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      重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委員會

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      [ 索引號 ] 11500381MB19858095/2025-00167 [ 發(fā)文字號 ]
      [ 主題分類 ] 衛(wèi)生 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
      [ 發(fā)布機構 ] 江津區(qū)衛(wèi)生健康委 [ 有效性 ] 有效
      [ 成文日期 ] 2025-08-20 [ 發(fā)布日期 ] 2025-08-20

      重慶市江津區(qū)計劃生育協(xié)會2024年部門決算情況說明

      發(fā)布日期: 2025-08-20 15:27:08

      重慶市江津區(qū)計劃生育協(xié)會

      2024年部門決算情況說明

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      一、單位基本情況

      重慶市江津區(qū)計劃生育協(xié)會主要職責任務有1.貫徹落實計生相關法律法規(guī)、政策,協(xié)助政府推動人口和計劃生育工作。2.開展以相關法律法規(guī)、政策和優(yōu)生優(yōu)育、性與生殖健康、家庭保健等知識為主要內容的宣傳教育,大力弘揚社會主義核心價值觀,教育引導群眾科學、文明、進步的婚育觀念和健康的生活方式。3.組織開展計劃生育保險、計劃生育家庭幫扶等服務,提高群眾健康素養(yǎng)和家庭發(fā)展能力。做好計劃生育困難家庭和特殊家庭的生活、生產、生育扶助和精神慰藉等服務。以購買服務等多種方式加強與其他組織的合作,更好地服務于廣大育齡群眾和計劃生育家庭。4.維護育齡群眾和計劃生育家庭合法權益,傾聽群眾意見,反映群眾訴求,促進社會公平正義。5.開展調查研究和理論研究,增強自身科學發(fā)展能力,向黨委、政府提出意見建議,積極參與社會治理和公共服務。6.加強計劃生育協(xié)會組織、隊伍和陣地建設,為計劃生育協(xié)會事業(yè)發(fā)展提供保障。7.有序承接政府轉移的職能,完成黨和政府交辦或委托的其他工作

      二、部門決算情況說明

      (一)收入支出決算總體情況

      1.收入情況

      單位2024年度收入合計163.75萬元,系一般公共預算財政撥款收入較上年決算數(shù)增加9.37萬元,增長6.07%,主要原因是在編在職人員調整工資標準、部分人員晉檔升級增資

      2.支出情況

      單位2024年度支出合計163.75萬元,基本支出較上年決算數(shù)增加9.37萬元,增長6.07%,主要原因是在編在職人員調整工資標準、部分人員晉檔升級增資

      3.結轉結余情況

      單位2024年度年末結轉和結余0萬元,上年決算數(shù)一致

      (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

      單位2024年度財政撥款收入、支出總計163.75萬元。與2023年相比,財政撥款收入、支出總計各增加9.37萬元,增長6.07%,一般公共預算財政撥款較上年決算數(shù)增加9.37萬元

      (三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      1.收入情況

      單位2024年度一般公共預算財政撥款收入163.75萬元,較上年決算數(shù)增加9.37萬元,增長6.07%,主要原因是在編在職人員調整工資標準、部分人員晉檔升級增資較年初預算數(shù)增加2.43萬元,增長1.5%主要原因是在編在職人員調整工資標準、部分人員晉檔升級增資

      2.支出情況

      單位2024年度一般公共預算財政撥款支出163.75萬元,較上年決算數(shù)增加9.37萬元,增長6.07%,主要原因是在編在職人員調整工資標準、部分人員晉檔升級增資較年初預算數(shù)增加2.43萬元,增長1.51%主要原因是在編在職人員調整工資標準、部分人員晉檔升級增資

      3.結轉結余情況

      單位2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元,上年決算數(shù)一致

      4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

      1)教育支出0.78萬元,占0.48%,年初預算數(shù)一致

      2)社會保障與就業(yè)支出18.62萬元,占11.37%,年初預算數(shù)減少0.59萬元,主要是人員變動工資基數(shù)、保險減少等。

      3)衛(wèi)生健康支出133.52萬元,占81.54%,較年初預算數(shù)增加3.31萬元,增長2.54%,主要原因是2024年在編在職人員調整工資標準、部分人員晉檔升級增資

      4)住房保障支出10.83萬元,占6.61%,較年初預算數(shù)減少0.29萬元,減少2.61%

      (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      單位2024年度一般公共財政撥款基本支出163.75萬元,較上年決算數(shù)增加9.37萬元,增長6.07%,主要原因是在編在職人員調整工資標準、部分人員晉檔升級增資。基本支出中:人員經費136.5萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出等;公用經費27.25萬元,主要包括辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

      (五)政府性基金預算收支決算情況說明

      單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,與上年決算數(shù)、年初預算數(shù)持平。

      (六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

      單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出,與上年決算數(shù)、年初預算數(shù)持平。

      三、“三公”經費情況說明

      ????(一)“三公”經費支出總體情況說明

      2024年度,本單位使用財政撥款列支“三公”經費支出共計0萬元,較年初預算數(shù)減少1萬元減少100%;較上年支出數(shù)減少0.04萬元,主要原因是本年度厲行節(jié)約,嚴控“三公”經費。

      (二)“三公”經費分項支出情況

      2024年度本單位未發(fā)生因公出國(境)費用,與上年一致。

      公務用車購置費支出0萬元,與年初預算數(shù)上年支出數(shù)一致

      公務車運行維護費支出0萬元,年初預算數(shù)上年支出數(shù)一致

      公務接待費用支出0萬較年初預算數(shù)減少1萬元。

      (三)“三公”經費實物量情況

      ?2024年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待0批次0,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。

      四、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費情況說明(即公用經費)

      2024本單位運行經費支出27.25萬元,較上年決算數(shù)增加2.6萬元,增長10.55%主要原因是工會經費增長部門運行經費主要用于保障機構基本運行(公用)支出,包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費等。

      (二)國有資產占用情況說明

      截至2024年12月31日本單位有車輛0輛,單價100萬元以上設備不含車輛)0臺(套)。

      (三)政府采購支出情況說明

      2024單位政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元

      五、預算績效管理情況說明

      2024本單位項目支出故不涉及預算績效目標管理

      六、專業(yè)名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

      )基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

      )項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      )“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

      商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

      對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

      七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

      羅麗,電話:023-47577322;郵箱:1433642806@qq.com

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      附件下載:

      重慶市江津區(qū)計劃生育協(xié)會2024年度部門決算公開說明.doc
      重慶市江津區(qū)計劃生育協(xié)會2024年度部門決算公開報表.xls

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