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      重慶市江津區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會

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      [ 索引號 ] 11500381MB1559455J/2026-00006 [ 發(fā)文字號 ]
      [ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
      [ 發(fā)布機構 ] 江津區(qū)文化旅游委 [ 有效性 ] 有效
      [ 成文日期 ] 2026-03-12 [ 發(fā)布日期 ] 2026-03-12

      重慶市江津區(qū)文物管理所2026年部門預算情況說明

      發(fā)布日期: 2026-03-12 09:34:50

      重慶市江津區(qū)文物管理所2026年部門預算情況說明

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      一、單位基本情況

      (一)職能職責。

      重慶市江津區(qū)文物管理所屬全額撥款事業(yè)單位,成立于1990年,主要職能:1.認真貫徹執(zhí)行黨和國家關于文物保護的有關法律、法規(guī)和方針、政策。2.負責協(xié)調、指導全區(qū)文物保護、考古和重大項目的實施工作,組織開展文物資源調查工作,承辦全國重點文物保護單位、國家歷史文化名鎮(zhèn)(村)推薦申報和市、區(qū)級文物保護單位及歷史文化名鎮(zhèn)(村)的審核工作。3.承擔全區(qū)博物館業(yè)務指導和規(guī)范管理工作。4.指導、協(xié)調全區(qū)博物館建設與其他區(qū)縣博物館之間的協(xié)作、交流工作。5.指導博物館信息化建設。6.負責全區(qū)珍貴文物搶救、征集工作。

      (二)單位構成

      重慶市江津區(qū)文物管理所屬全額撥款事業(yè)單位,加掛“重慶市江津區(qū)博物館”牌子,屬于重慶市江津區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會下屬事業(yè)單位。

      二、部門收支總體情況

      (一)收入支出總體情況。

      2026年年初預算收入總計668.44萬元,支出總計668.44萬元。收支較上年預算數(shù)增加33.96萬元, 增加5%主要原因是主要是一般公共預算撥款收入增加33.96萬元,項目預算增加。

      (二)收入預算情況。

      2026年年初預算數(shù)668.44萬元,其中:上年結轉0萬元,一般公共預算撥款668.44萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入 0萬元,事業(yè)收入 0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元,其他收入0 萬元。收入較去年增加33.96萬元, 增加5%,主要是一般公共預算撥款經(jīng)費撥款增加,項目預算和博物館績效考核預算增加

      (三)支出預算情況。

      2026年年初預算數(shù)668.44萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出616.16萬元,社會保障和就業(yè)支出31.42萬元,衛(wèi)生健康支出11.29萬元,住房保障支出9.57萬元。支出較去年增加33.96萬元,主要是文化旅游體育與傳媒支出增加38.14萬元,其余支出減少4.18萬元。

      三、財政撥款收入支出預算情況說明

      ?2026年年初預算收入總計668.44萬元,支出總計668.44萬元。收支較上年預算數(shù)增加33.96萬元, 增加5%,主要原因是一般公共預算撥款收入增加33.96萬元,項目預算增加。

      四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

      2026年一般公共預算財政撥款收入668.44萬元,一般公共預算財政撥款支出668.44萬元,比2025年增加33.96萬元。其中:基本支出212.81萬元,比2025年減少95.17萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出455.63萬元,比2025年增加129.13萬元,主要原因是本年度新增上級項目經(jīng)費以及全國第四次文物普查經(jīng)費。

      ?? 五、政府性基金預算收入支出情況說明

      重慶市江津區(qū)文物管理所2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      六、國有資本經(jīng)營預算收入支出情況說明

      重慶市江津區(qū)文物管理所2026年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

      七、“三公”經(jīng)費情況說明

      (一)“三公”經(jīng)費總體情況說明

      2026年一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算3萬元,其中公務車運行維護費2.5萬元,公務接待費0.5萬元,較2025年共計減少0.7萬元,減少23.3% ,主要原因是本單位公務接待費減少0.2萬元和公務車運行費減少0.5萬元。

      (二)“三公”經(jīng)費分項情況說明

      2026年因公出國(境)費用年初預算數(shù)0 萬元,比2025年減少(或增加)0萬元;

      2026年公務接待費年初預算數(shù)0.5萬元,比2025年減少0.5萬元;

      2026年公務用車運行維護費年初預算數(shù)2.5萬元,比2025年減少0.5萬元;

      2026年公務用車購置費年初預算數(shù)0萬元,比2025年減少(或增加) 0萬元

      八、其他重要事項的情況說明

      1、我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。

      2、無政府采購情況。

      3、績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款311.5萬元。

      4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛 1輛,其中一般公務用車 1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0 輛。

      九、專業(yè)性名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      (二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

      (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。

      (四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

      (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

      (六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      (七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

      (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

      (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      (十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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      部門預算公開聯(lián)系人:李楊梅? 聯(lián)系方式:023-47522901


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