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      重慶市江津區(qū)民政局

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      [ 索引號 ] 11500381009320262X/2026-00027 [ 發(fā)文字號 ]
      [ 主題分類 ] 民政、鄉(xiāng)村振興、救災 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
      [ 發(fā)布機構 ] 江津區(qū)民政局 [ 有效性 ] 有效
      [ 成文日期 ] 2026-03-12 [ 發(fā)布日期 ] 2026-03-12

      重慶市江津區(qū)殯葬事業(yè)管理所 2026年部門預算情況說明

      發(fā)布日期: 2026-03-12 10:42:52


      一、單位基本情況

      (一)職能職責。

      1.受區(qū)行政主管部門委托,負責全區(qū)殯葬服務、殯儀服務、喪葬用品市場的管理和規(guī)劃。

      2.受區(qū)行政主管部門委托,負責全區(qū)殯葬管理、監(jiān)督檢查和案件查處。

      3.負責全區(qū)文明治喪管理。

      4.受區(qū)行政主管部門委托,負責全區(qū)火化證明的管理。

      5.受區(qū)行政主管部門委托,負責全區(qū)公益性公墓的管理和指導經營性公墓建設。

      6.承辦行政主管部門交辦的其它任務。

      (二)單位構成

      重慶市江津區(qū)殯葬事業(yè)管理所為重慶市江津區(qū)民政局所屬正科級全額撥款事業(yè)單位。

      二、部門收支總體情況

      (一)收入支出總體情況。

      2026年年初預算收入總計358.68萬元,支出總計358.68萬元。收支較上年預算數減少64.89萬元, 下降15.32% ,主要原因是堅決落實政府過緊日子、苦日子要求,從嚴從緊編制單位預算。

      (二)收入預算情況。

      2026年年初預算數358.68萬元,其中:上年結轉0萬元,一般公共預算撥款358.68萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少64.89萬元,主要原因是堅決落實政府過緊日子、苦日子要求,從嚴從緊編制單位預算。

      按照我區(qū)預算管理要求,財政撥款結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映,上述收入包括2026年結轉并編制到2026年預算的資金。2026年非財政撥款結轉金額0萬元。

      (三)支出預算情況。

      2026年年初預算數358.68萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出324.07萬元,衛(wèi)生健康支出21.49萬元,住房保障支出13.12萬元。支出較去年減少64.89萬元,主要原因是堅決落實政府過緊日子、苦日子要求,從嚴從緊編制單位預算。

      三、財政撥款收入支出預算情況說明

      ?2026年財政撥款收入年初預算數358.68萬元,支出年初預算數358.68萬元。收支較上年預算數減少64.89萬元,主要原因是堅決落實政府過緊日子、苦日子要求,從嚴從緊編制單位預算。

      四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

      2026年一般公共預算財政撥款收入358.68萬元,一般公共預算財政撥款支出358.68萬元,比2025年減少64.89萬元。其中:基本支出340.55萬元,比2025年減少27.94萬元,主要原因是堅決落實政府過緊日子、苦日子要求,從嚴從緊編制單位預算。主要用于保障區(qū)殯葬事業(yè)管理所在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出18.13萬元,比2025年減少36.95萬元,主要原因是堅決落實政府過緊日子、苦日子要求,從嚴從緊編制單位預算。

      ???五、政府性基金預算收入支出情況說明

      區(qū)殯葬事業(yè)管理所2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      六、國有資本經營預算收入支出情況說明

      區(qū)殯葬事業(yè)管理所2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

      七、“三公”經費情況說明

      (一)“三公”經費總體情況說明

      2026年一般公共預算“三公”經費年初預算3.30萬元,與2025年無增減變化。

      (二)“三公”經費分項情況說明

      2026年因公出國(境)費用年初預算數0萬元,與2025年無增減變化;

      2026年公務接待費年初預算數0.30萬元,與2025年無增減變化;

      2026年公務用車運行維護費年初預算數3萬元,與2025年無增減變化;

      2026年公務用車購置費年初預算數0萬元,與2025年無變化。

      八、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費。

      我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

      (二)政府采購情況。所屬預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

      (三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款18.13萬元。

      (四)國有資產占有使用情況。截至202512月,所屬預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0。

      九、專業(yè)性名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      (二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

      (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。

      (四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

      (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

      (六)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      (七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

      (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

      (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      (十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      ?

      部門預算公開聯(lián)系人:字卉 ?聯(lián)系方式:023-47560979 ?

      ?


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