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      重慶市江津區科學技術局

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      [ 索引號 ] 11500381MB19776735/2025-00007 [ 發文字號 ]
      [ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 財政
      [ 發布機構 ] 江津區科技局 [ 有效性 ] 有效
      [ 成文日期 ] 2025-08-21 [ 發布日期 ] 2025-08-21

      重慶市江津區科學技術局(本級) 2024年度決算公開說明

      發布日期: 2025-08-21 14:31:41

      一、部門基本情況

      (一)職能職責

      1)擬訂創新驅動發展戰略方針以及科技發展、引進國外智力規劃和政策并組織實施。

      2)統籌科技創新體系建設和科技體制改革,會同有關部門建立健全技術創新激勵機制。推動企業科技創新能力建設,承擔推進科技軍民融合發展相關工作,協調開展重大科技決策咨詢。

      3)會同有關部門提出優化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體系建設和科技金融結合。協調管理區級財政科技計劃(專項、基金等)并監督實施。

      4)負責編制區級科技項目規劃并監督實施,統籌協調關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術研發和創新,牽頭組織實施重大技術攻關和成果應用示范。會同有關部門建立科技項目協調、評估、監管機制。

      5)組織擬訂高新技術發展及產業化規劃、政策和措施并組織實施。組織開展重點領域技術發展需求分析,提出重大任務并監督實施。

      6)擬訂科技促進農業農村和社會發展規劃、政策和措施并組織實施。負責科技精準扶貧、科技特派員管理、科技下鄉工作。

      7)牽頭技術轉移體系建設,擬訂科技成果轉移轉化和促進政產學研結合的相關政策措施并監督實施。指導科技服務業、技術市場等科技中介組織發展。

      8)會同有關部門推動區域政產學研和創新創業工作,指導眾創空間、科技孵化器、科技創新中心等的建設。

      9)統籌區域科技創新體系建設,指導區域創新發展,科技資源的培育、引進、布局和協同創新能力建設,推動科技園區建設。

      10)負責科技監督評價體系建設和相關科技評估管理,負責科技評價機制改革,統籌科研誠信建設。組織實施創新調查和科技報告制度,承擔科技保密工作。

      11)擬訂科技對外交流與創新能力開放合作的規劃、政策和措施,組織開展國內外科技合作與科技人才交流。指導相關部門和企業對外科技合作與科技人才交流工作。負責引進國外智力工作。

      12)會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策,建立健全科技人才評價和激勵機制,組織實施科技人才計劃,推動高端科技創新人才隊伍建設。

      13)擬訂科學普及和科學傳播規劃、政策并組織實施。推動科普基地建設。

      14)組織編制本行政區域的防震減災規劃,負責地震觀測環境審查、震情監測、地震宏觀異常處置、防震減災知識宣傳教育和群測群防體系建設。

      15)承擔法律、法規、規章、政策規定的應急、安全、穩定、生態環境保護等相關工作職責。

      16)完成區委、區政府交辦的其他任務。

      17)職能轉變。圍繞實施科教興區、人才強區、創新驅動發展戰略,加強、優化、轉變政府科技管理和服務職能,完善科技創新制度和組織體系,加強宏觀管理和統籌協調,減少微觀管理和具體審批事項,加強事中事后監管和科技誠信建設。從研發管理向創新服務轉變,深入推進科技計劃管理改革。按照國家要求推進政府部門不直接管理具體科研項目,委托專業機構開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體工作。進一步改進科技人才評價機制,建立健全以創新能力、質量、貢獻、績效為導向的科技人才評價體系和激勵政策,統籌我區科技人才隊伍建設和引進國外智力工作。

      (二)機構設置

      本單內設機構:辦公室、規劃發展科、產業平臺科、創新服務科。

      二、部門決算情況說明

      (一)收入支出決算總體情況說明。

      1.總體情況。2024年度收入總計732.23萬元,支出總計732.23萬元。收、支與2023年度相比,減少4031.13萬元,下降84.6%,主要原因是2023年度新增2020年度高質量科技創新補助費用4019.57萬元

      2.收入情況。2024年度收入合計732.23萬元,與2023年度相比,減少4031.13萬元,下降84.6%,主要原因是2023年度新增2020年度高質量科技創新補助費用4019.57萬元其中:財政撥款收入732.23萬元,占100.00%;事業收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元。

      3.支出情況。2024年度支出合計732.23萬元,與2023年度相比,減少4031.13萬元,下降84.6%,主要原因是2023年度新增2020年度高質量科技創新補助費用4019.57萬元其中:基本支出343.60萬元,占46.93%;項目支出388.62萬元,占53.07%;經營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結余分配0.00萬元。

      4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元

      (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2024年度財政撥款收、支總計732.23萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各減少4031.13萬元,下降84.6%。主要原因2023年度新增2020年度高質量科技創新補助費用4019.57萬元

      (三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

      1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入732.23萬元,與2023年度相比,減少4031.13萬元,下降84.6%。主要原因是2023年度新增2020年度高質量科技創新補助費用4019.57萬元較年初預算數減少101.69萬元,下降12.2%。主要原因是落實過緊日子要求、壓減開支。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

      2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出732.23萬元,與2023年度相比,減少4031.13萬元,下降84.6%。主要原因是2023年度新增2020年度高質量科技創新補助費用4019.57萬元。較年初預算數減少101.69萬元,下降12.2%。主要原因是落實過緊日子要求、壓減開支

      3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元。

      ?4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

      1)教育支出1.60萬元,占0.22%,較年初預算數持平。

      2)科學技術支出600.55萬元,占82.02%,較年初預算數減少105.87萬元,下降15.0%,主要原因是落實過緊日子要求、壓減開支

      3)社會保障與就業支出84.00萬元,占11.47%,較年初預算數增加4.18萬元,增長5.2%

      4)衛生健康支出24.09萬元,占3.29%,較年初預算數持平。

      5住房保障支出22.00萬元,占3.00%,較年初預算數持平。

      (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      ?2024年度一般公共財政撥款基本支出343.60萬元。其中:人員經費297.78萬元,與2023年度相比,減少11.04萬元,下降3.6%,主要原因是本年度退休人員1名。人員經費用途主要包括人員工資、住房公積金、養老保險、職業年金、醫療保險。公用經費45.82萬元,與2023年度相比,減少0.57萬元,下降1.2%,主要原因是落實過緊日子要求、壓減開支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、通信費、物業費、水電費、會議費、培訓費、差旅費、接待費、勞務費、交通費等。

      (五)政府性基金預算收支決算情況說明

      單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

      (六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

      單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

      三、“三公”經費情況說明

      ?(一)“三公”經費支出總體情況說明

      2024年度“三公”經費支出共計0.15萬元,較年初預算數減少0.85萬元,下降85.0%,較上年支出數減少0.84萬元,下降84.9%,主要原因是落實過緊日子要求、壓減開支。

      (二)“三公”經費分項支出情況

      2024年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,?公務車購置費0.00萬元,公務車運行維護費0.00萬元,?公務接待費0.15萬元,主要用于接待產學研項目合作等。費用支出較年初預算數減少0.85萬元,下降85.0%,較上年支出數減少0.84萬元,下降84.9%,主要原因是落實過緊日子要求、壓減開支。

      (三)“三公”經費實物量情況

      ?2024年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待3批次15人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費102.67元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

      四、其他需要說明的事項

      ? (一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

      ?本年度會議費支出0.00萬元,與2023年度相比,減少0.96萬元,下降100.0%,主要原因是落實過緊日子要求、壓減開支。本年度培訓費支出1.60萬元,與2023年度相比,減少2.33萬元,下降59.3%,主要原因是落實過緊日子要求、壓減開支

      (二)機關運行經費情況說明

      2024年度本部門機關運行經費支出3.81萬元,機關運行經費主要用于開支辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費機關運行經費較上年支出數減少0.57萬元,下降1.2%,主要原因是落實過緊日子要求、壓減開支

      (三)國有資產占用情況說明

      ?截至2024年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

      (四)政府采購支出情況說明

      2024年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。

      五、預算績效管理情況說明

      (一)預算績效管理工作開展情況

      根據預算績效管理要求,我局對8個項目開展了績效自評,涉及資金388.62萬元以填報目標自評表形式開展自評項目8項,涉及金額388.62萬元。

      (二)績效自評結果

      1.績效目標自評表。

      2024年度項目績效自評表

      項目名稱:

      市級引導科技發展資金

      自評總分:

      100.00



      項目主管部門:

      502-重慶市江津區科學技術局

      財政歸口處室:

      005-教科文科

      部門聯系人:

      董莉

      聯系電話:

      47569101

      資金情況(萬元)


      年初預算數

      全年(調整)預算數

      全年執行數

      執行率

      執行率權重

      執行率得分

      年度總金額

      424.50

      304.50

      304.50




      其中:財政撥款

      424.50

      304.50

      304.50

      100

      10.00

      10.00

      績效目標

      年初績效目標

      全年(調整)績效目標

      全年目標實際完成情況

      完成市級下達引導資金目標任務

      完成市級下達引導資金目標任務

      完成市級下達引導資金目標任務

      績效指標

      指標名稱

      計量單位

      指標性質

      指標值

      全年完成值

      偏離度(%)

      得分系數(%)

      指標權重

      指標得分

      說明

      補助合格率

      %

      90

      90

      0

      100

      15

      15


      補助企業(單位)數量

      20

      21

      0

      100

      20

      20


      補助資金及時到位率

      %

      90

      95

      0

      100

      10

      10


      企業(單位)平均補助標準

      萬元

      18

      15

      0

      100

      15

      15


      補助政策知曉率

      %

      90

      90

      0

      100

      30

      30


      ?

      2.績效自評報告或案例

      本單位未委托第三方對我單位開展績效評價。

      3.關于績效自評結果的說明

      從評價情況來看,總體目標完成較好,立項依據充分,資金管理到位,產生的社會效益、經濟效益、社會可持續影響好。

      (三)重點績效評價結果

      本年度單位無重點績效評價項目。

      ? ??六、專業名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      )基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

      )項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      )“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      )機關運行經費為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      )工資福利支出(支出經濟分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

      )商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

      ? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

      本單位決算公開信息反饋和聯系方式023-47569101.


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