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      重慶市江津區(qū)應急管理局

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      [ 索引號 ] 11500381MB15121550/2025-00061 [ 發(fā)文字號 ]
      [ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
      [ 發(fā)布機構 ] 江津區(qū)應急局 [ 有效性 ] 有效
      [ 成文日期 ] 2025-08-21 [ 發(fā)布日期 ] 2025-08-21

      重慶市江津區(qū)應急管理局(本級) 2024年度決算公開說明

      發(fā)布日期: 2025-08-21 09:27:54

      一、單位基本情況

      (一)職能職責

      負責全區(qū)應急管理工作,指導各級各部門應對安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監(jiān)督管理工作和工礦商貿行業(yè)安全生產監(jiān)督管理工作;危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監(jiān)督管理工作。牽頭建立全區(qū)統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng),建立監(jiān)測預警和災情報告制度,依法統(tǒng)一發(fā)布災情。組織指導協(xié)調安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援,承擔全區(qū)應對災害指揮協(xié)調工作,協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負責同志組織災害應急處置工作。負責提出區(qū)級救災物資、安全生產應急救援物資的儲備需求和動用決策,組織編制區(qū)級救災物資、安全生產應急救援裝備儲備規(guī)劃、品種目錄和標準;負責事故災害救援裝備的收儲、輪換和日常管理。指導協(xié)調森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作;組織協(xié)調災害救助工作。依法行使安全生產綜合監(jiān)督管理職權,組織開展安全生產巡查、考核工作。承擔區(qū)政府安全生產委員會日常工作。

      (二)機構設置

      單位內設7個科室:辦公室、應急指揮中心、綜合防治科、安全生產綜合協(xié)調科(重慶市江津區(qū)安全生產委員會辦公室)、危險化學品安全監(jiān)督管理科(行政審批科)、工礦商貿安全監(jiān)督管理科、裝備財務科。人員編制19人,年末實有人數(shù)15人。

      二、單位決算情況

      (一)單位收支總體情況

      1.收入支出總體情況。2024年度收入總計798.20萬元,支出總計798.20萬元。收支較上年減少110.43萬元,下降12.15%,主要原因為減少了森林防火救災和執(zhí)法監(jiān)管兩個項目資金,所以本年收支總體下降。

      2.收入情況。2024年度本年收入合計798.20萬元,較上年減少110.43萬元,下降12.15%,主要原因為今年沒有森林防火救災和執(zhí)法監(jiān)管兩個項目資金收入,所以收入下降。其中:財政撥款收入798.20萬元,占比100%此外,使用年初結轉和結余0萬元。

      3.支出情況。2024年度本年支出合計798.20萬元,較上年減少110.43萬元,下降12.15%,主要原因為減少了森林防火救災和執(zhí)法監(jiān)管兩個項目經費支出,所以本年支出下降。其中:基本支出581.60萬元,占比72.86%;項目支出216.60萬元,占比27.14%。

      4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元,與2023年度持平

      (二)財政撥款收支總體情況

      2024年度財政撥款收入總計798.20萬元,支出總計798.20萬元。收支較上年減少110.43萬元,下降12.15%,主要原因為減少了森林防火救災和執(zhí)法監(jiān)管兩個項目財政撥款資金,所以本年財政撥款收支總體下降。

      (三)一般公共預算財政撥款收支總體情況

      1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入798.20萬元,較上年決算數(shù)減少110.43萬元,下降12.15%,主要原因為減少了森林防火救災和執(zhí)法監(jiān)管兩個項目收入資金,所以本年一般公共預算財政撥款收入下降。較年初預算數(shù)增加159.03萬元,增長24.88%,主要原因是當年新增全市“互聯(lián)網+執(zhí)法”行動、“柴油一件事”平臺運用前期準備工作及全區(qū)自然災害綜合應急演練等工作,增加了專項資金收入。此外,年初財政撥款結轉和結余0萬元。

      2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出798.20萬元,較上年決算數(shù)減少110.43萬元,下降12.15%,主要原因為減少了森林防火救災和執(zhí)法監(jiān)管兩個項目經費支出,所以本年一般公共預算財政撥款支出下降。較年初預算數(shù)增加159.03萬元,增長24.88%,主要原因是當年新增全市“互聯(lián)網+執(zhí)法”行動、“柴油一件事”平臺運用前期準備工作及全區(qū)自然災害綜合應急演練等工作,增加了專項經費支出。

      3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元,與2023年度相比持平。

      4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

      1)教育支出2.21萬元,占比0.28%。較年初預算數(shù)減少0.22萬元,下降9.05%,主要原因是為節(jié)省單位開支,開展線上網絡培訓,減少教育培訓支出。

      2)社會保障和就業(yè)支出129.91萬元,占比16.28%,較年初預算數(shù)增加24.24萬元,增長22.94%,主要原因是工資調資、社會保障和就業(yè)支出增加。

      3)衛(wèi)生健康支出32.77萬元,占比4.11%,較年初預算數(shù)減少3.01萬元,下降8.41%,主要原因是單位年中有人員退休,該項支出減少。

      4)住房保障支出31.35萬元,占比3.92%,較年初預算數(shù)減少4.09萬元,下降11.54%,主要原因單位年中有人員退休,該項支出減少。

      5)災害防治及應急管理支出601.96萬元,占比75.41%,較年初預算數(shù)增加142.11萬元,增30.90%,主要原因是當年新增全市“互聯(lián)網+執(zhí)法”行動、“柴油一件事”平臺運用前期準備工作及全區(qū)自然災害綜合應急演練等工作,增加了專項經費支出。

      (四)一般公共預算財政撥款基本支出情況

      2024年度一般公共預算財政撥款基本支出581.60萬元。其中:人員經費505.56萬元,人員經費用途主要包括:基本工資115.35萬元、津貼補貼66.51萬元、獎金119.17萬元、伙食補助費3.00萬元、基本養(yǎng)老保險繳費48.45萬元、職業(yè)年金繳費24.37萬元、基本醫(yī)保繳費19.45萬元、公務員醫(yī)療補助繳費5.04萬元、其他社保保障繳費6.04萬元、住房公積金31.35萬元、對個人和家庭的補助支出66.83萬元。較上年決算數(shù)增加19.11萬元,增長3.93%,主要原因是人員工資調增和補發(fā)津補貼,增加人員工資和社會保障等經費支出。公用經費76.04萬元,主要用于辦公費3.77萬元、水電費0.93萬元、郵電費4.39萬元、物業(yè)管理費0.08萬元、差旅費0.34萬元、會議費0.18萬元、培訓費2.21萬元、公務接待費1.38萬元、勞務費0.5萬元、工會經費20.07萬元、福利費6.44萬元、公務用車運行維護費6萬元、其他交通費用17.6萬元、其他商品和服務支出12.15萬元。較上年決算數(shù)減少25.44萬元,下降25.07%,主要原因是響應政府號召,減少公用經費支出。

      (五)政府性基金預算收支決算情況

      本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支

      (六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

      本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

      三、“三公”經費情況

      (一)“三公”經費支出總體情況

      2024年度“三公”經費支出共計7.38萬元,較年初預算數(shù)減少0.62萬元,下降7.75%,主要原因是響應政府號召,節(jié)省“三公”經費支出。較上年支出數(shù)減少4.61萬元,下降38.44%,主要原因是響應政府過“緊日子苦日子”號召,減少公務車運行維護費和接待費用,“三公”經費減少。

      (二)“三公”經費分項支出情況

      2024年度本單位因公出國(境)費用0萬元,較年初預算數(shù)無增減,與去年持平。

      公務車購置費0萬元,較年初預算數(shù)無增減,與去年持平。

      公務車運行維護費6.00萬元,主要用于單位公務車維修維護費、停車費、高速路過路費、洗車費和油費。費用支出與年初預算數(shù)持平,較上年支出數(shù)減少4.00萬元,下降40.01%,主要原因是為減輕財政負擔,減少車均公務車運行維護費。

      公務接待費1.38萬元,主要用于上級部門督查、調研、友鄰區(qū)縣交叉檢查等接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.62萬元,下降31.00%;較上年支出數(shù)減少0.61萬元,下降30.56%,主要原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定,減少接待費支出。

      (三)“三公”經費實物量情況

      2024年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為2輛;國內公務接待19批次148人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。人均接待費93.24元,車均購置費0萬元,車均維護費3萬元。

      四、其他需要說明的事項

      (一)財政撥款會議費和培訓費情況

      2024年度會議費支出0.29萬元,與2023年度相比,增加0.15萬元,100.82%,主要原因是考核任務加重,全區(qū)應急綜合業(yè)務會議比去年增加,會議費增加。本年度培訓費支出3.03萬元,與2023年度相比,減少0.13萬元,下降4.08%,主要原因是調減培訓伙食費餐標,縮短培訓天數(shù),培訓費降低。

      (二)機關運行經費情況

      2024年度本單位機關運行經費支出76.04萬元,較上年減少25.44萬元,下降25.07%,主要原因是響應政府“過緊日子苦日子”號召,節(jié)約各項開支,減少不必要的支出,降低機關運行成本。比年初預算數(shù)減少11.72萬元,下降13.35%,主要原因是厲行節(jié)約,減少各項經費支出。機關運行經費主要用于辦公費24.34萬元、水電費0.93萬元、郵電費4.39萬元、物業(yè)管理費0.08萬元、差旅費0.34萬元、會議費0.18萬元、培訓費2.21萬元、公務接待費1.38萬元、福利費6.44萬元、公務用車運行維護費6萬元、其他交通費用17.6萬元、其他商品和服務支出12.15萬元

      (三)國有資產占用情況說明

      截至20241231日,本單位共有車輛2輛。其中:應急保障用車2輛。單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。

      (四)政府采購支出說明

      2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關經費支出。

      五、預算績效管理情況

      (一)預算績效管理工作開展情況

      根據預算績效管理要求,我單位對6個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評6項,涉及資金216.60萬元。

      (二)績效自評結果

      1. 績效目標自評表

      2024年度項目績效自評表

      項目

      名稱

      2023年市級危化品煙花爆竹“打非治違”專項補助

      自評

      總分

      (分)

      100

      項目主管

      部門

      603-重慶市江津區(qū)應急管理局

      財政歸口科室

      006-產業(yè)發(fā)展科

      項目

      聯(lián)系人

      李輝亮

      聯(lián)系電話

      15086908680

      項目資金(萬元)

      年度總金額

      年初

      預算數(shù)

      全年(調整)預算數(shù)

      全年執(zhí)行數(shù)

      執(zhí)行率

      %

      執(zhí)行率

      權重

      執(zhí)行率

      得分

      (分)

      3.30

      3.30

      3.30

      100

      10

      10

      其中:

      財政撥款

      3.30

      3.30

      3.30

      100

      10

      10

      當年績效目標

      年初績效目標

      全年(調整)績效目標

      全年目標實際完成情況

      用于補助省界檢查站在打非治違活動的費用。

      用于開展打非治違整治活動經費支出。

      2024年開展大型打非治違專項行動3次,查獲非法違法行為17次,暫扣汽油7.31噸,柴油59.27噸,立案5起,行政罰款28.9萬元,沒收違法所得6.086萬元。

      績效指標

      指標

      名稱

      計量

      單位

      指標

      性質

      指標

      全年

      完成值

      偏離度(%

      得分

      系數(shù)

      %

      指標

      權重

      (分)

      指標得分

      (分)

      說明

      開展打非治違活動次數(shù)

      15

      17

      13.33

      100

      20

      20


      打非治違效果

      %

      90

      90

      0

      100

      20

      20


      打非治違工作安全程度

      %

      =

      100

      100

      0

      100

      20

      20


      優(yōu)化營商環(huán)境


      定性

      優(yōu)

      1

      0

      100

      20

      20


      服務對象滿意度

      %

      90

      90

      0

      100

      10

      10


      ?

      2.?績效自評報告或案例

      本單位無此事項。

      3.?關于績效自評結果的說明

      該項目資金主要用于保障單位開展全區(qū)“打非治違”專項行動所需各項經費支出。2024年全區(qū)開展大型打非治違專項行動3次,查獲非法違法行為17次,暫扣汽油7.31噸,柴油59.27噸,立案5起,行政罰款28.9萬元,沒收違法所得6.086萬元。年末績效評價達到年初預設的各項指標。

      (三)重點績效評價結果

      本單位無此事項。

      六、專業(yè)名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政單位取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      (二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

      (三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

      (四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

      (五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      (六)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      (七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      (八)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

      (九)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

      (十)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

      七、決算公開聯(lián)系方式

      本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

      聯(lián)系人:李劍冰 ??聯(lián)系電話:13637711699


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