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      重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局

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      [ 索引號 ] 11500381MB1512948M/2025-00065 [ 發(fā)文字號 ]
      [ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 財政
      [ 發(fā)布機構(gòu) ] 江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局 [ 有效性 ] 有效
      [ 成文日期 ] 2025-02-07 [ 發(fā)布日期 ] 2025-02-07

      重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 2025年單位預算情況說明

      發(fā)布日期: 2025-02-07 15:27:09


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      一、單位基本情況

      (一)職能職責。

      1.貫徹生態(tài)環(huán)境保護行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。2.承擔全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法的協(xié)調(diào)。3.承擔污染防治執(zhí)法事項和違法案件的依法調(diào)查處理。4.承擔生態(tài)保護執(zhí)法事項和違法案件的依法調(diào)查處理。5.承擔核與輻射安全執(zhí)法事項和違法案件的依法調(diào)查處理。6.承擔生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法有關(guān)信訪、投訴舉報受理、糾紛調(diào)解工作。7.監(jiān)督、指導鎮(zhèn)(街)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法工作。8.承擔與生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法有關(guān)的應急工作。9.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)生態(tài)環(huán)境局交辦的其他任務。

      (二)單位構(gòu)成

      隸屬于重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局的參公事業(yè)單位;內(nèi)設機構(gòu)5個:綜合科、法制科、環(huán)境安全管理科、在線管理科、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法一、二、三、四大隊。

      二、部門收支總體情況

      (一)收入支出總體情況。

      2025年年初預算收入總計758.39萬元,支出總計758.39萬元。

      (二)收入預算情況。

      2025年年初預算數(shù)758.39萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,一般公共預算撥款758.39萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少143.43萬元,一般公共預算撥款減少143.43萬元。

      (三)支出預算情況。

      2025年年初預算數(shù)758.39萬元,其中:一般公共服務支出758.39萬元,社會保障和就業(yè)支出119.04萬元,衛(wèi)生健康支出49.42萬元,節(jié)能環(huán)保支出預算539.77萬元,住房保障支出50.16萬元。支出較去年減少143.43萬元,主要是基本支出減少80.1萬元,項目支出減少63.33萬元。

      三、財政撥款收入支出預算情況說明

      ?2025年財政撥款收入年初預算數(shù)758.39萬元,支出年初預算數(shù)758.39萬元。

      四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

      2025年一般公共預算財政撥款收入758.39萬元,一般公共預算財政撥款支出758.39萬元,比2024年減少143.43萬元。其中:基本支出745.49萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出,比2024年減少80.1萬元,主要原因是單位人員減少,人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費減少等;項目支出12.9萬元,主要用于環(huán)境執(zhí)法、生態(tài)環(huán)境損害鑒定評估、污染源在線平臺、應急等重點工作,比2024年減少63.33萬元,主要原因是項目減少,信息化項目由區(qū)大數(shù)據(jù)局統(tǒng)一預算等。

      五、政府性基金預算收入支出情況說明

      本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      六、國有資本經(jīng)營預算收入支出情況說明

      本單位2025年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

      七、“三公”經(jīng)費情況說明

      (一)“三公”經(jīng)費總體情況說明

      2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算0萬元,與2024年相同。

      (二)“三公”經(jīng)費分項情況說明

      2025年因公出國(境)費用年初預算數(shù)0萬元,與2024年相同;

      2025年公務接待費年初預算數(shù)0萬元,與2024年相同;

      2025年公務用車運行維護費年初預算數(shù)0萬元,與2024年相同;

      2025年公務用車購置費年初預算數(shù)0萬元,與2024年相同。

      八、其他重要事項的情況說明

      1、機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費111.01萬元,比上年減少31.05萬元,主要原因為人員減少,持續(xù)落實黨政機關(guān)過苦日子要求,公用經(jīng)費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

      2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

      3、績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款12.9萬元。其中:本年年初預算項目開展績效自評0個,金額0萬元。

      4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。

      九、專業(yè)性名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      (二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

      (三)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

      (四)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

      (五)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

      (六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      (七)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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      單位預算公開聯(lián)系人:雷璐???? 聯(lián)系方式:023-47559867


      附件下載:

      重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊2025年區(qū)級單位預算附表.xlsx

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