭推進營商環(huán)境建設。3.承擔行政審批制度改革的組織、執(zhí)行和指導職責。對區(qū)級各部門辦理行政審批和公共服務事項的工作實施統(tǒng)一管理。承擔重慶市江津區(qū)行政審批制度改革辦公室日常工作。4.承擔區(qū)級行政權力事項和公共服務事項清單管理工作,指導鎮(zhèn)級行政權力事項和公共服務事項清單管理工作,牽頭負責市級行政審批事項的承接、取消、調(diào)整工作;牽頭負責對區(qū)級平臺和各鎮(zhèn)(街道)放權的審查、指導及運行情況評估工作;牽頭建立事中事后監(jiān)管機制。5.負責區(qū)、鎮(zhèn)(街道)、村(社區(qū))三級服務體系建設管理,統(tǒng)籌指導、督促區(qū)行政服務中心及分中心行政審批服務便民化工作,組織開展業(yè)務培訓。牽頭推進實體大廳規(guī)范化建設和網(wǎng)上大廳融合發(fā)展。6.負責開展政務服務標準化建設,指導、督促三級服務中心、政府職能部門落實政務服務事項、流程、服務、場所、監(jiān)督檢查評價標準。7.負責推進、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)的政府信息公開工作。8.負責全區(qū)政府系統(tǒng)電子政務發(fā)展和政務信息資源的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導,負責統(tǒng)籌全區(qū)電子政務外網(wǎng)網(wǎng)絡、全區(qū)政務共享應用平臺、區(qū)政府信息公開平臺的建設管理,負責全區(qū)政府系統(tǒng)政務機房集約化的建設管理,統(tǒng)籌、指導各鎮(zhèn)(街道)、政府各部門電子政務建設。9.負責推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”,開展一體化政務服務平臺建設,開展網(wǎng)上審批服務,對全區(qū)政務服務效能開展電子監(jiān)察。10.負責全區(qū)服務群眾工作中民生事項的研判、分析,統(tǒng)籌服務群眾工作系統(tǒng)的運行管理。11.負責規(guī)范、健全全區(qū)政務服務、電子政務、政務公開的工作機制,開展日常監(jiān)管和考核工作。受理有關政務服務、電子政務和政務公開的咨詢、投訴、建議工作。12.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

      (二)機構設置

      重慶市江津區(qū)政務服務管理辦公室設3個內(nèi)設機構:綜合科、政務服務管理科(重慶市江津區(qū)行政審批制度改革辦公室)、效能監(jiān)察科。下屬事業(yè)單位2個:重慶市江津區(qū)行政服務中心、重慶市江津區(qū)電子政務服務中心。

      (三)機構改革情況

      按照市委、市政府關于印發(fā)《重慶市機構改革方案的通知》要求,2019年將重慶市江津區(qū)行政服務中心行政職能職責整合,重新組建重慶市江津區(qū)政務服務管理辦公室,原重慶市江津區(qū)行政服務中心為其所屬參公事業(yè)單位,其相關行政職能劃入重慶市江津區(qū)政務服務管理辦公室管理。另新劃轉正科級事業(yè)單位區(qū)電子政務服務中心到重慶市江津區(qū)政務服務管理辦公室管理。

      二、部門決算情況說明

      收入支出決算總體情況說明

      1、總體情況。本部門2019年度收入總計1946.97萬元,支出總計1946.97萬元。收支較上年決算數(shù)增加863.67萬元、增長79.73%,主要原因是機構改革,重新組建政務服務管理辦公室,原行政服務中心為其下屬單位,新劃轉入下屬事業(yè)單位電子政務服務中心,人員增加相應增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費;職能職責增加,相應增加項目經(jīng)費;并代列區(qū)府辦電子政務辦經(jīng)費。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

      2、收入情況。本部門2019年度收入合計1946.97萬元,均為財政撥款收入,較上年決算增加863.67萬元,增長79.73%,主要原因是機構改革,重新組建政務服務管理辦公室,原行政服務中心為其下屬單位,新劃轉入下屬事業(yè)單位電子政務服務中心,人員增加相應增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費;職能職責增加,相應增加項目經(jīng)費;并代列區(qū)府辦電子政務辦經(jīng)費。其中:財政撥款收入1,946.97萬元,占100.00%

      3、支出情況。本部門2019年度支出合計1946.97萬元,較上年決算數(shù)增加863.67萬元,增長79.73%,主要原因是機構改革,重新組建政務服務管理辦公室,原行政服務中心為其下屬單位,新劃轉入下屬事業(yè)單位電子政務服務中心,人員增加相應增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費;職能職責增加,相應增加項目經(jīng)費;并代列區(qū)府辦電子政務辦經(jīng)費。其中:基本支出833.16萬元,占42.79%;項目支出1113.81萬元,占57.21%

      4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%

      (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2019年度財政撥款收、支總計1,946.97萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加863.67萬元,增長79.73%。主要原因是機構改革,重新組建政務服務管理辦公室,原行政服務中心為其下屬單位,新劃轉入下屬事業(yè)單位電子政務服務中心,人員增加相應增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費;職能職責增加,相應增加項目經(jīng)費;并代列區(qū)府辦電子政務辦經(jīng)費。

      (三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

      1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入1,946.97萬元,較上年決算數(shù)增加863.67萬元,增長79.73%。主要原因是機構改革,重新組建政務服務管理辦公室,原行政服務中心為其下屬單位,新劃轉入下屬事業(yè)單位電子政務服務中心,人員增加相應增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費;職能職責增加,相應增加項目經(jīng)費;并代列區(qū)府辦電子政務辦經(jīng)費。較年初預算數(shù)增加1,141.50萬元,增長141.72%。主要原因是年初預算行政服務中心經(jīng)費,20193月進行機構改革,重新組建政務服務管理辦公室,原行政服務中心為其下屬單位,新劃轉入下屬事業(yè)單位電子政務服務中心,人員增加相應增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費;職能職責增加,相應增加項目經(jīng)費;并代列區(qū)府辦電子政務辦經(jīng)費。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

      2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出1,946.97萬元,較上年決算數(shù)增加863.67萬元,增長79.73%。主要原因是機構改革,重新組建政務服務管理辦公室,原行政服務中心為其下屬單位,新劃轉入下屬事業(yè)單位電子政務服務中心,人員增加相應增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費;職能職責增加,相應增加項目經(jīng)費;并代列區(qū)府辦電子政務辦經(jīng)費。較年初預算數(shù)增加1,141.50萬元,增長141.72%。主要原因是年初預算行政服務中心經(jīng)費,20193月進行機構改革,重新組建政務服務管理辦公室,原行政服務中心為其下屬單位,新劃轉入下屬事業(yè)單位電子政務服務中心,人員增加相應增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費;職能職責增加,相應增加項目經(jīng)費;并代列區(qū)府辦電子政務辦經(jīng)費。

      3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%

      4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

      1)一般公共服務支出1814.41萬元,占93.19%,較年初預算數(shù)增加1118.38萬元,增長160.68%,主要原因是機構改革,重新組建政務服務管理辦公室,原行政服務中心為其下屬單位,新劃轉入下屬事業(yè)單位電子政務服務中心,人員增加相應增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費;職能職責增加,相應增加項目經(jīng)費;并代列區(qū)府辦電子政務辦經(jīng)費。

      2)教育支出3.48萬元,占0.18%,較年初預算數(shù)增加0.52萬元,增長17.57%,主要原因是機構改革人員增加相應增加培訓支出。

      3)社會保障與就業(yè)支出63.18萬元,占3.25%,較年初預算數(shù)增加7.9萬元,增長14.29%,主要原因是機構改革人員增加相應增加養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費。

      4)衛(wèi)生健康支出34.49萬元,占1.77%,較年初預算數(shù)增加6.98萬元,增長25.37%,主要原因是機構改革人員增加相應增加社會保障繳費支出。

      5)住房保障支出31.42萬元,占1.64%,較年初預算數(shù)增加7.73萬元,增長32.63%,主要原因是機構改革人員增加相應增加住房公積金支出。

      (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2019年度一般公共財政撥款基本支出833.16萬元。其中:人員經(jīng)費637.23萬元,較上年決算數(shù)增加170.21萬元,增長36.45%,主要原因是機構改革,重新組建政務服務管理辦公室,原行政服務中心為其下屬單位,新劃轉入下屬事業(yè)單位電子政務服務中心,人員增加相應增加人員經(jīng)費,并代列區(qū)府辦電子政務辦經(jīng)費。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金等。公用經(jīng)費195.93萬元,較上年決算數(shù)增加61.24萬元,增長45.47%,主要原因是機構改革,重新組建政務服務管理辦公室,原行政服務中心為其下屬單位,新劃轉入下屬事業(yè)單位電子政務服務中心,人員增加相應增加公用經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

      (五)政府性基金預算收支決算情況說明

      本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

      三、“三公”經(jīng)費情況說明

      (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

      2019年度“三公”經(jīng)費支出共計5.76萬元,較年初預算數(shù)減少7.74萬元,下降57.33%較上年支出數(shù)減少2.37萬元,下降29.15%,主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。

      (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

      ?2019年度本部門因公出國(境)費用3.93萬元,主要是用于根據(jù)江津委文[2019]46號文件,參加區(qū)委派4人赴英國、愛爾蘭開展經(jīng)貿(mào)項目洽談對接活動,行政服務中心1人出訪且為首次出訪。費用支出較年初預算數(shù)增加3.93萬元,增長0.00%,主要原因是年中接到出訪任務,年初未預算。較上年支出數(shù)增加3.93萬元,增長0.00%,主要原因是根據(jù)江津委文[2019]46號文件,參加赴英國、愛爾蘭開展經(jīng)貿(mào)項目洽談對接活動,行政服務中心1人出訪且為首次出訪。

      ?公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%本單位2019年度未發(fā)生公務車購置支出。

      ?公務車運行維護費1.75萬元,主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少6.25萬元,下降78.13%,主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定,嚴禁公車私用,減少公務用車外出數(shù)量,公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少5.92萬元,下降77.18%,主要原因是本年較上年減少公務外出數(shù)量,規(guī)范公車管理,公務用車運行維護成本較去年減少未進行大型維修

      ?公務接待費0.08萬元,主要用于接待重慶各區(qū)縣到我單位考察學習工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少5.42萬元,下降98.55%,主要原因是本年規(guī)范公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對不符合公務接待條件的不予接待,接待次數(shù)較少。較上年支出數(shù)減少0.38萬元,下降82.61%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,按照只減不增的要求從嚴控制公務接待。

      (三)“三公”經(jīng)費實物量情況

      ? 2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,1人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內(nèi)公務接待1批次8人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費100.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費1.75萬元。

      四、其他需要說明的事項

      (一)機關運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關運行經(jīng)費支出195.93萬元,機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加61.24萬元,增長45.47%,主要原因是機構改革,重新組建政務服務管理辦公室,原行政服務中心為其下屬單位,新劃轉入下屬事業(yè)單位電子政務服務中心,人員及職能職責增加相應增加運行經(jīng)費,并代列區(qū)府辦電子政務辦經(jīng)費

      此外,本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0.17萬元,較上年決算數(shù)減少1.26萬元,下降88.11%,主要原因是無大型會議召開。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出42.25萬元,較上年決算數(shù)增加32.64萬元,增長339.65%,主要原因是組織各區(qū)級部門及鎮(zhèn)街領導、工作人員到浙江大學進行政務改革專題培訓。

      (二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至20191231日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

      (三)政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額225.68萬元,其中:政府采購貨物支出72.80萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出152.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額178.64萬元,占政府采購支出總額的79.16%,其中:授予小微企業(yè)合同金額112.64萬元,占政府采購支出總額的49.91%。主要用于采購并聯(lián)審批大廳辦公家具及設備、軟件維護服務、食堂家具及設備購置、一窗式改革辦公家具及設備等

      五、預算績效管理情況說明

      (一)預算績效管理工作開展情況

      根據(jù)預算績效管理要求,本部門對11個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評11項,涉及資金1113.81萬元從評價情況來看,各個項目均達到年初設定目標,保障大廳日常工作開展,優(yōu)化政務服務,打造良好營商環(huán)境,為我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展營造良好的投資發(fā)展環(huán)境,推進“放管服”改革深入推進。

      (二)績效自評結果

      1.績效目標自評表

      并聯(lián)大廳裝修工程項目績效目標自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目總體完成情況已完成對建設領域并聯(lián)審批大廳的裝修改造,19個建設領域審批部門的審批事項集中入駐,為我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展營造良好的投資發(fā)展環(huán)境,推進“放管服”改革深入推進。項目全年預算數(shù)為352.23萬元,執(zhí)行數(shù)為352.23萬元,完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是歷時71天,進行裝修改造,已竣工驗收合格;二是解決工程建設項目審批效率低、環(huán)節(jié)多、時間長等問題,縮短審批時間,推動流程優(yōu)化和標準化得到職工、群眾的滿意。下一步改進措施按時支付工程合同尾款,結清賬款,做到專款專用

      2019年度項目資金績效目標自評表

      專項(項目)名稱

      并聯(lián)大廳裝修運行經(jīng)費

      自評總分(分)

      100

      主管部門

      重慶市江津區(qū)政務服務管理辦公室

      實施單位

      重慶市江津區(qū)政務服務管理辦公室

      聯(lián)系人

      蘇楊

      聯(lián)系電話

      3-0247559811

      項目資金(萬元)

      全年預算數(shù)(A

      全年執(zhí)行數(shù)(B

      執(zhí)行率(B/A,%)

      執(zhí)行率得分(分)

      總量

      352.23

      總量

      352.23

      100

      10

      其中:財政資金

      352.23

      其中:財政資金

      352.23

      100

      10

      年度總體目標

      年初設定目標

      全年目標實際完成情況

      對行政服務中心進行裝修改造,設置建設領域并聯(lián)審批大廳,建立完善“前臺受理、后臺審核”機制,綜合服務窗口統(tǒng)一收件、出件,實現(xiàn)“一個窗口”服務和管理。解決工程建設項目審批效率低、環(huán)節(jié)多、時間長等問題,推動流程優(yōu)化和標準化。

      已完成對建設領域并聯(lián)審批大廳的裝修改造,19個建設領域審批部門的審批事項集中入駐,為我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展營造良好的投資發(fā)展環(huán)境,推進“放管服”改革深入推進。

      績效指標

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      計量單位

      年度指標值

      全年完成值

      得分系數(shù)(%

      權重(分)

      指標得分(分)

      未完成原因和改進措施
      及相關說明

      產(chǎn)出指標

      數(shù)量指標

      工程完成天數(shù)

      80

      71

      100

      10

      10


      裝修面積

      平方米

      1400

      1400

      100

      10

      10


      并聯(lián)審批大廳窗口

      21

      21

      100

      5

      5


      并聯(lián)審批系統(tǒng)

      1

      1

      100

      5

      5


      質(zhì)量指標

      工程驗收合格率

      %

      100

      100

      100

      5

      5










      時效指標

      工程完成及時率

      %

      100

      100

      100

      10

      10


      工程完工時間

      年月日

      20181215

      2018127

      100

      5

      5


      成本指標

















      效益指標

      經(jīng)濟效益指標

















      社會效益指標

      企業(yè)投資項目審批時限

      工作日

      48

      48

      100

      15

      15


      工業(yè)項目審批時限

      工作日

      20

      20

      100

      15

      15


      生態(tài)效益指標

















      可持續(xù)影響指標

















      滿意度指標

      服務對象滿意度指標

      職工滿意度

      %

      90

      90

      100

      5

      5


      群眾滿意度

      %

      80

      85

      100

      5

      5


      說明













      ?

      六、專業(yè)名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      )年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

      )年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

      )基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

      )項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      )“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      )機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      )工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

      )商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

      )對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

      七、決算公開聯(lián)系方式

      本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-47559811


      附件下載:

      政務服務辦2019年度部門決算公開附表.xlsx

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