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      重慶市江津區農業農村委員會

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      [ 索引號 ] 11500381MB1512876W/2026-00015 [ 發文字號 ]
      [ 主題分類 ] 農業、林業、水利 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
      [ 發布機構 ] 江津區農業農村委 [ 有效性 ] 有效
      [ 成文日期 ] 2026-03-12 [ 發布日期 ] 2026-03-12

      重慶市江津區農業技術推廣中心2026年部門預算情況說明

      發布日期: 2026-03-12 09:43:07

      一、單位基本情況

      (一)職能職責。

      負責糧油、土肥、植保、種子、農業機械化新品種、新技術的引進、試驗、示范、推廣和培訓;負責土壤資源調查、耕地地力調查監測;負責農作物病蟲害測報、防控和植物檢疫;指導農業防災減災和鎮街農技推廣服務等。

      (二)單位構成。

      重慶市江津區農業技術推廣中心是經區編委辦批準設立的財政全額撥款事業單位,直屬重慶市江津區農業農村委員會,本單位編制人數36人,在職人數31人。

      二、部門收支總體情況

      (一)收入支出總體情況。

      2026年年初預算收入總計925.68萬元,支出總計925.68萬元。

      (二)收入預算情況。

      2026年年初預算數925.68萬元,其中:一般公共預算撥款925.68萬元。收入較去年減少69.76萬元,主要是一般公共預算撥款減少69.76萬元。

      (三)支出預算情況。

      2026年年初預算數925.68元,其中:社會保障和就業支出196.80萬元,衛生健康支出51.31萬元,農林水支出642.32萬元,住房保障支出35.25萬元。支出較去年減少69.76萬元,主要是本單位實施項目減少。

      三、財政撥款收入支出預算情況說明

      2026年財政撥款收入年初預算數925.68萬元,支出年初預算數925.68萬元。

      四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

      2026年一般公共預算財政撥款收入925.68萬元,一般公共預算財政撥款支出925.68萬元,比2025年減少69.76萬元。其中:基本支出856.49萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2025年減少20.17萬元,主要原因是人員退休社保繳費減少等;項目支出69.19萬元,主要用于統計監測與信息服務重點工作,比2025年減少49.59萬元,主要原因是本單位實施項目減少。

      五、政府性基金預算收入支出情況說明

      重慶市江津區農業技術推廣中心2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      六、國有資本經營預算收入支出情況說明

      重慶市江津區農業技術推廣中心2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

      七、“三公”經費情況說明

      (一)“三公”經費總體情況說明

      2026年一般公共預算“三公”經費年初預算14萬元,與2025年保持一致。

      (二)“三公”經費分項情況說明

      2026年公務接待費年初預算數5萬元,與2025年保持一致;

      2026年公務用車運行維護費年初預算數9萬元,與2025年保持一致;

      2026年公務用車購置費年初預算數0萬元。

      八、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

      (二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額1萬元:政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購1萬元:政府采購貨物預算1萬元、政府采購服務預算0萬元。

      (三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款69.19萬元。

      (四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,本單位共有車輛2輛,其中應急保障用車2輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛。

      九、專業性名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      (二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

      (三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。

      (四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

      (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)。

      (六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      (七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

      (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

      (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      (十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      部門預算公開聯系人:陳秋宏?? ? 聯系方式:023-47520067



      表1
      重慶市江津區農業技術推廣中心2026年部門收支總表
      單位:萬元
      收入 支出
      項目 預算數 項目 預算數
      一、一般公共預算撥款收入 925.68 一、社會保障和就業支出 196.80
      二、政府性基金預算撥款收入
      二、衛生健康支出 51.31
      三、國有資本經營預算撥款收入
      三、農林水支出 642.32
      四、財政專戶管理資金收入
      四、住房保障支出 35.25
      五、事業收入


      六、上級補助收入


      七、附屬單位上繳收入


      八、事業單位經營收入


      九、其他收入
      ……
























      本年收入合計 925.68 本年支出合計 925.68
      用事業基金彌補收支差額
      結轉下年
      上年結轉


      收入總計 925.68 支出總計 925.68


      表2
      重慶市江津區農業技術推廣中心2026年部門收入總表
      單位:萬元
      功能分類科目 合計 上年結轉 一般公共預算撥款收入 政府性基金預算撥款收入 國有資本經營預算撥款收入 財政專戶管理資金收入預算 事業收入預算 上級補助收入預算 附屬單位上繳收入預算 事業單位經營收入預算 其他收入預算
      科目編碼 科目名稱
      合計 925.68
      925.68







      208 社會保障和就業支出 196.80
      196.80







      20805 行政事業單位養老支出 196.80
      196.80







      2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 67.62
      67.62







      2080506 機關事業單位職業年金繳費支出 33.81
      33.81







      2080599 其他行政事業單位養老支出 95.37
      95.37







      210 衛生健康支出 51.31
      51.31







      21011 行政事業單位醫療 51.31
      51.31







      2101102 事業單位醫療 29.37
      29.37







      2101199 其他行政事業單位醫療支出 21.94
      21.94







      213 農林水支出 642.32
      642.32







      21301 農業農村 642.32
      642.32







      2130104 事業運行 573.13
      573.13







      2130111 統計監測與信息服務 50.00
      50.00







      2130199 其他農業農村支出 19.19
      19.19







      221 住房保障支出 35.25
      35.25







      22102 住房改革支出 35.25
      35.25







      2210201 住房公積金 35.25
      35.25








      表3
      重慶市江津區農業技術推廣中心2026年部門支出總表
      單位:萬元
      功能分類科目 合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 事業單位經營支出 對下級單位補助支出
      科目編碼 科目名稱
      合計 925.68 856.49 69.19


      208 社會保障和就業支出 196.80 196.80



      20805 行政事業單位養老支出 196.80 196.80



      2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 67.62 67.62



      2080506 機關事業單位職業年金繳費支出 33.81 33.81



      2080599 其他行政事業單位養老支出 95.37 95.37



      210 衛生健康支出 51.31 51.31



      21011 行政事業單位醫療 51.31 51.31



      2101102 事業單位醫療 29.37 29.37



      2101199 其他行政事業單位醫療支出 21.94 21.94



      213 農林水支出 642.32 573.13 69.19


      21301 農業農村 642.32 573.13 69.19


      2130104 事業運行 573.13 573.13



      2130111 統計監測與信息服務 50.00
      50.00


      2130199 其他農業農村支出 19.19
      19.19


      221 住房保障支出 35.25 35.25



      22102 住房改革支出 35.25 35.25



      2210201 住房公積金 35.25 35.25




      表4
      重慶市江津區農業技術推廣中心2026年部門財政撥款收支總表
      單位:萬元
      收入 支出
      項目 預算數 項目 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 國有資本經營預算財政撥款
      一、本年收入 925.68 一、本年支出 925.68 925.68

      一般公共預算撥款 925.68 社會保障和就業支出 196.80 196.80

      政府性基金預算撥款
      衛生健康支出 51.31 51.31

      國有資本經營預算撥款
      農林水支出 642.32 642.32

      二、上年結轉
      住房保障支出 35.25 35.25

      一般公共預算撥款
      ……



      政府性基金預算撥款





      國有資本經營預算撥款
      二、結轉下年
























      收入總計 925.68 支出總計 925.68 925.68


      表5
      重慶市江津區農業技術推廣中心2026年部門一般公共預算財政撥款支出預算表
      單位:萬元
      功能分類科目 2025年預算數 2026年預算數
      科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
      合計 995.44 925.68 856.49 69.19
      208 社會保障和就業支出 194.66 196.80 196.80
      20805 行政事業單位養老支出 194.66 196.80 196.80
      2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 70.60 67.62 67.62
      2080506 機關事業單位職業年金繳費支出 35.30 33.81 33.81
      2080599 其他行政事業單位養老支出 88.76 95.37 95.37
      210 衛生健康支出 51.52 51.31 51.31
      21011 行政事業單位醫療 51.52 51.31 51.31
      2101102 事業單位醫療 29.99 29.37 29.37
      2101199 其他行政事業單位醫療支出 21.53 21.94 21.94
      213 農林水支出 713.27 642.32 573.13 69.19
      21301 農業農村 713.27 642.32 573.13 69.19
      2130104 事業運行 594.49 573.13 573.13
      2130111 統計監測與信息服務 50.00 50.00
      50.00
      2130135 農業生態資源保護 50.00


      2130199 其他農業農村支出 18.78 19.19
      19.19
      221 住房保障支出 35.99 35.25 35.25
      22102 住房改革支出 35.99 35.25 35.25
      2210201 住房公積金 35.99 35.25 35.25


      表6
      重慶市江津區農業技術推廣中心2026年部門一般公共預算財政撥款基本支出預算表
      單位:萬元
      經濟分類科目 2026年基本支出
      科目編碼 科目名稱 合計 人員經費 公用經費
      合計?? 856.49 756.04 100.45
      301 工資福利支出 659.14 659.14
      30101 基本工資 160.94 160.94
      30102 津貼補貼 14.91 14.91
      30107 績效工資 303.26 303.26
      30108 機關事業單位基本養老保險繳費 67.62 67.62
      30109 職業年金繳費 33.81 33.81
      30110 職工基本醫療保險繳費 24.97 24.97
      30112 其他社會保障繳費 8.22 8.22
      30113 住房公積金 35.25 35.25
      30114 醫療費 10.16 10.16
      302 商品和服務支出 92.20
      92.20
      30201 辦公費 7.00
      7.00
      30202 印刷費 0.50
      0.50
      30205 水費 0.85
      0.85
      30206 電費 3.00
      3.00
      30207 郵電費 6.50
      6.50
      30211 差旅費 3.00
      3.00
      30213 維修(護)費 1.50
      1.50
      30215 會議費 2.00
      2.00
      30216 培訓費 1.00
      1.00
      30217 公務接待費 5.00
      5.00
      30226 勞務費 1.50
      1.50
      30228 工會經費 22.52
      22.52
      30231 公務用車運行維護費 9.00
      9.00
      30299 其他商品和服務支出 28.83
      28.83
      303 對個人和家庭的補助 105.15 96.90 8.25
      30305 生活補助 93.37 85.12 8.25
      30307 醫療費補助 11.78 11.78


      表7
      重慶市江津區農業技術推廣中心2026年部門一般公共預算“三公”經費支出表
      單位:萬元
      2025年預算數 2026年預算數
      合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
      小計 公務用車購置費 公務用車運行費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費
      14.00
      9.00
      9.00 5.00 14.00
      9.00
      9.00 5.00


      表8
      重慶市江津區農業技術推廣中心2026年部門政府性基金預算收入支出預算表
      單位:萬元
      功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
      合計 基本支出 項目支出
      合計













































      (備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數據。)







      表9
      重慶市江津區農業技術推廣中心2026年部門國有資本經營預算收入支出預算表
      單位:萬元
      功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
      合計 基本支出 項目支出
      合計





































      (備注:本單位無國有資本經營收支,故此表無數據。)







      表10
      重慶市江津區農業技術推廣中心2026年部門政府采購預算明細表
      單位:萬元
      項目 合計 上年結轉 一般公共預算撥款收入 政府性基金預算撥款收入 國有資本經營預算撥款收入 財政專戶管理資金收入預算 事業收入預算 上級補助收入預算 附屬單位上繳收入預算 事業單位經營收入預算 其他收入預算 用事業基金彌補收支差額
      合計 1.00
      1.00








      貨物類 1.00
      1.00








      工程類











      服務類












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