| [ 索引號 ] | 115003810093205456/2025-00010 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 林業(yè) | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)林業(yè)局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-12 |
發(fā)布日期: 2025-02-12 15:36:21
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行林業(yè)及生態(tài)建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,擬訂林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃;承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督造林綠化工作。組織指導(dǎo)植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作;指導(dǎo)全民義務(wù)植樹、造林綠化工作;依法負(fù)責(zé)退耕還林工作;負(fù)責(zé)林業(yè)應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作;負(fù)責(zé)區(qū)綠化委員會的具體工作。
3.指導(dǎo)蠶桑產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)工作。
4.承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任。依法編制、審核森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行;監(jiān)督管理林(竹)木的憑證采伐、運輸和經(jīng)營加工;負(fù)責(zé)林地、林權(quán)管理和征用、占用林地的審核(批);負(fù)責(zé)指導(dǎo)森林分類經(jīng)營管理;負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。
5.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督濕地保護(hù)工作。擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃并組織實施;監(jiān)督濕地的合理利用;負(fù)責(zé)有關(guān)國際濕地公約的履約工作。
6.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督石漠化治理工作。擬訂石漠化治理保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃并組織實施;負(fù)責(zé)有關(guān)國際荒漠化公約的履約工作。
7.負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源保護(hù)和合理開發(fā)利用工作。
8.承擔(dān)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)指導(dǎo)森林、濕地、石漠化和陸生野生動物類型自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)和管理;負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)的有關(guān)工作。
9.承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革,維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任;提出林業(yè)改革發(fā)展、維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的建議;負(fù)責(zé)林地、林權(quán)管理工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營和林權(quán)流轉(zhuǎn);負(fù)責(zé)林權(quán)糾紛和林地承包合同糾紛的調(diào)處工作;指導(dǎo)基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理;配合區(qū)國土房管部門開展森林、林木、林地登記發(fā)證工作。
10.監(jiān)督檢查各產(chǎn)業(yè)對森林、濕地、石漠和陸生野生動植物資源的開發(fā)利用;提出林業(yè)資源優(yōu)化配置的政策建議;負(fù)責(zé)指導(dǎo)森林公園的建設(shè)和管理。
11.承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督森林防火工作責(zé)任。
12.負(fù)責(zé)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)項目、資金的管理監(jiān)督;提出林業(yè)固定資產(chǎn)投資建議。
13.組織指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技、宣傳、對外合作與交流;組織開展林業(yè)科研、技術(shù)推廣等工作;組織、指導(dǎo)林業(yè)科技創(chuàng)新體系、林業(yè)技術(shù)推廣體系建設(shè)。
14.承擔(dān)的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等管理職責(zé)。
15.承擔(dān)法律法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定的安全監(jiān)管責(zé)任。
16.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
(二 )單位構(gòu)成
重慶市江津區(qū)林業(yè)局(本級)為區(qū)政府工作部門,內(nèi)設(shè)7個職能科室:辦公室、資金管理科、生態(tài)修復(fù)科、資源管理科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、森林火災(zāi)預(yù)防與安全科、群眾工作科。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況
2025年年初預(yù)算收入總計11,803.21萬元,支出總計11,803.21萬元。
(二)收入預(yù)算情況
2025年年初預(yù)算數(shù)11,803.21萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款11,803.21萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少2,014.93萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少2,014.93萬元。
(三)支出預(yù)算情況
2025年年初預(yù)算數(shù)11,803.21元,其中:社會保障和就業(yè)支出153.23萬元,衛(wèi)生健康支出38.31萬元,住房保障支出33.66萬元,節(jié)能環(huán)保支出786.5萬元,農(nóng)林水支出10,791.51萬元。支出較去年減少2,014.93萬元,主要是基本支出增加16.08萬元,項目支出減少2,031.01萬元。
三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2025年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)11,803.21萬元,支出年初預(yù)算數(shù)11,803.21萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入11,803.21萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出11,803.21萬元,比2024年減少2,014.93萬元。其中:基本支出580.87萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,比2024年增加16.08萬元,主要原因是職工人數(shù)較上年增加;項目支出11,222.34萬元,主要用于自然生態(tài)保護(hù)、森林資源培育、退耕還林還草等重點工作,比2024年減少2,031.01萬元,主要原因是林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)、森林管護(hù)、社會保險補(bǔ)助等項目資金減少。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)林業(yè)局(本級)2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)林業(yè)局(本級)2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費總體情況說明
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算10萬元,與2024年持平。
(二)“三公”經(jīng)費分項情況說明
2025年因公出國(境)費用年初預(yù)算數(shù)0萬元,與2024年持平;?
2025年公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)1萬元,與2024年持平;
2025年公務(wù)用車運行維護(hù)費年初預(yù)算數(shù)9萬元,與2024年持平;
2025年公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)0萬元,與2024年持平。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費83.11萬元,比上年減少5.78萬元,主要原因為壓減公用經(jīng)費,嚴(yán)控非剛性支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款11222.34萬元。??
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛,其中應(yīng)急保障用車3輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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