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      重慶市江津區信訪辦公室

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      [ 索引號 ] 11500381739848341A/2026-00003 [ 發文字號 ]
      [ 主題分類 ] 信訪 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
      [ 發布機構 ] 江津區信訪辦 [ 有效性 ] 有效
      [ 成文日期 ] 2026-03-12 [ 發布日期 ] 2026-03-12

      重慶市江津區信訪投訴受理中心2026年部門預算情況說明

      發布日期: 2026-03-12 14:58:56

      重慶市江津區信訪投訴受理中心2026年部門預算情況說明

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      一、單位基本情況

      (一)職能職責。

      1.負責全區信訪投訴受理和信訪調解工作,并對鎮街、部門進行指導。2.負責處理區長(市長)公開電子信箱、區長(市長)公開電話來件來信。3.負責全區矛盾糾紛排查調處和參與信訪事項調解工作。4.負責組織開展干部下訪群眾有關工作。5.負責社情民意收集、分析研判工作,搭建網上信訪平臺,維護信訪信息系統。6.承辦行政主管部門交辦的其他任務。

      (二)單位構成

          重慶市江津區信訪投訴受理中心為正處級全額撥款事業單位,內設科室7個,與區信訪辦合署辦公。

      二、部門收支總體情況

      (一)收入支出總體情況。

      2026年年初預算收入總計509.39萬元,支出總計509.39萬元。

      (二)收入預算情況。

      2026年年初預算數509.39萬元,其中:上年結轉0.00萬元,一般公共預算撥款509.39萬元,政府性基金預算撥款 0.00萬元,國有資本經營預算收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較去年增加1.77萬元,主要是一般公共預算撥款增加1.77萬元。

      (三)支出預算情況。

      2026年年初預算數509.39元,其中:一般公共服務支出391.09萬元,社會保障和就業支出67.86萬元,衛生健康支出26.86萬元,住房保障支出23.58萬元。支出較去年增加1.77萬元,主要是基本支出增加1.77萬元。

      三、財政撥款收入支出預算情況說明

      2026年財政撥款收入年初預算數509.39萬元,支出年初預算數509.39萬元。

      四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

      2026年一般公共預算財政撥款收入509.39萬元,一般公共預算財政撥款支出509.39萬元,比2025年增加1.77萬元。其中:基本支出509.39萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2025年增加1.77萬元,主要原因是在職人員職務晉升、基本工資調標等。

      五、政府性基金預算收入支出情況說明

      重慶市江津區信訪投訴受理中心2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      六、國有資本經營預算收入支出情況說明

      重慶市江津區信訪投訴受理中心2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

      七、“三公”經費情況說明

      (一)“三公經費總體情況說明

      2026年一般公共預算“三公”經費年初預算3.00萬元,與上年度一致。

      (二)“三公經費分項情況說明

      2026年因公出國(境)費用年初預算數0.00萬元,與上年度一致;?

      2026年公務接待費年初預算數0.00萬元,與上年度一致;

      2026年公務用車運行維護費年初預算數3.00萬元,與上年度一致;

      2026年公務用車購置費年初預算數0.00萬元,與上年度一致。

      八、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

      (二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

      (三)績效目標設置情況。2026年本單位未安排項目支出,未進行績效目標管理。

      (四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中機要通信用車1輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛。

      九、專業性名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      (二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

      (三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。

      (四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

      (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)。

      (六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      (七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

      (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

      (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      (十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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      單位預算公開聯系人:吳德麗??????聯系方式:023-81220601


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