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      重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局

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      [ 索引號 ] 11500381MB15122519/2024-00040 [ 發(fā)文字號 ]
      [ 主題分類 ] 其他 [ 體裁分類 ] 其他
      [ 發(fā)布機構(gòu) ] 江津區(qū)醫(yī)療保障局 [ 有效性 ] 有效
      [ 成文日期 ] 2024-08-22 [ 發(fā)布日期 ] 2024-08-22

      重慶市江津區(qū)醫(yī)藥招標采購事務中心2023年度決算公開說明

      發(fā)布日期: 2024-08-22 17:15:08

      重慶市江津區(qū)醫(yī)藥招標采購事務中心

      2023年度決算公開說明

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      一、單位基本情況

      (一)職能職責

      江津區(qū)醫(yī)藥招標采購事務中心于20201月正式成立,主要職能職責有:1.負責醫(yī)藥價格、醫(yī)藥耗材及招標采購制度規(guī)范的具體事務。2.負責醫(yī)藥成本調(diào)查統(tǒng)計、醫(yī)藥價格監(jiān)測分析、信息發(fā)布、政策咨詢等服務。3.承辦醫(yī)藥采購目錄篩選調(diào)整、藥品價格談判、采購藥品監(jiān)督管理、醫(yī)藥招采結(jié)算等具體事務。4.負責藥品集中采購專家評審。5.承辦主管單位交辦的其他工作。

      (二)單位構(gòu)成。

      重慶市江津區(qū)醫(yī)藥招標采購事務中心

      (三)機構(gòu)設(shè)置

      重慶市江津區(qū)醫(yī)藥招標采購事務中心無其他內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

      二、單位決算情況

      (一)單位收支總體情況

      1.收入支出總體情況。2023年度收入總計133.52萬元,支出總計133.52萬元。收支較上年決算數(shù)增加1.55萬元,增加1.17%,主要原因是住房保障支出增加占比較大,該項收支增加1.78萬元,增加33%

      2.收入情況。2023年度收入總計133.52萬元,收入較上年決算數(shù)增加1.55萬元,增加1.17%,主要原因是住房保障支出增加占比較大,該項收入增加1.78萬元,增加33%。其中:財政撥款收入133.51萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%

      3.支出情況。2023年度支出總計133.52萬元,收入較上年決算數(shù)增加1.55萬元,增加1.17%,主要原因是住房保障支出增加占比較大,該項支出增加1.78萬元,增加33%其中:基本支出133.51萬元,占100.00%;項目支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%

      4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

      (二)財政撥款收支總體情況

      2023年度財政撥款收、支總計133.52萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加1.55萬元,增加1.17%,主要原因是主要原因是住房保障支出增加占比較大,該項支出增加1.78萬元,增加33%

      (三)一般公共預算財政撥款收支總體情況

      1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入133.52萬元,較上年決算數(shù)增加1.55萬元,增加1.17%,主要原因是住房保障支出增加占比較大,該項收入增加1.78萬元,增加33%。較年初預算數(shù)減少0.98萬元,下降0.73%,主要原因是根據(jù)當年度具體工作安排需要,當年預算累計調(diào)減收回0.98萬元。

      2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出133.52萬元,較上年決算數(shù)增加1.55萬元,增加1.17%,主要原因是住房保障支出增加占比較大,該項支出增加1.78萬元,增加33%。較年初預算數(shù)減少0.98萬元,下降0.73%,主要原因是根據(jù)當年度具體工作安排需要,當年預算累計調(diào)減收回0.98萬元。

      3.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

      1)教育支出0.07萬元,占0.06%,較年初預算數(shù)減少0.60萬元,下降88.24%,主要原因是根據(jù)具體工作需要,用于進修及培訓的支出進行預算調(diào)減。

      2)社會保障與就業(yè)支出10.91萬元,占8.16%,較年初預算數(shù)無增減。主要用于人力資源和社會保障管理事務、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出和其他社會保障就業(yè)支出。

      3)衛(wèi)生健康支出115.38萬元,占86.42%,較年初預算數(shù)減少2.08萬元,下降1.77%,主要原因是根據(jù)具體工作需要,用于行政事業(yè)單位醫(yī)療、醫(yī)療救助、醫(yī)療保障管理事務支出進行預算調(diào)減。

      4)住房保障支出7.16萬元,占5.36%,較年初預算數(shù)增加1.71萬元,增加31.38%,主要原因是根據(jù)具體工作需要,用于住房公積金支出進行預算調(diào)增。

      (四)一般公共預算財政撥款基本支出情況

      2023年度一般公共財政撥款基本支出133.52萬元。其中:人員經(jīng)費113.36萬元,較上年決算數(shù)增加7.62萬元,增加7.20%,主要原因是績效工資增加占比最大,增加5.94萬元,增加10.7%人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、社會保障繳費等。公用經(jīng)費20.16萬元,較上年決算數(shù)減少6.08萬元,下降23.13%主要原因是落實過苦日子相關(guān)要求,節(jié)約該項費用支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、培訓費、其他商品和服務等。

      (五)政府性基金預算收支決算情況

      單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

      (六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

      本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

      三、三公經(jīng)費情況說明

      (一)三公經(jīng)費支出情況

      2023年度本單位三公經(jīng)費支出共計0.00萬元,較年初預算數(shù)無增減,主要原因是本單位尚未安排三公經(jīng)費預算。

      (二)三公經(jīng)費分項支出情況

      2023年度本單位因公出國(境)費用0.00萬元,?公務車購置費0.00萬元,?公務車運行維護費0.00萬元,公務接待費0.00萬元。主要原因是本單位尚未安排三公經(jīng)費預算。

      (三)三公經(jīng)費實物量情況

      2023年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內(nèi)公務接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費0元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。

      四、其他需要說明的事項

      (一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

      本年度會議費支出0.17萬元,較上年決算數(shù)增加0.17萬元,增加100.00%,主要原因是上年度本單位尚未安排該項預算經(jīng)費。本年度培訓費支出0.07萬元,較上年決算數(shù)增加0.02萬元,增加60.00%,主要原因是根據(jù)開展具體工作需要,當年度培訓規(guī)模有所增加,導致該項費用增加。

      (二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

      2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,該單位為下屬二級預算單位,本單位尚未預算機關(guān)運行經(jīng)費。

      (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

      截至20231231日,本單位共有車輛0輛。2023年未安排購置車輛。

      (四)政府采購支出情況說明

      2023年度本單位政府采購支出總額0.00萬元。

      五、預算績效管理情況說明

      (一)預算績效管理工作開展情況

      根據(jù)預算績效管理要求,我單位對0個項目開展了績效自評,以填報目標自評表形式開展自評0項,涉及資金0.00萬元

      (二)績效自評結(jié)果

      1.績效目標自評表

      本單位無此事項。

      2.績效自評報告或案例

      本單位無此事項。

      3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

      本單位無此事項。

      ()重點績效評價結(jié)果

      本單位無此事項。

      六、專業(yè)名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政單位取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      (二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

      (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

      (四)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

      (五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      (六)三公經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      (七)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      (八)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

      七、決算公開聯(lián)系方式

      本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

      聯(lián)系人:周藝 ?????????????????聯(lián)系電話:023-47766779

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      重慶市江津區(qū)醫(yī)藥招標采購事務中心

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      305002-重慶市江津區(qū)醫(yī)藥招標采購事務中心決算公開報表.xls

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