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      重慶市江津區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會

      當(dāng)前位置: 重慶市江津區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會>政務(wù)公開>法定主動公開內(nèi)容>預(yù)算/決算>決算公開

      [ 索引號 ] 11500381MB1985059W/2024-00086 [ 發(fā)文字號 ]
      [ 主題分類 ] 城鄉(xiāng)建設(shè)(城鄉(xiāng)管理) [ 體裁分類 ] 其他
      [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 [ 有效性 ] 有效
      [ 成文日期 ] 2024-08-22 [ 發(fā)布日期 ] 2024-08-22

      重慶市江津區(qū)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心2023年度部門決算公開說明

      發(fā)布日期: 2024-08-22 10:48:57

      ????一、單位基本情況

      重慶市江津區(qū)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水管理和污水處理廠運(yùn)行管理;負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù);負(fù)責(zé)軌道交通建設(shè)協(xié)調(diào)服務(wù)。

      二、部門決算情況

      (一)部門收支總體情況??

      1. 收入支出總體情況。2023年度收入總計7409.32萬元,支出總計7409.32萬元。收支較上年增加6070.65萬元,增長453.48%,主要原因為污水處理廠站運(yùn)維上年度為住建委本級項目。

      2.收入情況。2023年度收入合計7409.32萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入7216.32萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入193萬元,事業(yè)收入0萬元,其他收入0萬元。本年收入較上年增加6070.65萬元,增長453.48%,主要原因為污水處理廠站運(yùn)維上年度為住建委本級項目。

      3.支出情況。2023年度支出合計7409.32萬元,其中:基本支出340.51萬元,占4.6%;項目支出6875.81萬元,占95.4%。本年支出較上年增加6070.65萬元,增長453.48%,主要原因為污水處理廠站運(yùn)維上年度為住建委本級項目。

      4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

      (二)財政撥款收支總體情況

      2023年度財政撥款收入總計7409.32萬元,支出總計7409.32萬元。收支較上年增加6070.65萬元,增長453.48%,主要原因為污水處理廠站運(yùn)維上年度為住建委本級項目。

      (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況??

      1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入7216.32萬元,較上年決算數(shù)增加5877.65萬元,增長439.07%。較年初預(yù)算數(shù)增加2259.8萬元,增長45.59%。主要原因為污水處理廠站運(yùn)維上年度為住建委本級項目。?

      2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7216.32萬元,較上年決算數(shù)增加5877.65萬元,增長439.07%。較年初預(yù)算數(shù)增加2259.8萬元,增長45.59%。主要原因為污水處理廠站運(yùn)維上年度為住建委本級項目。?

      3.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:??

      1)教育支出1.89萬元,占0.03%,較年初預(yù)算數(shù)無變化。?

      2)社會保障與就業(yè)支出28.12萬元,占0.39%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.11萬元,降低6.98%,主要原因是人員變動。??

      3)衛(wèi)生健康支出16.93萬元,占0.23%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.89萬元,降低5%,主要原因是人員變動。??

      4)節(jié)能環(huán)保支出6859.35萬元,占95.05%,較年初預(yù)算數(shù)增加6803.35萬元,主要原因為農(nóng)林水支出調(diào)整到節(jié)能環(huán)保支出,且污水處理廠站運(yùn)維上年度為住建委本級項目。

      5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出278.52萬元,占3.86%,較年初預(yù)算數(shù)減少7.01萬元,降低2.46%,主要原因是人員變動。??

      6)農(nóng)林水支出16.46萬元,占0.23%,較年初預(yù)算數(shù)減少4533.54萬元,主要原因為農(nóng)林水支出調(diào)整到節(jié)能環(huán)保支出。

      7)住房保障支出15.06萬元,占0.21%,較年初預(yù)算數(shù)無變化。?

      (四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況??

      2023年度一般公共財政撥款基本支出340.51萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)294.09萬元,較上年決算數(shù)增加11.85萬元,增長4.2%,主要原因是人員變動及調(diào)資。公用經(jīng)費(fèi)46.42萬元,較上年決算數(shù)增加17.23萬元,增加59.04%,主要原因為上年度部分公用經(jīng)費(fèi)用于彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)不足。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

      (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況?

      2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入193萬元,較上年決算數(shù)增加193萬元,增長100%,主要原因是上年無基金預(yù)算。本年支出193萬元,較上年決算數(shù)增加193萬元,增長100%,主要原因是上年無基金預(yù)算。

      (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支決算情況

      本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。??

      三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

      (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況??

      2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0萬元。

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況??

      本單位2023年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用支出。

      本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。

      本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

      本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。??

      (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況??

      2023年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,報廢0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0萬元。??

      四、其他需要說明的事項

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

      按照部門決算列報口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

      本年度會議費(fèi)支出0萬元,較上年0萬元,增長0%,主要原因是未開展會議。

      本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.89萬元,較上年1.58萬元,增長518.37%,主要原因是上年度疫情影響部分培訓(xùn)未開展。

      (二)國有資產(chǎn)占用情況

      截至20231231日,本部門共有車輛0輛。其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

      (三)政府采購支出情況

      2023年度本單位未發(fā)生政府采購支出。

      五、預(yù)算績效管理情況說明

      (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

      根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對6個項目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評6項,涉及資金6875.81萬元;以委托第三方形式開展績效自評0項,涉及資金0萬元。

      (二)績效自評結(jié)果

      1.績效目標(biāo)自評表

      2023年度項目績效自評表

      項目

      名稱

      渝財環(huán)【2022652021年遠(yuǎn)郊區(qū)縣城市生活污水處理廠污泥無害化處理補(bǔ)助資金

      自評

      總分

      (分)

      100

      項目主管

      部門

      重慶市江津區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會

      財政歸口科室

      經(jīng)濟(jì)建設(shè)科

      項目

      聯(lián)系人

      王敏

      聯(lián)系電話

      18716411949

      項目資金(萬元)

      年度總金額

      年初

      預(yù)算數(shù)

      全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

      全年執(zhí)行數(shù)

      執(zhí)行率

      %

      執(zhí)行率

      權(quán)重

      執(zhí)行率

      得分

      (分)

      193

      193

      193

      100

      10

      10

      其中:

      財政撥款

      193

      193

      193

      100

      10

      10

      當(dāng)年績效目標(biāo)

      年初績效目標(biāo)

      全年目標(biāo)實際完成情況

      處置單位負(fù)責(zé)對污泥進(jìn)行無害化處置

      對污泥進(jìn)行無害化處置

      績效指標(biāo)

      指標(biāo)

      名稱

      計量

      單位

      指標(biāo)

      性質(zhì)

      指標(biāo)

      全年

      完成值

      偏離度(%

      得分

      系數(shù)

      %

      指標(biāo)

      權(quán)重

      (分)

      指標(biāo)得分

      (分)

      污泥處理量

      40000

      28606

      28.48

      100

      20

      20

      成本

      萬元

      193

      193

      0

      100

      20

      20

      問題整改率

      %

      100

      100

      0

      100

      20

      20

      減排

      %

      80

      80

      0

      100

      20

      20

      群眾滿意度

      %

      90

      95

      5.56

      100

      10

      10

      說明


      ?

      2023年度項目績效自評表

      項目

      名稱

      渝財環(huán)【2023312023年污染治理和節(jié)能減碳專項(污染治理方向)中央基建投資預(yù)算

      自評

      總分

      (分)

      100

      項目主管

      部門

      重慶市江津區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會

      財政歸口科室

      經(jīng)濟(jì)建設(shè)科

      項目

      聯(lián)系人

      王敏

      聯(lián)系電話

      18716411949

      項目資金(萬元)

      年度總金額

      年初

      預(yù)算數(shù)

      全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

      全年執(zhí)行數(shù)

      執(zhí)行率

      %

      執(zhí)行率

      權(quán)重

      執(zhí)行率

      得分

      (分)

      0

      2000

      2000

      100

      10

      10

      其中:

      財政撥款

      0

      2000

      2000

      100

      10

      10

      當(dāng)年績效目標(biāo)

      年初績效目標(biāo)

      全年目標(biāo)實際完成情況

      及時將建設(shè)資金撥付業(yè)主單位

      及時將建設(shè)資金撥付業(yè)主單位

      績效指標(biāo)

      指標(biāo)

      名稱

      計量

      單位

      指標(biāo)

      性質(zhì)

      指標(biāo)

      全年

      完成值

      偏離度(%

      得分

      系數(shù)

      %

      指標(biāo)

      權(quán)重

      (分)

      指標(biāo)得分

      (分)

      資金撥付及時率

      %

      100

      100

      0

      100

      40

      40

      成本

      萬元

      =

      2000

      2000

      0

      100

      20

      20

      污水處理提升能力


      定性

      有所提升

      1

      0

      100

      20

      20

      受益群眾滿意度

      %

      80

      85

      6.25

      100

      10

      10

      說明


      2.績效自評報告或案例

      本單位無此事項。

      (三)重點績效評價結(jié)果

      本單位無此事項。

      六、專業(yè)名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。??

      (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。??

      (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。??

      (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。??

      (五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。??

      (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。??

      (七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。??

      (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。??

      (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。??

      (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。??

      (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。??

      (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。??

      (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。??

      (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。??

      (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。??

      (十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。??

      (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。??

      七、決算公開聯(lián)系方式

      區(qū)住建委財務(wù)科:023-47522252


      附件下載:

      402008-重慶市江津區(qū)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心決算公開報表.xlsx

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