| [ 索引號 ] | 11500381009320393R/2026-00016 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 交通 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)交通運(yùn)輸委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-12 |
發(fā)布日期: 2026-03-12 11:38:02
?????一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
1.貫徹執(zhí)行公路管理相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策;參與公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、路政、運(yùn)營相關(guān)措施、制度、技術(shù)規(guī)范的起草和組織實(shí)施工作。
2.負(fù)責(zé)公路行業(yè)發(fā)展研究,以及有關(guān)規(guī)劃編制和組織實(shí)施的事務(wù)工作。
3.負(fù)責(zé)全區(qū)普通國省縣道公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理的相關(guān)事務(wù)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)管理相關(guān)事務(wù)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)普通國省縣道公路服務(wù)設(shè)施建設(shè)、管理工作。
4.負(fù)責(zé)轄區(qū)公路路政管理的事務(wù)工作。
5.負(fù)責(zé)轄區(qū)職責(zé)范圍內(nèi)的橋梁和隧道的日常養(yǎng)護(hù)管理工作。
6.負(fù)責(zé)全區(qū)普通國省縣道路網(wǎng)運(yùn)行管理、公路行業(yè)安全、應(yīng)急管理、公路戰(zhàn)備的事務(wù)工作。
7.負(fù)責(zé)轄區(qū)公路行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排等有關(guān)事務(wù)工作。
8.負(fù)責(zé)公路行業(yè)統(tǒng)計(jì)、信用體系建設(shè)、科技成果推廣應(yīng)用和信息化等事務(wù)工作;負(fù)責(zé)公路行業(yè)精神文明建設(shè)工作。
9.完成主管部門交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成。
單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個(gè),分別是:綜合科、國省道管護(hù)科、農(nóng)村公路管護(hù)科、公路建設(shè)科、路政事務(wù)科、安全科、機(jī)械管理科、先鋒公路管理站、油溪公路管理站、白沙公路管理站、賈嗣公路管理站、蔡家公路管理站、李市公路管理站、小修作業(yè)隊(duì)。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2026年年初預(yù)算收入總計(jì)3,498.50萬元,支出總計(jì)3,498.50萬元。
(二)收入預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)3,498.50萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款3,498.50萬元。收入較去年增加30.07萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加30.07萬元。
按照我區(qū)預(yù)算管理要求,財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進(jìn)行反映,上述收入包括2026年結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2026年預(yù)算的資金。2026年非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)金額0萬元.
?
(三)支出預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)3,498.50萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出1,163.99萬元,衛(wèi)生健康支出225.13萬元,住房保障支出102.32萬元,交通運(yùn)輸支出2,007.06萬元。支出較去年增加30.07萬元,主要是基本支出減少152.55萬元,項(xiàng)目支出增加182.62萬元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
?2026年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)3,498.50萬元,支出年初預(yù)算數(shù)3,498.50萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,498.50萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,498.50萬元,比2025年增加30.07萬元。其中:基本支出3,167.60萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,比2025年減少152.55萬元,主要原因是人員退休和調(diào)出,相關(guān)開支減少;項(xiàng)目支出330.90萬元,主要用于公路附屬設(shè)施維修維護(hù),道路安全整治,路政管理等重點(diǎn)工作,比2025年增加182.62萬元,主要原因是公路建設(shè)、路政管理、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理支出增加。
?? 五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)公路事務(wù)中心2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)公路事務(wù)中心2026年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明
2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算38.5萬元,比2025年減少1萬元,下降2.53%,主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年減少,有兩臺公務(wù)車執(zhí)行新能源公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說明
2026年因公出國(境)費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬元,與2025年持平;
2026年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0.5萬元,與2025年持平;
2026年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)38.50萬元,比2025年減少1萬元,主要原因是有兩臺公務(wù)車執(zhí)行新能源公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn);
2026年公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元,與2025年持平。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額2萬元:政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購2萬元:政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款330.90萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,單位共有車輛13輛,其中應(yīng)急保障用車13輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)財(cái)政專戶管理資金收入:指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費(fèi)。
(四)上級補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:? 聯(lián)系方式:? (辛靜,電話:023-47537363)
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