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      重慶市江津區(qū)司法局

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      [ 索引號 ] 115003810093203181/2026-00004 [ 發(fā)文字號 ]
      [ 主題分類 ] 司法 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
      [ 發(fā)布機構(gòu) ] 江津區(qū)司法局 [ 有效性 ] 有效
      [ 成文日期 ] 2026-03-12 [ 發(fā)布日期 ] 2026-03-12

      重慶市江津區(qū)法制服務中心2026年單位預算情況說明

      發(fā)布日期: 2026-03-12 10:04:24

      一、單位基本情況

      (一)職能職責。

      負責政府法制工作研究,開展政府法制工作調(diào)研。負責區(qū)政府法律事務,為區(qū)政府及部門提供法律咨詢和服務。組織開展政府法制宣傳工作。負責協(xié)助辦理人大及政府交辦的上級立法草案征求意見工作。承辦行政主管部門交辦的其他任務。

      (二)單位構(gòu)成。

      本單位為區(qū)司法局直屬全額撥款事業(yè)單位。

      二、部門收支總體情況

      (一)收入支出總體情況。

      2026年年初預算收入總計202.52萬元,支出總計202.52萬元。

      (二)收入預算情況。

      2026年年初預算數(shù)202.52萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,一般公共預算撥款202.52萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加8.81萬元,主要是一般公共預算撥款增加8.81萬元。

      (三)支出預算情況。

      2026年年初預算數(shù)202.52元,其中:公共安全支出158.19萬元,社會保障和就業(yè)支出25.24萬元,衛(wèi)生健康支出10.47萬元,住房保障支出8.62萬元。支出較去年增加8.81萬元,主要是人員增加、社保增加。

      三、財政撥款收入支出預算情況說明

      2026年財政撥款收入年初預算數(shù)202.52萬元,支出年初預算數(shù)202.52萬元。

      四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

      2026年一般公共預算財政撥款收入202.52萬元,一般公共預算財政撥款支出202.52萬元,比2025年增加8.81萬元。其中:基本支出202.52萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出,比2025年增加8.81萬元,主要原因是人員增加、社保增加。

      五、政府性基金預算收入支出情況說明

      本單位2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      六、國有資本經(jīng)營預算收入支出情況說明

      本單位2026年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

      七、“三公”經(jīng)費情況說明

      (一)“三公”經(jīng)費總體情況說明

      2026年一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算0萬元,與2025年無增減,主要原因是該單位無該項收支。

      八、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經(jīng)費。

      我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

      (二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

      (三)績效目標設置情況。2026年本單位未安排項目支出。

      (四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月,本單位共有車輛 0輛,其中一般公務用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預算未安排車輛購置費。

      九、專業(yè)性名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      (二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

      (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。

      (四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

      (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

      (六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      (七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

      (八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

      (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      (十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      部門預算公開聯(lián)系人:林燦????????? 聯(lián)系方式: 023-47560328

      附件下載:

      重慶市江津區(qū)法制服務中心2026年預算附表.xlsx

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