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      重慶市江津區(qū)應(yīng)急管理局

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      [ 索引號(hào) ] 11500381MB15121550/2024-00050 [ 發(fā)文字號(hào) ]
      [ 主題分類(lèi) ] 財(cái)政 [ 體裁分類(lèi) ] 財(cái)政預(yù)算、決算
      [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)應(yīng)急局 [ 有效性 ] 有效
      [ 成文日期 ] 2024-08-22 [ 發(fā)布日期 ] 2024-08-22

      重慶市江津區(qū)應(yīng)急管理局2023年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

      發(fā)布日期: 2024-08-22 15:45:12

      一、單位基本情況

      職能職責(zé)

      負(fù)責(zé)全區(qū)應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)各級(jí)各部門(mén)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。組織編制全區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),組織開(kāi)展預(yù)案演練。牽頭建立全區(qū)統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng),建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件應(yīng)急救援,承擔(dān)全區(qū)應(yīng)對(duì)災(zāi)害指揮協(xié)調(diào)工作,協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全區(qū)各類(lèi)應(yīng)急專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè),負(fù)責(zé)區(qū)委區(qū)政府對(duì)區(qū)綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍業(yè)務(wù)建設(shè)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作;組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作。依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔(dān)區(qū)政府安全生產(chǎn)委員會(huì)日常工作。依法組織開(kāi)展生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)提出區(qū)級(jí)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用決策。負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合行政執(zhí)法,具體執(zhí)法交由相關(guān)執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān),并以部門(mén)的名義統(tǒng)一執(zhí)法。

      (二)單位構(gòu)成

      部門(mén)內(nèi)三個(gè)單位,一個(gè)行政單位:重慶市江津區(qū)應(yīng)急管理局(本級(jí));兩個(gè)事業(yè)單位:重慶市江津區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、重慶市江津區(qū)應(yīng)急救援服務(wù)中心。

      二、部門(mén)決算情況

      (一)部門(mén)收支總體情況

      1.收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)3599.70萬(wàn)元,支出總計(jì)3599.70萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少340.86萬(wàn)元,下降8.65%,主要原因:一是響應(yīng)區(qū)委區(qū)政府“過(guò)緊日子苦日子”的號(hào)召,壓減經(jīng)費(fèi)支出65.57萬(wàn)元;二是減少自然災(zāi)害專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金319.67萬(wàn)元;三是因?yàn)檎{(diào)資等原因,增加工資等收入44.38萬(wàn)元。

      2.收入情況。2023年度本年收入合計(jì)3599.70萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3599.70萬(wàn)元。本年收入較上年決算數(shù)減少204.16萬(wàn)元,下降5.37%,主要原因:一是壓減了年初預(yù)算的財(cái)政資金;二是減少了上級(jí)自然災(zāi)害補(bǔ)助資金收入。

      3.支出情況。2023年度本年支出合計(jì)3599.70萬(wàn)元,其中:基本支出1868.82萬(wàn)元,占51.92%;項(xiàng)目支出1730.88萬(wàn)元,占48.08%。本年支出較上年決算數(shù)減少340.86萬(wàn)元,下降8.65%,主要原因一是響應(yīng)區(qū)委區(qū)政府“過(guò)緊日子苦日子”的號(hào)召,壓減經(jīng)費(fèi)支出65.57萬(wàn)元;二是減少自然災(zāi)害專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金支出。

      4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門(mén)2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬(wàn)元。

      (二)財(cái)政撥款收支總體情況

      2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3599.70萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少340.86萬(wàn)元,下降8.65%。主要原因是:一是響應(yīng)區(qū)委區(qū)政府“過(guò)緊日子苦日子”的號(hào)召,壓減經(jīng)費(fèi)支出65.57萬(wàn)元;二是減少自然災(zāi)害專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金319.67萬(wàn)元;三是因?yàn)檎{(diào)資等原因,增加工資等收入44.38萬(wàn)元。

      (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

      1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3599.70萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少204.16萬(wàn)元,下降5.37%。主要原因:一是壓減了年初預(yù)算的財(cái)政資金;二是減少了上級(jí)自然災(zāi)害補(bǔ)助資金收入。較年初預(yù)算數(shù)減少334.43萬(wàn)元,下降8.50%。主要原因:一是響應(yīng)區(qū)委區(qū)政府“過(guò)緊日子苦日子”的號(hào)召,壓減業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)65.57萬(wàn)元;二是年底財(cái)政收回上級(jí)自然災(zāi)害專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金319.67萬(wàn)元;三是清退工資收入27.18萬(wàn)元。

      2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3599.70萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少340.86萬(wàn)元,下降8.65%主要原因:一是響應(yīng)區(qū)委區(qū)政府“過(guò)緊日子苦日子”的號(hào)召,壓減經(jīng)費(fèi)支出65.57萬(wàn)元;二是減少自然災(zāi)害專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金319.67萬(wàn)元;三是因?yàn)檎{(diào)資等原因,增加工資等收入44.38萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少334.43萬(wàn)元,下降8.50%。主要原因是一是響應(yīng)區(qū)委區(qū)政府“過(guò)緊日子苦日子”的號(hào)召,壓減經(jīng)費(fèi)支出65.57萬(wàn)元;二是年底財(cái)政收回上級(jí)自然災(zāi)害專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金319.67萬(wàn)元;三是清退工資收入27.18萬(wàn)元。

      3.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

      1教育支出0.93萬(wàn)元,占0.03%,較年初預(yù)算數(shù)減少8.98萬(wàn)元,下降90.62%,主要原因是當(dāng)年教育培訓(xùn)多采取網(wǎng)上培訓(xùn)方式,教育支出減少。

      2)社會(huì)保障與就業(yè)支出214.35萬(wàn)元,占5.95%,較年初預(yù)算數(shù)減少21.50萬(wàn)元,下降9.12%,主要原因是當(dāng)年退休3人,社保保障支出減少。

      3)衛(wèi)生健康支出92.60萬(wàn)元,占2.57%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.34%,主要原因是醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)增加。

      4)農(nóng)林水支出71.58萬(wàn)元,占1.99%,較年初預(yù)算數(shù)增加71.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是當(dāng)年增加了森林草原火災(zāi)救援方面的支出。

      5住房保障支出90.16萬(wàn)元,占2.50%,較年初預(yù)算數(shù)減少21.19萬(wàn)元,下降19.03%,主要原因是公務(wù)員工資清算,清退一部分以前年度多繳納的住房公積金。

      6災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3130.07萬(wàn)元,占86.95%,較年初預(yù)算數(shù)減少354.65萬(wàn)元,下降10.18%,主要原因一是響應(yīng)區(qū)委區(qū)政府“過(guò)緊日子苦日子”號(hào)召壓減經(jīng)費(fèi)支出;二是減少上級(jí)自然災(zāi)害補(bǔ)助支出。

      (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

      2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1868.82萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1566.11萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加105.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.20%,主要原因是工資調(diào)資,工資津補(bǔ)貼、社保保障繳費(fèi)等增加公用經(jīng)費(fèi)302.71萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加40.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.49%,主要原因是按財(cái)政要求對(duì)上年公用經(jīng)費(fèi)做了壓減,因此導(dǎo)致當(dāng)年公用經(jīng)費(fèi)增加公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)66.46萬(wàn)元水費(fèi)0.3萬(wàn)元電費(fèi)2.01萬(wàn)元郵電費(fèi)11.49萬(wàn)元物業(yè)管理費(fèi)0.42萬(wàn)元差旅費(fèi)2.04萬(wàn)元維修(護(hù))費(fèi)0.67萬(wàn)元會(huì)議費(fèi)1.25萬(wàn)元培訓(xùn)費(fèi)0.93萬(wàn)元公務(wù)接待費(fèi)4.30萬(wàn)元工會(huì)經(jīng)費(fèi)54.29萬(wàn)元福利費(fèi)19.82萬(wàn)元公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.00萬(wàn)元其他交通費(fèi)36.73萬(wàn)元其他商品服務(wù)支出80.62萬(wàn)元資本性支出1.38萬(wàn)元。

      (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況

      本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算收支。

      (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

      本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

      三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

      (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

      2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)24.30萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少7.70萬(wàn)元,下降24.06%,主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)壓減5.00萬(wàn)元;為節(jié)省開(kāi)支,下調(diào)接待費(fèi)餐標(biāo),減少公務(wù)接待支出較上年支出數(shù)減少0.97萬(wàn)元,下降3.84%,主要原因是施行中央八項(xiàng)規(guī)定,節(jié)省開(kāi)支,減少公務(wù)接待支出

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

      2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,與去年持平。

      公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,與去年持平。

      公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.00萬(wàn)元,主要用于單位公務(wù)車(chē)維修維護(hù)費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、高速路過(guò)路費(fèi)、洗車(chē)費(fèi)和油費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.00萬(wàn)元,較上年支出數(shù)基本持平,主要原因是為節(jié)省開(kāi)支,壓減公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬(wàn)元。

      公務(wù)接待費(fèi)4.30萬(wàn)元,主要用于上級(jí)部門(mén)督查、調(diào)研、友鄰區(qū)縣交叉檢查等接待支出費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.70萬(wàn)元,下降38.57%,主要原因是施行中央八項(xiàng)規(guī)定,節(jié)省開(kāi)支,減少公務(wù)接待支出較上年支出數(shù)減少1萬(wàn)元,下降18.87%,主要原因是響應(yīng)政府“過(guò)緊日子苦日子”號(hào)召,下調(diào)接待費(fèi)餐標(biāo),減少公務(wù)接待費(fèi)支出

      (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

      ?2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為5輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待73批次466人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)92.24元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)4.00萬(wàn)元。

      四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

      2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出183.95萬(wàn)元,較上年增加11.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.58%,主要原因是今年新增公務(wù)車(chē)1臺(tái),增加公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元,且去年財(cái)政對(duì)部門(mén)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在年初預(yù)算的基礎(chǔ)上壓減了20%。比年初預(yù)算數(shù)減少63.05萬(wàn)元,減少25.53%,主要原因是厲行節(jié)約,減少各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)動(dòng)經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)29.24萬(wàn)元水電費(fèi)1.67萬(wàn)元郵電費(fèi)11.42萬(wàn)元物業(yè)管理費(fèi)0.25萬(wàn)元差旅費(fèi)2.04萬(wàn)元維修(護(hù))費(fèi)0.67萬(wàn)元會(huì)議費(fèi)0.15萬(wàn)元公務(wù)接待費(fèi)2.97萬(wàn)元公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬(wàn)元其他交通費(fèi)36.73萬(wàn)元其他商品服務(wù)支出87.43萬(wàn)元辦公用品購(gòu)置費(fèi)1.38萬(wàn)元

      本年度會(huì)議費(fèi)支出2.29萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)97.41%,主要原因是汛期響應(yīng)次數(shù)增加,臨災(zāi)會(huì)商研判會(huì)議次數(shù)增加,會(huì)議費(fèi)增加

      本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.09萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少18.17萬(wàn)元,下降81.63%,主要原因是今年培訓(xùn)在線上進(jìn)行,所以培訓(xùn)費(fèi)用減少。

      (二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

      截至20231231日,本部門(mén)共有車(chē)輛5輛。其中:5應(yīng)急保障用車(chē)5輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備不含車(chē)輛0臺(tái)(套)。

      (三)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

      2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額2.39萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出2.39萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.39萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額2.39萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00?%主要用于采購(gòu)辦公用電腦和打印機(jī)等

      五、預(yù)算績(jī)效管理情況

      (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

      根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局對(duì)部門(mén)整體和20個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)21項(xiàng),涉及資金3599.70萬(wàn)元。

      (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

      1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

      2023年度部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表

      項(xiàng)目

      名稱(chēng)

      重慶市江津區(qū)應(yīng)急管理局整體監(jiān)控

      自評(píng)總分

      (分)

      95.4

      項(xiàng)目主管

      部門(mén)

      603-重慶市江津區(qū)應(yīng)急管理局

      財(cái)政歸口科室

      006-產(chǎn)業(yè)發(fā)展科

      部門(mén)

      聯(lián)系人

      高勇

      聯(lián)系電話

      13637766170

      項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)

      年度總金額

      年初

      預(yù)算數(shù)

      全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

      全年執(zhí)行數(shù)

      執(zhí)行率

      %

      執(zhí)行率

      權(quán)重

      執(zhí)行率

      得分

      (分)

      3934.13

      3732.06

      3599.70

      96.45

      10

      9.64

      其中:

      財(cái)政撥款

      3934.13

      3732.06

      3599.70

      96.45

      10

      9.64

      當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)

      年初績(jī)效目標(biāo)

      全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

      全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

      以防大災(zāi)害為目標(biāo),加強(qiáng)應(yīng)急管理和防災(zāi)減災(zāi)體系建設(shè),嚴(yán)控因?yàn)?zāi)死亡人數(shù),控制森林火災(zāi)受害率。以大排查大整治大執(zhí)法為主線,持續(xù)深入實(shí)施安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng),堅(jiān)決遏制較大及以上事故。安全生產(chǎn)事故死亡人數(shù)同比下降,切實(shí)保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。


      全年未發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)事故,無(wú)因?yàn)?zāi)死亡失蹤人員,安全生產(chǎn)和自然災(zāi)害防治形勢(shì)穩(wěn)中向好。

      績(jī)效指標(biāo)

      指標(biāo)

      名稱(chēng)

      計(jì)量

      單位

      指標(biāo)

      性質(zhì)

      指標(biāo)

      全年

      完成值

      偏離度(%

      得分

      系數(shù)

      %

      指標(biāo)

      權(quán)重

      (分)

      指標(biāo)得分

      (分)

      說(shuō)明

      較大事故起數(shù)

      1

      0

      100

      100

      20

      20


      培訓(xùn)次數(shù)

      1

      2

      100

      100

      10

      10


      專(zhuān)項(xiàng)督查次數(shù)

      4

      6

      50

      100

      10

      10


      隱患排查整治率

      %

      90

      90

      0

      100

      10

      10


      應(yīng)急響應(yīng)時(shí)間

      小時(shí)

      2

      1.5

      25

      100

      10

      10


      冬春救助人口數(shù)量

      萬(wàn)人

      1

      1

      0

      100

      20

      20


      各類(lèi)事故死亡人數(shù)下降率

      %

      7

      6.25

      4.71

      52.9

      10

      5.29


      群眾滿意度

      %

      95

      95

      0

      100

      10

      10


      ?

      2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

      項(xiàng)目

      名稱(chēng)

      應(yīng)急指揮系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)

      自評(píng)

      總分

      (分)

      94

      項(xiàng)目主管

      部門(mén)

      603-重慶市江津區(qū)應(yīng)急管理局

      財(cái)政歸口科室

      006-產(chǎn)業(yè)發(fā)展科

      項(xiàng)目

      聯(lián)系人

      韓軍斌

      聯(lián)系電話

      15923999978

      項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)

      年度總金額

      年初

      預(yù)算數(shù)

      全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

      全年執(zhí)行數(shù)

      執(zhí)行率

      %

      執(zhí)行率

      權(quán)重

      執(zhí)行率

      得分

      (分)

      55.5

      52.70

      52.70

      100

      10

      10

      其中:

      財(cái)政撥款

      55.5

      52.70

      52.70

      100

      10

      10

      當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)

      年初績(jī)效目標(biāo)

      全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

      全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

      保障12350熱線電話暢通,受理群眾舉報(bào)投訴事項(xiàng);保障應(yīng)急監(jiān)測(cè)系統(tǒng)正常運(yùn)行,能及時(shí)應(yīng)對(duì)和處理突發(fā)事件。


      12350舉報(bào)熱線電話全年穩(wěn)定暢通,應(yīng)急監(jiān)測(cè)系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行,突發(fā)事件處置能力得到提升

      績(jī)效指標(biāo)

      指標(biāo)

      名稱(chēng)

      計(jì)量

      單位

      指標(biāo)

      性質(zhì)

      指標(biāo)

      全年

      完成值

      偏離度(%

      得分

      系數(shù)

      %

      指標(biāo)

      權(quán)重

      (分)

      指標(biāo)得分

      (分)

      說(shuō)明

      發(fā)布預(yù)警信息數(shù)量

      200

      243

      21.5

      100

      10

      10


      年穩(wěn)定運(yùn)行天數(shù)

      350

      357

      2

      100

      20

      20


      網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行故障次數(shù)

      5

      8

      60

      40

      10

      4


      系統(tǒng)故障修復(fù)處理時(shí)間

      小時(shí)

      1

      1

      100

      100

      20

      20


      成果發(fā)布率

      %

      95

      100

      5.26

      100

      10

      10


      成果利用率

      %

      90

      100

      11.11

      100

      10

      10


      用戶(hù)滿意度

      %

      95

      95

      100

      100

      10

      10


      2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

      本單位無(wú)此事項(xiàng)。

      3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

      部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)基本達(dá)到年初績(jī)效評(píng)估水平。當(dāng)年由于財(cái)政壓減20%的工作經(jīng)費(fèi),減少預(yù)算數(shù)202.07萬(wàn)元,調(diào)整預(yù)算數(shù)為3732.06萬(wàn)元。年末時(shí)因?yàn)橛许?xiàng)目未完成不達(dá)支付條件,所以年終決算數(shù)未達(dá)到調(diào)整后的預(yù)算數(shù)。

      “應(yīng)急指揮系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)”為本部門(mén)二級(jí)項(xiàng)目,該獎(jiǎng)金主要用于保障12350舉報(bào)熱線電話暢通,保障應(yīng)急監(jiān)測(cè)系統(tǒng)正常運(yùn)行,能及時(shí)應(yīng)對(duì)和處理突發(fā)事件。全年運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)了8次故障,超出年初績(jī)效評(píng)估次數(shù),導(dǎo)致該項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)得分低于年初評(píng)估數(shù)。

      (三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

      本單位無(wú)此事項(xiàng)。

      六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

      (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

      (二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

      (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

      (四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      (五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      (七)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

      (八)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

      (九)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

      (十)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

      七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

      部門(mén)決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:

      聯(lián)系人:李劍冰????聯(lián)系電話:13637711699


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