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      重慶市江津區(qū)商務(wù)委員會

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      [ 索引號 ] 11500381009320860R/2023-00014 [ 發(fā)文字號 ]
      [ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
      [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)商務(wù)委 [ 有效性 ] 有效
      [ 成文日期 ] 2023-08-23 [ 發(fā)布日期 ] 2023-08-23

      重慶市江津區(qū)商務(wù)委員會2022年度區(qū)級部門決算公開說明

      發(fā)布日期: 2023-08-23 17:20:00


      ?

      一、單位基本情況

      本單位含一個正處級行政單位和一個正科級事業(yè)單位。其基本情況如下:

      1.行政單位基本情況

      根據(jù)《區(qū)委區(qū)政府關(guān)于印發(fā)重慶市江津區(qū)商務(wù)委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制制定的通知》(江津委辦發(fā)【2019】57號)文件規(guī)定,我委是區(qū)政府工作部門,為正處級。主要職能職責(zé)如下:

      (一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)商務(wù)工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,研究分析商務(wù)經(jīng)濟(jì)形勢,提出促進(jìn)全區(qū)商貿(mào)流通、對外開放、口岸物流、電子商務(wù)等發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議;擬訂產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃并組織實施。

      (二)牽頭推進(jìn)內(nèi)陸開放高地建設(shè),組織開展積極融入“一帶一路”、內(nèi)陸開放高地建設(shè)等重大問題的政策研究,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)內(nèi)陸開放高地建設(shè)的工作方案和措施;擬訂開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策措施并組織實施。

      (三)推動口岸建設(shè);負(fù)責(zé)全區(qū)商務(wù)物流行業(yè)管理,擬訂商務(wù)現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃,協(xié)調(diào)解決商務(wù)現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展重大問題;整合各類通道資源,推動建立多式聯(lián)運物流體系。

      (四)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)貿(mào)易促進(jìn)體系的建立;推動總部貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、加工貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易發(fā)展;推動企業(yè)開拓多元化國際市場;推進(jìn)出口基地建設(shè);會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗商品進(jìn)出口,組織指導(dǎo)對外貿(mào)易促進(jìn)活動。

      (五)負(fù)責(zé)外商投資企業(yè)的監(jiān)督管理,辦理外商投訴工作。擬訂對外經(jīng)濟(jì)合作規(guī)劃,協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)外的商務(wù)合作交流,牽頭開展商務(wù)和物流領(lǐng)域招商引資;組織和協(xié)調(diào)對外援助項目的實施。協(xié)同推進(jìn)中新(重慶)戰(zhàn)略性互聯(lián)互通示范項目。

      (六)負(fù)責(zé)促進(jìn)商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展、建設(shè)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的商貿(mào)網(wǎng)絡(luò)體系。推動商圈建設(shè)、專業(yè)市場建設(shè)和社區(qū)商業(yè)建設(shè),促進(jìn)現(xiàn)代流通方式的發(fā)展,推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)工作,推動商貿(mào)領(lǐng)域品牌建設(shè)。

      (七)承擔(dān)組織實施商品流通管理和重要商品調(diào)控的責(zé)任,配合整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序。承擔(dān)批發(fā)零售、餐飲住宿和生活服務(wù)業(yè)的行業(yè)管理,負(fù)責(zé)重要商品的市場監(jiān)測工作,組織協(xié)調(diào)食用油、肉類、蔬菜等重要生活必需品的市場供應(yīng)和市場調(diào)節(jié)。指導(dǎo)監(jiān)督各類促銷活動,承擔(dān)會展行業(yè)管理工作。

      (八)承擔(dān)商品流通業(yè)監(jiān)督管理責(zé)任。按有關(guān)法律規(guī)定對成品油、“三車”(二手車流通、品牌車銷售、報廢汽車回收拆解)管理、再生資源回收等行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定對酒類等重要商品經(jīng)營的管理。

      (九)負(fù)責(zé)擬訂電子商務(wù)發(fā)展政策措施并組織實施;統(tǒng)籌完善電子商務(wù)支撐體系建設(shè);實施“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動計劃,推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。推進(jìn)電子商務(wù)領(lǐng)域合作與交流,促進(jìn)商務(wù)產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展;推進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)、平臺經(jīng)濟(jì)、共享經(jīng)濟(jì)等新興業(yè)態(tài)發(fā)展。

      (十)負(fù)責(zé)推動商務(wù)領(lǐng)域信息化建設(shè),推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)在商務(wù)領(lǐng)域的推廣應(yīng)用。

      (十一)承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等相關(guān)工作職責(zé)。

      (十二)完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

      行政單位設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、規(guī)劃發(fā)展科(行政審批科)、外貿(mào)科、外資外經(jīng)科(外商投訴中心)、口岸物流科、市場體系建設(shè)科、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)科、綜合管理科(安全執(zhí)法科)、群眾工作科、機(jī)關(guān)黨委辦公室。截至2022年底,共有行政編制20人,實有17人。

      2.事業(yè)單位基本情況

      根據(jù)《重慶市江津區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于同意調(diào)整完善區(qū)商務(wù)局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項的批復(fù)》津編發(fā)〔201679號,重慶江津區(qū)商務(wù)促進(jìn)服務(wù)中心是區(qū)商務(wù)委所屬正科級全額撥款事業(yè)單位。主要職能職責(zé)如下:

      (一)負(fù)責(zé)商務(wù)促進(jìn)政策、消費促進(jìn)政策、貿(mào)易促進(jìn)政策研究,提供商務(wù)促進(jìn)各項政策、信息及服務(wù)咨詢;

      (二)負(fù)責(zé)貫徹落實商務(wù)合作交流規(guī)劃的調(diào)研咨詢,承辦各類商務(wù)合作交流具體事宜;

      (三)負(fù)責(zé)落實全區(qū)電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃的調(diào)研咨詢,承擔(dān)電子商務(wù)服務(wù)體系建設(shè)和電子商務(wù)平臺監(jiān)測管理、技術(shù)服務(wù)、統(tǒng)計分析工作;

      (四)具體承擔(dān)外派勞務(wù)政策咨詢、信息服務(wù)、統(tǒng)計和自貿(mào)區(qū)、綜保區(qū)相關(guān)服務(wù)工作;

      (五)承辦主管部門交辦的其他任務(wù)。

      截至2022年底,核定事業(yè)編制27人,實有人數(shù)25人。

      二、部門決算情況說明

      (一)收入支出決算總體情況說明

      1.總體情況2022年度收入總計7585.36萬元,支出總計7585.36萬元。收支較上年決算數(shù)增加764.67萬元、增加11.21%,主要原因是增加了商業(yè)服務(wù)業(yè)項目資金支出;其中:財政撥款收入7535.36萬元,占99.34%,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50萬元,占0.66%。2022年度支出合計7585.36萬元,較上年決算數(shù)增加764.67萬元,增長11.21%,主要原因是增加了商業(yè)服務(wù)業(yè)項目資金支出。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)減少50萬元,主要原因是市級結(jié)余資金不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行年終結(jié)轉(zhuǎn)。???????????

      2.收入情況。2022年度收入合計7585.36萬元,較上年決算數(shù)增加764.67萬元,增加11.21%,主要原因是增加了商業(yè)服務(wù)業(yè)項目資金支出。其中:財政撥款收入7535.36萬元,占99.34%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50萬元,占0.66%。

      3.支出情況。2022年度支出合計7585.36萬元,較上年決算數(shù)增長764.67萬元,增長11.21%,主要原因是增加了商業(yè)服務(wù)業(yè)項目資金支出。其中:基本支出1285.21萬元,占16.94%;項目支出6300.15萬元,占83.06%。

      4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年決算數(shù)減少50萬元,減少100%,主要原因是按決算新規(guī)定,市級結(jié)余資金不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行年終結(jié)轉(zhuǎn)。

      (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

      1.收入情況。2022年度財政撥款收入7535.36萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加903.63萬元,增加11.91%,主要原因是增加抗擊疫情經(jīng)費支出和商業(yè)服務(wù)業(yè)項目資金支出。

      2.支出情況。2022年度財政撥款支出7585.36萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加903.63萬元,增加11.91%,主要原因是增加抗擊疫情經(jīng)費支出和商業(yè)服務(wù)業(yè)項目資金支出。

      3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較年初預(yù)算減少50萬元,減少100%,主要原因是按新規(guī)定,市級結(jié)余資金不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行年終結(jié)轉(zhuǎn)。

      ?4.比較情況:2022年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

      (1)一般公共服務(wù)支出738.69萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少123.15萬元,減少14.3%,主要原因是壓減公用經(jīng)費支出。

      (2)教育支出5.29萬元,與年初預(yù)算持平。

      (3)科學(xué)技術(shù)支出58萬元,較年初數(shù)增加100%。

      (4)社會保障和就業(yè)支出440.52萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加88.27萬元,增長25%,主要原因:一是增加退休人員健康休養(yǎng)費;二是增加退休人員死亡撫恤金。

      (5)衛(wèi)生健康支出176.17萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加101.62萬元,增加136.31%,主要增加抗擊疫情費用支出。

      (6)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出6124.48萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加778.89萬元,增長14.57%,主要原因是增加了區(qū)級高質(zhì)量發(fā)展項目資金。

      (7)住房保障支出42.22萬元,與年初預(yù)算數(shù)一致。

      (三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

      本部門2022年度無政府性基金預(yù)算。

      (四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
      本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

      三、“三公”經(jīng)費情況說明

      (一)“三公”經(jīng)費支出情況。

      2022年度“三公”經(jīng)費支出共計7.7萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.3萬元,減少30%,較上年決算數(shù)減少1.3萬元,減少14.4%。2022年度公務(wù)接待支出2.99萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.01萬元,減少50.17%,較上年決算數(shù)減少1.3萬元,減少30.3%;公務(wù)車運行維護(hù)費4.71萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.29萬元,減少6%,與上年決算數(shù)持平;主要原因為嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,減少無關(guān)“三公”經(jīng)費支出。本年度我單位無購置公務(wù)車支出;本年度本單位安排因公出國(境)任務(wù)未產(chǎn)生相關(guān)費用。

      (二)“三公”經(jīng)費實物量情況。

      2022年度,我部門公務(wù)接待28批次277人次。公務(wù)車保有量1輛。2022年本部門人均接待費108元,車均維護(hù)費4.71萬元。

      四、其他需要說明的事項

      (一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2022年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出104.17萬元,比2021年度減少85.78萬元,降低45.16%,主要原因是根據(jù)口徑事業(yè)單位支出不納入機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計。比年初預(yù)算數(shù)減少37.45萬元,降低26.44%,主要原因是厲行節(jié)約,壓減公用經(jīng)費支出。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)的辦公費、差旅費、公務(wù)用車租賃費、委托業(yè)務(wù)費等支出。

      (二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至20221231日,本部門共有車輛1輛。其中:機(jī)要通信用車1輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

      (三)政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額242.88萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出242.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額242.88萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額242.88萬元,占政府采購支出總額的100%

      五、預(yù)算績效管理情況說明

      (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

      根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我委對部門整體和26個項目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評26項,涉及資金6350.922萬元。

      (二)績效自評結(jié)果

      2022年度部門整體績效自評表

      項目

      名稱

      重慶市江津區(qū)商務(wù)委整體自評

      自評

      總分

      (分)

      83.46

      項目主管

      部門

      重慶市江津區(qū)商務(wù)委員會

      財政歸口科室

      產(chǎn)業(yè)發(fā)展科

      項目

      聯(lián)系人

      陳容

      聯(lián)系電話

      81220474

      項目資金(萬元)

      年度總金額

      年初

      預(yù)算數(shù)

      全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

      全年執(zhí)行數(shù)

      執(zhí)行率

      %

      執(zhí)行率

      權(quán)重

      執(zhí)行率

      得分

      (分)

      6681.73

      9653.16

      7585.36

      其中:

      財政撥款

      6681.73

      9653.16

      7585.36

      78.58

      10

      7.86

      當(dāng)年績效目標(biāo)

      年初績效目標(biāo)

      全年目標(biāo)實際完成情況

      根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的工作部署及我委的職能職責(zé),牢固樹立“過緊日子”思想,增強(qiáng)緊迫感、責(zé)任感,把有限的財政資金分配使用要突出重點、突出精準(zhǔn),提升現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展水平促進(jìn)我區(qū)商貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展。力爭全年全區(qū)社會消費品零售總額同比增長11%,批發(fā)商品銷售額同比增長10%,零售業(yè)商品銷售額同比增長1%,進(jìn)出口總額同比增長15%

      2022年全年進(jìn)出口完成274億元,全區(qū)實際使用外貿(mào)1942萬美元,社會消費品零售總額同比增長8.5%,批發(fā)商品銷售額同比增長12.5%,零售業(yè)商品銷售額同比增長1%

      績效指標(biāo)

      指標(biāo)

      名稱

      計量

      單位

      指標(biāo)

      性質(zhì)

      指標(biāo)

      全年

      完成值

      偏離度(%

      得分

      系數(shù)

      %

      指標(biāo)

      權(quán)重

      (分)

      指標(biāo)得分

      (分)

      預(yù)算決算差異率

      %

      50

      13.52

      0

      100

      6

      6

      項目預(yù)算執(zhí)行序時進(jìn)度

      萬元/

      60

      75.3

      0

      100

      6

      6

      “三公”經(jīng)費控制率

      萬元/

      0

      -14.55

      0

      100

      6

      6

      一般性支出控制率

      萬元/

      0

      12

      0

      0

      6

      0

      零售業(yè)商品銷售額同比增長

      %

      11

      8.5

      22.73

      0

      10

      0

      批發(fā)商品銷售額同比增長

      %

      10

      12.5

      0

      100

      10

      10

      社會消費品零售總額同比增長

      %

      1

      1

      0

      100

      10

      10

      外貿(mào)進(jìn)出口額

      %

      250

      274

      0

      100

      10

      10

      高質(zhì)量政策獎補(bǔ)持續(xù)性

      定性

      優(yōu)

      全部完成

      0

      100

      20

      20

      商貿(mào)企業(yè)滿意度

      80

      80

      0

      100

      10

      10

      績效管理制度建設(shè)

      定性

      基本建立

      全部完成

      0

      100

      6

      6

      說明
















      ?

      2022年度二級項目績效自評表

      項目

      名稱

      2021年中央服務(wù)業(yè)發(fā)展專項農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè)補(bǔ)助資金(2021年財政結(jié)轉(zhuǎn))

      自評

      總分

      (分)

      100

      項目主管

      部門

      區(qū)商務(wù)委

      財政歸口科室

      產(chǎn)業(yè)發(fā)展科

      項目

      聯(lián)系人

      周光勇

      聯(lián)系電話

      81220476

      項目資金(萬元)

      年度總金額

      年初

      預(yù)算數(shù)

      全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

      全年執(zhí)行數(shù)

      執(zhí)行率

      %

      執(zhí)行率

      權(quán)重

      執(zhí)行率

      得分

      (分)

      163

      152.5

      152.5

      100

      10

      10

      其中:

      財政撥款

      163

      152.5

      152.5

      100

      10

      10

      當(dāng)年績效目標(biāo)

      年初績效目標(biāo)

      全年目標(biāo)實際完成情況

      新增本地區(qū)冷庫庫容7000噸,提高本地冷鏈流通率30%,新增零售網(wǎng)店3個,拉動社會投資2000萬元。

      新增本地區(qū)冷庫庫容7000噸,提高本地冷鏈流通率30%,新增零售網(wǎng)店3個,拉動社會投資2000萬元。

      績效指標(biāo)

      指標(biāo)

      名稱

      計量

      單位

      指標(biāo)

      性質(zhì)

      指標(biāo)

      全年

      完成值

      偏離度(%

      得分

      系數(shù)

      %

      指標(biāo)

      權(quán)重

      (分)

      指標(biāo)得分

      (分)

      新增冷庫庫容

      7000

      7200

      0

      100

      20

      20

      新增零售網(wǎng)店

      3

      3

      0

      100

      20

      20

      冷鏈流通率

      %

      30

      30

      0

      100

      20

      20

      拉動社會投資

      萬元

      2500

      2500

      0

      100

      20

      20

      群眾滿意度

      %

      95

      95

      0

      100

      10

      10

      說明


















      2.績效自評報告或案例

      本單位無此事項。

      (三)重點績效評價結(jié)果

      本單位無此事項。

      六、專業(yè)名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

      (二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

      (三)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

      (四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

      (五)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

      (六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      (七)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

      (八)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      (九)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

      (十)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

      (十一)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

      (十二)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

      (十三)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

      七、決算公開聯(lián)系方式

      本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:陳容023-81220474



      附件下載:

      重慶市江津區(qū)商務(wù)委員會2022年度區(qū)級部門決算公開表.xlsx
      重慶市江津區(qū)商務(wù)委員會2022年度區(qū)級部門決算情況說明.doc

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