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      重慶市江津區(qū)林業(yè)局

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      [ 索引號 ] 115003810093205456/2025-00033 [ 發(fā)文字號 ]
      [ 主題分類 ] 林業(yè) [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
      [ 發(fā)布機構(gòu) ] 江津區(qū)林業(yè)局 [ 有效性 ] 有效
      [ 成文日期 ] 2025-08-21 [ 發(fā)布日期 ] 2025-08-21

      重慶市江津區(qū)林業(yè)局2024年度部門決算公開說明

      發(fā)布日期: 2025-08-21 11:58:10

      一、單位基本情況

      (一)職能職責

      深入貫徹落實習近平總書記關(guān)于建設(shè)長江上游重要生態(tài)屏障的重要指示精神,以最堅決的態(tài)度、最嚴格的制度、最有力的措施,切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度,實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復工程,加強森林、草原、濕地和石漠化防治監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),大力推進國土綠化行動,持續(xù)提高森林覆蓋率,保障國家生態(tài)安全。加快建立自然保護地體系,統(tǒng)一推進各類自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合。全力推進林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)各項工作,把重慶建成山清水秀美麗之地。

      (二)單位構(gòu)成

      重慶市江津區(qū)林業(yè)局為區(qū)政府工作部門,下屬5個預算單位。其中1個行政單位:重慶市江津區(qū)林業(yè)局(本級),1個參公事業(yè)單位:重慶市江津區(qū)森林病蟲防治站,3個全額撥款的公益一類事業(yè)單位:重慶市江津區(qū)林業(yè)行政執(zhí)法支隊(2024年5月因機構(gòu)改革撤銷)、重慶市江津區(qū)大圓洞林場、重慶市江津區(qū)云霧坪林場。

      二、部門決算情況

      (一)部門收支總體情況

      1.收入支出總體情況。2024年度收入總計13071.46萬元,支出總計13071.46萬元。收支較上年減少3557.91萬元,下降21.4%,主要原因為退耕還林項目資金減少。

      2.收入情況。2024年度本年收入合計13071.46萬元,較上年減少3557.91萬元,下降21.4%,主要原因為退耕還林項目資金減少。其中:財政撥款收入13071.46萬元,占比100%;事業(yè)收入0萬元,占比0%;其他收入0萬元,占比0%。此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

      3.支出情況。2024年度本年支出合計13071.46萬元,較上年減少3557.91萬元,下降21.4%,主要原因為退耕還林項目資金減少。其中:基本支出3168.95萬元,占比24.24%;項目支出9902.51萬元,占比75.76%。

      4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,與2023年度相比無增減。

      (二)財政撥款收支總體情況

      2024年度財政撥款收入總計13071.46萬元,支出總計13071.46萬元。收支較上年減少3557.91萬元,下降21.4%,主要原因為退耕還林項目資金減少。

      (三)一般公共預算財政撥款收支總體情況

      1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入13071.46萬元,較上年決算數(shù)減少3557.91萬元,下降21.4%,主要原因為退耕還林項目資金減少。較年初預算數(shù)減少3510.37萬元,下降21.17%,主要原因是退耕還林項目資金減少。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

      2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出13071.46萬元,較上年決算數(shù)減少3557.91萬元,下降21.4%,主要原因是退耕還林項目資金減少。較年初預算數(shù)減少3557.91萬元,下降21.17%,主要原因是退耕還林項目資金減少。

      3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,與2023年度相比無增減。

      4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

      (1)教育支出3.07萬元,占比0.02%。較年初預算數(shù)減少10.59萬元,下降77.53%,主要原因是職工培訓減少。

      (2)社會保障和就業(yè)支出650.48萬元,占比4.98%。較年初預算數(shù)增加20.95萬元,增長3.33%,主要原因是單位職工人數(shù)較上年增加。

      (3)衛(wèi)生健康支出131.4萬元,占比1.01%。較年初預算數(shù)減少51.15萬元,下降28.02%,主要原因是事業(yè)單位醫(yī)療保險主要使用上級社會保險補助資金繳納。

      (4)節(jié)能環(huán)保支出432.36萬元,占比3.31%。較年初預算數(shù)減少973.5萬元,下降69.25%,主要原因是自然保護地管理和森林管護項目支出減少。

      (5)農(nóng)林水支出10869.42萬元,占比83.15%。較年初預算數(shù)減少2480.27萬元,下降18.58%,主要原因是退耕還林項目支出減少。

      (6)住房保障支出128.07萬元,占比0.98%。較年初預算數(shù)減少1.46萬元,下降1.13%,主要原因是人員變動,繳費基數(shù)下降。

      (7)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出856.66萬元,占比6.55%。較年初預算數(shù)減少14.34萬元,下降1.65%,主要原因是項目需撫育管理驗收合格后支付尾款。

      (四)一般公共預算財政撥款基本支出情況

      2024年度一般公共預算財政撥款基本支出3168.95萬元。其中:人員經(jīng)費2750.26萬元,主要用于工資福利和對個人和家庭的補助支出,較上年決算數(shù)增加124.43萬元,增長4.74%,主要原因是職工人數(shù)增加以及保險繳費基數(shù)調(diào)整,保險繳費增加。公用經(jīng)費418.69萬元,主要用于辦公費、電費、郵電費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、差旅費等,較上年決算數(shù)減少23.96萬元,下降5.41%,主要原因是加強單位運行管理,非必要性支出減少。

      (五)政府性基金預算收支決算情況

      本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

      (六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

      本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

      三、“三公”經(jīng)費情況

      (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況

      2024年度“三公”經(jīng)費支出共計47.85萬元,較年初預算數(shù)增加12.65萬元,增長35.94%,主要原因是公務(wù)用車購置費增加。較上年支出數(shù)減少1.56萬元,下降3.16%,主要原因是2024年度購置的公務(wù)用車費用較低。

      (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

      因公出國(境)費用0萬元。費用支出較年初預算數(shù)持平,較上年支出數(shù)持平。

      公務(wù)車購置費用14.59萬元,主要用于林業(yè)局(本級)公務(wù)車購置。費用支出較年初預算數(shù)增加14.59萬元,較上年支出數(shù)減少1.56萬元,下降3.16%,主要原因是2024年度購置的公務(wù)用車費用較低。

      公務(wù)車運行維護費29.91萬元,主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費、過橋過路費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.09萬元,較上年支出數(shù)減少0.14萬元,下降0.47%,主要原因是購置新車后,維修費等減少。

      公務(wù)接待費3.35萬元,主要用于各類公務(wù)接待費用。費用支出較年初預算數(shù)減少1.85萬元,較上年支出數(shù)增加1.75萬元,增長109.38%,主要原因是集體林權(quán)制度改革試點工作等,考察學習接待增加。

      (三)“三公”經(jīng)費實物量情況

      2024年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置1輛,公務(wù)車保有量為10輛;國內(nèi)公務(wù)接待60批次400人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。人均接待費83.75元,車均購置費14.59萬元,車均維護費2.99萬元。

      四、其他需要說明的事項

      (一)財政撥款會議費和培訓費情況

      2024年度會議費支出2.07萬元,與2023年度相比,增加0.08萬元,增長4.02%,主要原因是在本區(qū)召開全市集體林權(quán)改革試點工作會,費用增加。本年度培訓費支出3.27萬元,與2023年度相比,減少3.12萬元,下降48.83%,主要原因是非必要性外出培訓減少。

      (二)機關(guān)運行經(jīng)費情況

      2024年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出132.7萬元,較上年減少26.28萬元,下降16.53%,主要原因是加強機關(guān)運行管理,倡導節(jié)能減排,降低運行成本。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、郵電費、差旅費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費等。

      (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

      截至2024年12月31日,本部門共有車輛10輛。其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛,主要負責人用車0輛,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車10輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部服務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

      (四)政府采購支出說明

      2024年度本部門政府采購支出總額2027.22萬元,其中:政府采購貨物支出335.47萬元、政府采購工程支出959.7萬元、政府采購服務(wù)支出732.06萬元。授予中小企業(yè)合同金額1887.37萬元,占政府采購支出總額的93.1%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1693.57萬元,占政府采購支出總額的83.54%。主要用于采購有害生物監(jiān)測和林業(yè)管理建設(shè)等。

      五、預算績效管理情況

      (一)預算績效管理工作開展情況

      根據(jù)預算績效管理要求,我局對部門整體和57個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評57項,涉及資金9902.51萬元。

      (二)績效自評結(jié)果

      1.績效目標自評表

      公開內(nèi)容,詳見表格。

      2024年度部門整體績效自評表

      項目

      名稱

      重慶市江津區(qū)林業(yè)局整體績效自評

      自評總分

      (分)

      100

      項目主管

      部門

      重慶市江津區(qū)林業(yè)局

      財政歸口科室

      農(nóng)業(yè)農(nóng)村科

      部門

      聯(lián)系人

      鐘宏

      聯(lián)系電話

      023-47528265

      項目資金(萬元)

      年度總金額

      年初

      預算數(shù)

      全年(調(diào)整)預算數(shù)

      全年執(zhí)行數(shù)

      執(zhí)行率

      %

      執(zhí)行率

      權(quán)重

      執(zhí)行率

      得分

      (分)

      16581.83

      13071.46

      13071.46

      100



      其中:

      財政撥款

      16581.83

      13071.46

      13071.46

      100



      當年績效目標

      年初績效目標

      全年(調(diào)整)績效目標

      全年目標實際完成情況

      1、完成各類自然保護地的保護管理工作,包括:5個自然保護區(qū)、4個森林公園、2個風景名勝區(qū);2、完成國土綠化相關(guān)任務(wù),包括:“兩岸青山·千里林帶”生態(tài)建設(shè)、天然林保護修復、退耕還林成果鞏固;逐步提高森林覆蓋率、森林質(zhì)量,包括:人工林集約栽培、現(xiàn)有林改培、森林撫育等措施;3、深化林業(yè)改革,包括:推行林權(quán)制度改革工作;4、加強和完善"三防"工作,包括:加強森林防火基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備建設(shè)、完善和規(guī)范林業(yè)相關(guān)執(zhí)法工作,繼續(xù)加強松材線蟲病的除治。5、進一步強化2個國有林場森林資源培育、保護和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

      1、完成各類自然保護地的保護管理工作,包括:5個自然保護區(qū)、4個森林公園、2個風景名勝區(qū);2、完成國土綠化相關(guān)任務(wù),包括:“兩岸青山·千里林帶”生態(tài)建設(shè)、天然林保護修復、退耕還林成果鞏固;逐步提高森林覆蓋率、森林質(zhì)量,包括:人工林集約栽培、現(xiàn)有林改培、森林撫育等措施;3、深化林業(yè)改革,包括:推行林權(quán)制度改革工作;4、加強和完善"三防"工作,包括:加強森林防火基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備建設(shè)、完善和規(guī)范林業(yè)相關(guān)執(zhí)法工作,繼續(xù)加強松材線蟲病的除治。5、進一步強化2個國有林場森林資源培育、保護和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

      1、完成各類自然保護地的保護管理工作,包括:5個自然保護區(qū)、4個森林公園、2個風景名勝區(qū);2、完成國土綠化相關(guān)任務(wù),包括:“兩岸青山·千里林帶”生態(tài)建設(shè)、天然林保護修復、退耕還林成果鞏固;逐步提高森林覆蓋率、森林質(zhì)量,包括:人工林集約栽培、現(xiàn)有林改培、森林撫育等措施;3、深化林業(yè)改革,包括:推行林權(quán)制度改革工作;4、加強和完善"三防"工作,包括:加強森林防火基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備建設(shè)、完善和規(guī)范林業(yè)相關(guān)執(zhí)法工作,繼續(xù)加強松材線蟲病的除治。5、進一步強化2個國有林場森林資源培育、保護和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

      績效指標

      指標

      名稱

      計量

      單位

      指標

      性質(zhì)

      指標

      全年

      完成值

      偏離度(%

      得分

      系數(shù)

      %

      指標

      權(quán)重

      (分)

      指標得分

      (分)

      說明

      森林覆蓋率

      %

      53

      53.29

      0

      100

      10

      10


      天保工程區(qū)森林資源管護面積

      萬畝

      76.65

      76.65

      0

      100

      20

      20


      森林火災(zāi)受害率

      %

      0.03

      0

      0

      100

      10

      10


      新發(fā)生林業(yè)有害生物成災(zāi)率

      %

      1

      0

      0

      100

      10

      10


      造林完成面積及森林撫育質(zhì)量合格率

      %

      85

      85

      0

      100

      10

      10


      造林、森林撫育當期任務(wù)完成率

      %

      80

      80

      0

      100

      10

      10


      造林和森林撫育帶動就業(yè)人數(shù)

      400

      400

      0

      100

      10

      10


      群眾滿意度

      %

      80

      80

      0

      100

      10

      10


      國家級公益林管護中央財政補助標準

      /

      10

      10

      0

      100

      10

      10


      2024年度項目績效自評表

      項目

      名稱

      森林生態(tài)效益補償補助

      自評

      總分

      (分)

      100

      項目主管

      部門

      重慶市江津區(qū)林業(yè)局

      財政歸口科室

      農(nóng)業(yè)農(nóng)村科

      項目

      聯(lián)系人

      陳玉麟

      聯(lián)系電話

      023-47513639

      項目資金(萬元)

      年度總金額

      年初

      預算數(shù)

      全年(調(diào)整)預算數(shù)

      全年執(zhí)行數(shù)

      執(zhí)行率

      %

      執(zhí)行率

      權(quán)重

      執(zhí)行率

      得分

      (分)

      829.52

      666.15

      666.15

      100

      10

      10

      其中:

      財政撥款

      829.52

      666.15

      666.15

      100

      10

      10

      當年績效目標

      年初績效目標

      全年(調(diào)整)績效目標

      全年目標實際完成情況

      保護全區(qū)公益林,保護森林資源。

      及時足額的完成了公益林直補及管護費支付工作,保障了直補對象的權(quán)益,切實保護了森林資源。

      及時足額的完成了公益林直補及管護費支付工作,保障了直補對象的權(quán)益,切實保護了森林資源。

      績效指標

      指標

      名稱

      計量

      單位

      指標

      性質(zhì)

      指標

      全年

      完成值

      偏離度(%

      得分

      系數(shù)(%

      指標

      權(quán)重(分)

      指標得分

      (分)

      說明

      地方公益林面積

      萬畝

      44

      44

      0

      100

      10

      10


      全區(qū)公益林管護面積

      萬畝

      50.96

      50.96

      0

      100

      10

      10


      公益林補償標準

      元/畝

      16

      16

      0

      100

      20

      20


      公益林直補覆蓋率

      %

      100

      100

      0

      100

      20

      20


      直補對象滿意度

      %

      90

      90

      0

      100

      10

      10


      公益林管護費標準

      元/畝

      3

      3

      0

      100

      20

      20


      2.績效自評報告或案例

      本部門無此事項。

      3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

      本部門2024年度績效目標已完成。

      (三)重點績效評價結(jié)果

      本部門無此事項。

      六、專業(yè)名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

      (三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

      (四)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

      (五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

      (六)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

      (七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

      (八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

      (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      (十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      (十一)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

      (十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

      (十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

      (十四)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

      (十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

      七、決算公開聯(lián)系方式

      本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

      聯(lián)系人:唐小波????聯(lián)系電話:023-47528265


      附件下載:

      重慶市江津區(qū)林業(yè)局2024年度決算公開報表.xls
      重慶市江津區(qū)林業(yè)局2024年度決算公開說明.docx

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