| [ 索引號(hào) ] | 11500381009320262X/2026-00026 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)民政局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-12 |
發(fā)布日期: 2026-03-12 10:39:05
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
1.負(fù)責(zé)全區(qū)生活無(wú)著的流浪乞討救助對(duì)象的生活救助、醫(yī)療救助、教育矯治、返鄉(xiāng)救助、臨時(shí)安置工作。
2.負(fù)責(zé)全區(qū)未成年人救助保護(hù)工作。
3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)鎮(zhèn)(街)生活無(wú)著的流浪乞討救助工作及困境未成年人救助保護(hù)工作。
4.承辦行政主管部門交辦的其它任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成。
重慶市江津區(qū)救助管理站(掛“重慶市江津區(qū)未成年人救助保護(hù)中心”牌子)為重慶市江津區(qū)民政局所屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2026年年初預(yù)算收入總計(jì)429.47萬(wàn)元,支出總計(jì)429.47萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加51.48萬(wàn)元, 上升13.62% ,主要原因是人員調(diào)動(dòng),實(shí)有人數(shù)增加。同時(shí)預(yù)估2026年流浪乞討救助人數(shù)增加。
(二)收入預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)429.47萬(wàn)元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,一般公共預(yù)算撥款429.47萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加51.48萬(wàn)元,主要原因是人員調(diào)動(dòng),實(shí)有人數(shù)增加。同時(shí)預(yù)估2026年流浪乞討救助人數(shù)增加。
(三)支出預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)429.47萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出388.34萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出21.93萬(wàn)元,住房保障支出19.2萬(wàn)元。支出較去年增加51.48萬(wàn)元,主要原因是人員調(diào)動(dòng),實(shí)有人數(shù)增加。同時(shí)預(yù)估2026年流浪乞討救助人數(shù)增加。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
?2026年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)429.47萬(wàn)元,支出年初預(yù)算數(shù)429.47萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加51.48萬(wàn)元,主要原因是人員調(diào)動(dòng),實(shí)有人數(shù)增加。同時(shí)預(yù)估2026年流浪乞討救助人數(shù)增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入429.47萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出429.47萬(wàn)元,比2025年增加51.48萬(wàn)元。其中:基本支出312.78萬(wàn)元,比2025年增加50.34萬(wàn)元,主要原因是人員調(diào)動(dòng),實(shí)有人員數(shù)增加,工資、社保繳費(fèi)和住房公積金繳費(fèi)增加,主要用于保障區(qū)救助管理站在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出116.69萬(wàn)元,比2025年增加1.14萬(wàn)元,主要原因是預(yù)估2026年流浪乞討救助人數(shù)增加,主要用于流浪乞討人員生活、醫(yī)療、返鄉(xiāng)救助等重點(diǎn)工作。
???五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
區(qū)救助管理站2026年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
區(qū)救助管理站2026年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算3.30萬(wàn)元,與2025年無(wú)增減變化。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說(shuō)明
2026年因公出國(guó)(境)費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,與2025年無(wú)增減變化;
2026年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0.30萬(wàn)元,與2025年無(wú)增減變化;
2026年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元,與2025年無(wú)增減變化;
2026年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,與2025年無(wú)變化。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)45.86萬(wàn)元,比上年增加7.16萬(wàn)元,主要原因?yàn)槿藛T調(diào)動(dòng),實(shí)有人員數(shù)增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購(gòu)情況。所屬預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款116.69萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,所屬預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)財(cái)政專戶管理資金收入:指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費(fèi)。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入(包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指?jìng)鶆?wù)收入(不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人:字卉??聯(lián)系方式:023-47560979 ?
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