亚洲欧美日韩综合二区三区,国产又湿又打又硬网站视频 ,91精品国产综合久久婷婷,国产精品亚洲专区无码不卡,日韩精品久久精品三级,啪啪啪网站,最新永久免费AV网站,国产精品亚洲综合色区
      重慶市江津區民政局

      當前位置: 重慶市江津區民政局>政務公開>法定主動公開內容>預算/決算>決算公開

      [ 索引號 ] 11500381009320262X/2025-00051 [ 發文字號 ]
      [ 主題分類 ] 民政、鄉村振興、救災 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
      [ 發布機構 ] 江津區民政局 [ 有效性 ] 有效
      [ 成文日期 ] 2025-08-21 [ 發布日期 ] 2025-08-21

      重慶市江津區民政局婚姻登記處 2024年部門決算公開情況說明

      發布日期: 2025-08-21 11:21:59

      一、部門基本情況

      (一)職能職責

      1.宣傳婚姻收養法律法規,倡導文明婚俗。

      2.辦理全區婚姻收養登記。

      3.補發婚姻登記證。

      4.建立和管理婚姻登記檔案。

      5.撤銷受脅迫的婚姻。

      6.承辦行政主管部門交辦的其他任務。

      (二)單位構成

      從預算單位構成看,2024重慶市江津區民政局婚姻登記處決算編制單位僅為區婚姻登記處一個單位。

      二、部門決算情況說明

      (一)收支總體情況

      1.收入支出總體情況。2024年度收入總計306萬元,支出總計306萬元。收支較上年決算數減少8.96萬元,下降2.8%。主要原因是本年調出1人,人員工資和社會保障繳費減少。

      2.收入情況。2024年度收入合計306萬元,較上年決算數減少8.96萬元,下降2.8%。主要原因是本年調出1人,人員工資和社會保障繳費減少。

      3.支出情況。2024年度支出合計306萬元,較上年決算數減少8.96萬元,下降2.8%。主要原因是本年調出1人,人員工資和社會保障繳費減少。其中:基本支出306萬元,占支出的100%;項目支出0萬元

      ?????4.結轉結余情況。2024年度年末結轉資金0萬元,與上年決算數無增減變化。

      (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2024年度財政撥款收、支總計306萬元。與年相比,財政撥款收、支總計各減少8.96萬元,下降2.8%主要原因是本年調出1人,人員工資和社會保障繳費減少。

      (三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入306萬元,較上年決算數減少8.96萬元,下降2.8%主要原因是本年調出1人,人員工資和社會保障繳費減少。較年初預算數減少17.21萬元,下降5.3%。主要原因是本年調出1人,人員工資和社會保障繳費減少。

      2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出306萬元,較上年決算數減少8.96萬元,下降2.8%主要原因是本年調出1人,人員工資和社會保障繳費減少。

      3.結轉結余情況。2024年度年末結轉資金0萬元,與上年決算數無增減變化。

      4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

      (1)社會保障與就業支出266.87萬元,占一般公共預算財政撥款支出的87.21%,較年初預算數減少13.11萬元,下降4.68%主要原因是本年調出1人,人員工資和社會保障繳費減少。

      (2)衛生健康支出18.32萬元,較年初預算數減少1.87萬元,下降9.26%,主要原因是本年調出1人

      (3)住房保障支出19.36萬元,較年初預算數減少2.19萬元,下降10.16%,主要原因是本年調出1人

      (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2024年度一般公共財政撥款基本支出306萬元。其中:人員經費254.68萬元,較上年決算數增加1.31萬元,增長0.52%,主要原因是本年補繳上年社保繳費基數調整差額部分人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、生活補助等。公用經費51.32萬元,較上年決算數減少10.27萬元,下降16.67%,主要原因是堅決落實過緊日子、苦日子思想,壓減支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費,維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

      (五)政府性基金預算收支決算情況說明

      本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。無年初預算數,無上年決算數。

      (六)國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明。

      本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款收支。無年初預算數,無上年決算數。

      三、“三公”經費情況說明

      (一)“三公”經費支出總體情況說明

      2024年度“三公”經費支出共計0萬元,較年初預算數減少0.5萬元,下降100%,主要原因強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數。較上年支出數減少0.05萬元,下降100%,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數。

      (二)“三公”經費分項支出情況

      2024年度因公出國(境)費用0.00萬元,未發生因公出國(境)費用支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元主要原因是本年未發生因公出國(境)費用支出。較上年支出數增加0.00萬元,主要原因是本年與上年均未發生因公出國(境)費用支出。

      公務車購置費0萬元,與上年無增減變化。

      公務車運行維護費0萬元,本單位無公務用車。

      公務接待費0萬元,與年初預算數減少0.5萬元,比上年決算數減少0.05萬元。

      (三)“三公”經費實物量情況

      2024年度因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人2024年本單位人均接待費0元,車均購置費0萬元,本單位無公務用車,車均維護費0萬元。

      四、其他需要說明的事項

      (一)財政撥款會議費和培訓費情況

      2024年度會議費支出0萬元,較上年決算數減少3.67萬元,減少100%要原因是上年全市民政政策宣傳月啟動儀式在江津召開。本年度培訓費支出1.45萬元,較上年決算數減少0.96萬元,下降39.83%,主要原因是本年只開展了黨員教育培訓。

      (二)機關運行經費情況說明

      2024年度機關運行經費支出51.32萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、勞務費、培訓費、會議費、公務接待費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。機關運行經費較上年決算數減少10.27萬元,下降16.67%,主要原因是堅決落實過緊日子、苦日子思想,壓減支出。

      (三)國有資產占用情況說明

      截至2024年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

      (四)政府采購支出情況說明

      2024年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。

      五、預算績效管理情況說明

      (一)預算績效管理工作開展情況

      我單位未編制項目支出,故未開展項目績效自評工作。

      (二)績效自評結果

      1.績效自評表

      ?????本單位無此事項

      2.績效自評報告或案例

      我單位未編制項目支出,故未開展項目績效自評工作。未委托第三方機構,對2024年項目開展績效自評,故無績效自評報告或案例。

      ????(三)重點績效評價結果

      我單位未編制項目支出,故未開展項目績效評價工作。也未委托第三方機構,對2024年項目開展重點績效評價,故無重點績效評價結果。

      六、專業名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

      )其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

      )使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

      )年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

      )結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

      )年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

      )基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

      )項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      (十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      (十)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      (十)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

      (十)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

      (十)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

      (十)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

      七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

      本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

      聯系人:周建軍??????聯系電話:?023-47555632


      附件下載:

      區婚姻登記處2024年部門決算公開情況說明.doc
      區婚姻登記處2024年部門決算公開表.xls

      掃一掃在手機打開當前頁

      分享文章到

      國務院部門網站

      地方政府網站

      市政府部門網站

      區縣政府網站

      其他網站

      主辦:重慶市江津區人民政府辦公室

      版權所有:重慶市江津區人民政府

      關注公眾號
      江津發布