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      重慶市江津區信訪辦公室

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      [ 索引號 ] 11500381739848341A/2024-00007 [ 發文字號 ]
      [ 主題分類 ] 信訪 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
      [ 發布機構 ] 江津區信訪辦 [ 有效性 ] 有效
      [ 成文日期 ] 2024-08-22 [ 發布日期 ] 2024-08-22

      重慶市江津區信訪投訴受理中心 2023年度部門決算公開說明

      發布日期: 2024-08-22 15:51:09

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      重慶市江津區信訪投訴受理中心

      2023年度部門決算公開說明

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      一、單位基本情況

      職能職責

      1.負責全區信訪投訴受理和信訪調解工作,并對鎮街、部門進行指導。2.負責處理區長(市長)公開電子信箱、區長(市長)公開電話來件來信。3.負責全區矛盾糾紛排查調處和參與信訪事項調解工作。4.負責組織開展干部下訪群眾有關工作。5.負責社情民意收集、分析研判工作,搭建網上信訪平臺,維護信訪信息系統。6.承辦行政主管部門交辦的其他任務

      (二)單位構成

      重慶市江津區信訪投訴受理中心為正處級全額撥款事業單位,內設科室7個,與區信訪辦合署辦公

      二、部門決算情況

      (一)部門收支總體情況

      1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計513.96萬元,支出總計513.96萬元。收支較上年決算數增加65.53萬元,增長14.61%,主要原因是202210月、12月單位人員增加導致人員經費及公用經費增加。

      2.?收入情況。2023年度本年收入合計513.96萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入513.96萬元,政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。本年收入較上年決算數增加65.53萬元,增長14.61%,主要原因是202210月、12月單位人員增加導致人員經費及公用經費增加。

      3.?支出情況。2023年度本年支出合計513.96萬元,其中:基本支出513.96萬元,占比100%。本年支出較上年決算數增加65.53萬元,增長14.61%,主要原因是202210月、12月單位人員增加導致人員經費及公用經費增加。

      4.?結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元。

      (二)財政撥款收支總體情況

      2023年度財政撥款收入總計513.96萬元,支出總計513.96萬元。收支較上年各增加65.53萬元,增長14.61%,主要原因是202210月、12月單位人員增加導致人員經費及公用經費增加。

      (三)一般公共預算財政撥款收支總體情況

      1.?收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入513.96萬元,較上年決算數增加65.53萬元,增長14.61%。主要原因是202210月、12月單位人員增加導致人員經費及公用經費增加。較年初預算數增加50.10萬元,增長10.80%。主要原因是202210月、12月單位人員增加導致人員經費及公用經費增加。

      2.?支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出513.96萬元,較上年決算數增加65.53萬元,增長14.61%。主要原因是202210月、12月單位人員增加導致人員經費及公用經費增加。較年初預算數增加50.10萬元,增長10.80%。主要原因是202210月、12月單位人員增加導致人員經費及公用經費增加。

      3.?比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

      (1)一般公共服務支出414.99萬元,占80.75%,較年初預算數增加39.49萬元,增長10.52%,主要原因是本年度發放了2021年度和2022年度事業人員超額績效剩余部分、薪級增加等導致人員經費增加。

      (2)教育支出2.59萬元,占0.50%,與年初預算數一致。

      3)社會保障和就業支出45.66萬元,占8.88%,較年初預算數增加4.28萬元,增長10.34%,主要原因是202210月、12月單位人員增加導致養老保險、職業年金增加。

      4)衛生健康支出25.21萬元,占4.91%,較年初預算數增加1.51萬元,增長6.37%,主要原因是202210月、12月單位人員增加導致醫療等保險費增加。

      5)住房保障支出25.51萬元,占4.96%,較年初預算數增加4.82萬元,增長23.30%,主要原因是202210月、12月單位人員增加導致公積金增加。

      (四)一般公共預算財政撥款基本支出情況

      2023年度一般公共預算財政撥款基本支出513.96萬元。其中:人員經費437.93萬元,較上年決算數增加59.79萬元,增長15.81%,主要原因是202210月、12月單位人員增加,導致工資及社保等人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費76.03萬元,較上年決算數增加5.74萬元,增長8.17%,主要原因是202210月、12月單位人員增加,導致食堂工作餐和辦公耗材等增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、培訓費、會議費等。

      (五)政府性基金預算收支決算情況

      本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

      (六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

      本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

      三、“三公”經費情況

      (一)“三公”經費支出總體情況

      2023年度“三公”經費支出共計4.80萬元,較年初預算數減少1.70萬元,下降26.15%,主要原因是厲行勤儉節約,公務車運行維護費壓縮減少。較上年支出數增加0.80萬元,增長20.00%,主要原因是本單位本年度接待國家信訪局、市信訪辦來津考察調研增加。

      (二)“三公”經費分項支出情況

      2023年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減,較上年支出數無增減。

      公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減,較上年支出數無增減。

      公務車運行維護費4.00萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費等。費用支出較年初預算數減少1.00萬元,下降20.00%,主要原因是厲行勤儉節約,公務車運行維護費壓縮減少。較上年支出數無增減。

      公務接待費0.80萬元,主要用于接待國家信訪局、市信訪辦來津考察調研和市外其他信訪部門來津協調信訪事項。費用支出較年初預算數減少0.70萬元,下降46.67%,主要原因是厲行勤儉節約,嚴控三公經費支出。較上年支出數增加0.80萬元,增長100.00%,主要原因是本單位本年度接待國家信訪局、市信訪辦來津考察調研增加。

      (三)“三公”經費實物量情況

      2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待8批次81人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。人均接待費98.77元,車均購置費0.00萬元,車均維護費4.00萬元。

      四、其他需要說明的事項

      (一)機關運行經費情況

      按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

      本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.10萬元,下降100.00%,主要原因是精簡支出,壓縮會議費用。

      本年度培訓費支出2.59萬元,較上年決算數增加0.58萬元,增長28.86%,主要原因是開展了信訪工作業務培訓,增加了培訓授課費。

      (二)國有資產占用情況說明

      截至20231231日,本部門共有車輛1輛。其中:副部(省)級及以上領導用車0輛,主要負責人用車0輛,機要通信用車1輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部服務用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

      (三)政府采購支出說明

      2023年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0 %

      五、預算績效管理情況

      (一)預算績效管理工作開展情況

      本單位2023年度無項目資金。

      (二)績效自評結果

      1. 績效目標自評表

      本單位無此事項。

      2.?績效自評報告或案例

      本單位無此事項。

      3.?關于績效自評結果的說明

      本單位無此事項。

      (三)重點績效評價結果

      本單位無此事項。

      六、專業名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

      (三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

      (四)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

      (五)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

      (六)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

      (七)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

      (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

      (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      (十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      (十一)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      (十二)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

      (十三)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

      (十四)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

      (十五)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

      七、決算公開聯系方式

      本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

      聯系人:吳德麗 ???聯系電話:023-81220601

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