| [ 索引號 ] | 11500381MB1512948M/2025-00064 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-07 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-07 |
發(fā)布日期: 2025-02-07 15:25:58
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
1.承擔(dān)擬訂并監(jiān)督實施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測發(fā)展規(guī)劃、管理制度、工作方案、技術(shù)規(guī)范;2.承擔(dān)建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng),會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設(shè)置;3.按相關(guān)規(guī)定開展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)測、突發(fā)環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測、溫室氣體監(jiān)測,評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量并進行預(yù)測預(yù)警;4.承擔(dān)協(xié)調(diào)管理企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開有關(guān)工作;5.管理本轄區(qū)社會環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)名錄,協(xié)助監(jiān)督社會環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)監(jiān)測質(zhì)量;6.在本轄區(qū)內(nèi)建立和實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,組織編制生態(tài)環(huán)境質(zhì)量報告書、生態(tài)環(huán)境狀況公報,組織發(fā)布生態(tài)環(huán)境質(zhì)量信息和預(yù)測預(yù)報信息;7.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)生態(tài)環(huán)境局交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成。
隸屬于區(qū)生態(tài)環(huán)境局領(lǐng)導(dǎo)的財政全額撥款的公益性事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2025年年初預(yù)算收入總計1397.74萬元,支出總計1397.74萬元。
(二)收入預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)1397.74萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1397.74萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,上級補助0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少344.09萬元,一般公共預(yù)算撥款減少344.09萬元。
(三)支出預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)1397.74萬元,其中:一般公共服務(wù)支出1397.74萬元,社會保障和就業(yè)支出195.44萬元,衛(wèi)生健康支出72.61萬元,節(jié)能環(huán)保支出1066.76萬元,住房保障支出62.93萬元。支出較去年減少344.09萬元,主要是基本支出增加21.25萬元,項目支出減少365.34萬元。
三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明
?2025年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1397.74萬元,支出年初預(yù)算數(shù)1397.74萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入1397.74萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出1397.74萬元,比2023年減少344.09萬元。其中:基本支出1362.99萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,比2024年增加21.25萬元,主要原因是人員工資調(diào)整,事業(yè)人員社保增加等;項目支出34.75萬元,主要用于監(jiān)測藥品及耗材、監(jiān)測設(shè)備維修維護、空氣和水自動站的建設(shè)和維護等重點工作,比2024年減少365.34萬元,主要原因是上級項目資金減少等。
?? 五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
本單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
本單位2024年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費總體情況說明
2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算8萬元,比2023年減少9萬元,下降52.94%,主要原因是特種車輛暫未安排預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費分項情況說明
2025年因公出國(境)費用年初預(yù)算數(shù)0萬元,與2024年相同;
2025年公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)2萬元,與2024年相同;
2025年公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)6萬元,比2024年減少9萬元,主要原因是特種車輛暫未安排預(yù)算;
2025年公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)0萬元,與2024年相同。
八、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額10.5萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10.5萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購10.5萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10.5萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款34.75萬元。本年年初預(yù)算項目開展績效自評0個,金額0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛,其中業(yè)務(wù)用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,與2024年相同。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(六)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(七)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(九)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人:雷璐???? 聯(lián)系方式:023-47559867
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