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      重慶市江津區(qū)交通運輸委員會

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      [ 索引號 ] 11500381009320393R/2025-00083 [ 發(fā)文字號 ]
      [ 主題分類 ] 交通 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
      [ 發(fā)布機構(gòu) ] 江津區(qū)交通運輸委 [ 有效性 ] 有效
      [ 成文日期 ] 2025-08-21 [ 發(fā)布日期 ] 2025-08-21

      重慶市江津區(qū)交通運輸委員會2024年度部門決算公開說明

      發(fā)布日期: 2025-08-21 11:40:13

      ?

      一、部門基本情況

      (一)職能職責(zé)

      1.負責(zé)起草涉及交通發(fā)展的管理規(guī)定和改革方案,并監(jiān)督執(zhí)行。負責(zé)交通運輸經(jīng)濟運行監(jiān)測,研究交通運輸業(yè)發(fā)展趨勢和重大問題。指導(dǎo)交通行業(yè)的體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整。負責(zé)區(qū)級交通領(lǐng)域綜合執(zhí)法,具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊伍承擔(dān),并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。

      2.負責(zé)擬訂全區(qū)綜合交通發(fā)展規(guī)劃,構(gòu)建綜合交通運輸體系。會同有關(guān)部門組織編制綜合交通運輸規(guī)劃、綜合交通建設(shè)規(guī)劃并組織實施。組織編制公路建設(shè)、港口布局、岸線使用、客貨站場、運力調(diào)整專項規(guī)劃。負責(zé)交通行業(yè)綜合統(tǒng)計工作。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,擬訂有關(guān)行政措施并監(jiān)督實施。

      3.綜合規(guī)劃和發(fā)展全區(qū)交通運力,負責(zé)道路運輸市場的審批準(zhǔn)入工作。組織公路、鐵路、軌道、水運、公共客運等各種運輸方式,協(xié)調(diào)鐵路、海事、民航、郵政等管理機構(gòu)的涉地相關(guān)工作。

      4.承擔(dān)全區(qū)道路、水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任。監(jiān)督執(zhí)行道路、水路運輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運營規(guī)范。負責(zé)城鄉(xiāng)客運及設(shè)施規(guī)劃和管理工作。負責(zé)道路貨物運輸行業(yè)管理。負責(zé)巡游出租車和網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租車行業(yè)管理工作,負責(zé)汽車維修及駕駛學(xué)校的行業(yè)管理工作。

      5.負責(zé)江津區(qū)地方通航水域水上交通安全和防治船舶及其作業(yè)活動污染內(nèi)河水域環(huán)境的監(jiān)督管理,維護水上交通秩序。負責(zé)船舶登記,船員管理工作,負責(zé)客貨船、漁船、躉船等船舶法定檢驗和監(jiān)督管理工作,負責(zé)船舶圖紙審驗、船用產(chǎn)品檢驗、船舶焊工資質(zhì)管理等工作。負責(zé)港口行政管理。負責(zé)地方支小河流航道的規(guī)劃、建設(shè)、養(yǎng)護、保護工作。

      6.負責(zé)提出全區(qū)公路、水路及重大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向并提出財政性資金安排意見,根據(jù)區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批和核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項目。負責(zé)所屬單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。

      7.承擔(dān)全區(qū)高速公路、鐵路等重大交通項目建設(shè)協(xié)調(diào)工作。負責(zé)監(jiān)督實施公路、水路、鐵路等區(qū)內(nèi)交通行業(yè)工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。負責(zé)國、省、縣道的養(yǎng)護管理,指導(dǎo)鄉(xiāng)村道路的養(yǎng)護和維護。負責(zé)對交通工程項目的招投標(biāo)活動實施監(jiān)督,依法查處招投標(biāo)活動中的違法行為。

      8.承擔(dān)交通路政、運政、港航、交通建設(shè)工程質(zhì)量安全執(zhí)法管理工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督責(zé)任。

      9.推動交通行業(yè)科技進步,負責(zé)新技術(shù)、新工藝和新材料在交通行業(yè)的推廣和應(yīng)用。指導(dǎo)全區(qū)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。組織和管理交通運輸行業(yè)的信息化、智能化建設(shè)。指導(dǎo)交通行業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)工作。

      10.負責(zé)區(qū)內(nèi)交通行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定協(xié)調(diào)全區(qū)交通突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理和處置。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運。承擔(dān)交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

      11.承擔(dān)全區(qū)地方橋隧主體安全管理。負責(zé)全區(qū)地方交通橋隧行業(yè)管理與監(jiān)督工作。負責(zé)全區(qū)地方市政橋隧主體安全結(jié)構(gòu)巡查、主體安全結(jié)構(gòu)檢測。組織實施全區(qū)公路橋梁設(shè)施的定期檢測、評估,編制大中修及改造技術(shù)方案。參與起草公路橋梁設(shè)施的運行管理辦法、養(yǎng)護維修操作規(guī)程和安全應(yīng)急預(yù)案。負責(zé)全區(qū)公路橋梁的普查和統(tǒng)計工作,建立公路橋梁設(shè)施技術(shù)檔案。

      12.負責(zé)交通行業(yè)宣傳和精神文明建設(shè)及對外交流,并指導(dǎo)利用外資工作。

      13.將原重慶市江津區(qū)交通委員會所屬重慶市江津區(qū)交通運輸管理處、重慶市江津區(qū)公路管理處、重慶市江津區(qū)港航管理處、重慶市江津區(qū)交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站承擔(dān)的行政職能劃入重慶市江津區(qū)交通局。將執(zhí)法職責(zé)劃入綜合行政執(zhí)法機構(gòu),以重慶市江津區(qū)交通局的名義行使。

      14.承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護等相關(guān)工作職責(zé)。

      15.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

      (二)機構(gòu)設(shè)置

      我部門現(xiàn)設(shè)有11個內(nèi)設(shè)機構(gòu),即辦公室、行政審批科、安全環(huán)保科、公路規(guī)劃建設(shè)管理科、港航鐵路管理科、財務(wù)審計科、法制科、科技發(fā)展科、綜合運輸管理科、群眾工作科、政工科。區(qū)交通運輸委員會直屬6個事業(yè)單位,即重慶市江津區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊、重慶市江津區(qū)道路運輸事務(wù)中心、重慶市江津區(qū)港航事務(wù)中心、重慶市江津區(qū)交通工程質(zhì)量技術(shù)服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)公路事務(wù)中心、重慶市江津區(qū)橋梁和隧道管理所

      二、部門決算情況

      (一)部門收支總體情況

      2024年度收入總計80937.77萬元,支出總計80937.77萬元。收支較上年增加34526.33萬元,增長74.39%主要原因為項目支出增加。

      1. ? 收入情況。2024年度本年收入合計80937.77萬元,較上年增加35526.33萬元,增長78.23%主要原因為政府性基金撥款收入增長。其中:財政撥款收入80937.77萬元,占比100%;事業(yè)收入0萬元,占比0%;其他收入0萬元,占比0%此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
      2. ? 支出情況。2024年度本年支出合計80937.77萬元,較上年增加34526.33萬元,增長74.39%,主要原因為下達政府性基金預(yù)算撥款資金,致項目支出相應(yīng)上升。其中:基本支出10405.39萬元,占比12.86%;項目支出70532.38萬元,占比87.14%
      3. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,與2023年度持平。

      (二)財政撥款收支總體情況

      2024年度財政撥款收入總計80937.77萬元,支出總計80937.77萬元。收支較上年增加34526.33萬元,增長74.39%主要原因為本年度政府性基金預(yù)算撥款收入較上年大幅度增長,致相應(yīng)項目支出增加。

      (三)一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

      1. ? 收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入42621.52萬元,較上年決算數(shù)減少1826.69萬元,下降4.11%,主要原因為本年度撥入本部門的專項預(yù)算資金收入較上年有所下降。較年初預(yù)算數(shù)增加20403.57萬元,增長91.83%,主要原因是年中下達項目資金。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
      2. ? 支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出42621.52萬元,較上年決算數(shù)減少2826.69萬元,下降6.22%,主要原因為項目支出有所下降。2023年較年初預(yù)算數(shù)增加19403.57萬元,增長83.57%,主要原因是年中下達項目資金預(yù)算。
      3. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,與2023年度持平。
      4. ? 比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

      1)教育支出19.58萬元,占比0.05%。較年初預(yù)算數(shù)減少26.69萬元,下降57.67%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴控支出。

      2)社會保障和就業(yè)支出5016.9萬元,占比11.77%,較年初預(yù)算數(shù)增加564.19萬元,上升12.67%,主要原因年中追加項目資金預(yù)算。

      3)衛(wèi)生健康支出627.2萬元,占比1.47%,較年初預(yù)算數(shù)減少17.28萬元,下降2.68%,主要原因為厲行節(jié)約,嚴控支出。

      4)城鄉(xiāng)社區(qū)支出45.09萬元,占比0.01%,較年初預(yù)算數(shù)增加45.09萬元,上升100%,主要原因為年中追加項目資金預(yù)算。

      5)交通運輸支出36434.78萬元,占比85.49%,較年初預(yù)算數(shù)增加19847.07萬元,上升119.65%,主要原因為年中下達項目資金預(yù)算。

      6)住房保障支出477.96萬元,占比1.12%,較年初預(yù)算數(shù)減少8.81萬元,下降1.81%,主要原因為年中在職人員調(diào)出,公積金費用需求減少。

      (四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

      2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出10405.39萬元。其中:人員經(jīng)費8996.79萬元,主要用于工資福利支出及對個人(家庭)的補助支出,較上年決算數(shù)增加107.32萬元,增長1.21%,主要原因是人員基本工資、津補貼等工資性福利支出有小幅度增長。公用經(jīng)費1408.6萬元,主要用于辦公費用、維修維護等,較上年決算數(shù)減少86.02萬元,減少5.76%,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮公用經(jīng)費支出。

      (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況

      2024年度政府性基金財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入38,316.26萬元,與2023年度相比增加37353.03萬元,增長了3877.89%。主要原因為年中下達項目資金。本年支出38316.26萬元,與2023年度相比增加37353.03萬元,增長了3877.89%。主要原因為項目支出增加。

      (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

      本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

      三、“三公”經(jīng)費情況

      (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況

      2024年度“三公”經(jīng)費支出共計103.72萬元,與年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)減少63.99萬元,減少38.16%,主要原因是本厲行節(jié)約,嚴控支出。

      (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

      因公出國(境)費用0萬元,與上年支出數(shù)持平。

      公務(wù)車購置費用0萬元。費用支出與年初預(yù)算數(shù)持平,較上年支出數(shù)減少24.97萬元,下降100%,主要原因是本年度未購置公務(wù)車。

      公務(wù)車運行維護費101.25萬元,主要用于保障本部門公務(wù)用車維修費、年檢費、油費等運維支出。費用支出與年初預(yù)算數(shù)一致。

      公務(wù)接待費2.46萬元,主要用于因公來我部門檢查、指導(dǎo)工作等事項產(chǎn)生的接待費。費用支出與年初預(yù)算數(shù)一致,較上年支出數(shù)減少0.14萬元,下降5.38%,主要原因是本年度公務(wù)接待活動次數(shù)減少。

      (三)“三公”經(jīng)費實物量情況

      2024年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為35輛;國內(nèi)公務(wù)接待25批次265人,其中:國內(nèi)外事接待25批次,265人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。人均接待費92.91元,車均購置費0萬元,車均維護費2.89萬元。

      四、其他需要說明的事項

      (一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況

      2024年度會議費支出0萬元,與2023年度持平。本年度培訓(xùn)費支出42.16萬元,較上年減少26.28萬元,下降38.4%,主要原因為厲行節(jié)約,嚴控支出。

      (二)機關(guān)運行經(jīng)費情況

      2024年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出767.93萬元,較上年減少21.05萬元,下降2.67%,主要原因是本部門持續(xù)落實黨委機關(guān)過緊日子要求,從嚴從緊控制經(jīng)費開支,進一步壓減公用經(jīng)費支出。比年初預(yù)算數(shù)減少117.5萬元,下降13.27%,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮公用經(jīng)費支出。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費等支出。

      (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

      截至20241231日,本部門共有車輛35輛。其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要負責(zé)人用車0輛,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車34輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部服務(wù)用車0輛,其他用車0輛。

      (四)政府采購支出說明

      2024年度本部門政府采購支出總額829.35萬元,其中:政府采購貨物支出185.99萬元、政府采購工程支出239.27萬元、政府采購服務(wù)支出404.09萬元。授予中小企業(yè)合同金額586.61萬元,占政府采購支出總額的70.73%,其中:授予小微企業(yè)合同金額496.61萬元,占政府采購支出總額的59.88%。主要用于采購非現(xiàn)場執(zhí)法動態(tài)監(jiān)控檢測系統(tǒng)及辦公設(shè)備。

      五、預(yù)算績效管理情況

      (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

      根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我委對部門整體和104個項目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評104項,涉及資金70532.38萬元;以委托第三方形式開展績效自評0項,涉及資金0萬元。

      (二)績效自評結(jié)果

      1. 績效目標(biāo)自評表

      1)公開范圍。

      部門整體績效自評表及所有重點專項項目績效自評表。

      2)公開內(nèi)容。詳見表格。


      ?

      2024年度部門整體績效自評表

      項目

      名稱

      重慶市江津區(qū)交通運輸委員會整體自評

      自評總分

      (分)

      95.00

      項目主管

      部門

      405-重慶市江津區(qū)交通運輸委員會

      財政歸口科室

      004-經(jīng)濟建設(shè)科

      部門

      聯(lián)系人

      楊笑秋

      聯(lián)系電話

      47522541

      項目資金(萬元)

      年度總金額

      年初

      預(yù)算數(shù)

      全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

      全年執(zhí)行數(shù)

      執(zhí)行率

      %

      執(zhí)行率

      權(quán)重

      執(zhí)行率

      得分

      (分)

      40,250.66


      80,937.77

      80,937.77

      100

      10

      10

      其中:

      財政撥款

      40,250.66

      80,937.77

      80,937.77

      100

      當(dāng)年績效目標(biāo)

      年初績效目標(biāo)

      全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

      全年目標(biāo)實際完成情況

      1. 高速公路建設(shè)。加快推進合璧津高速項目建設(shè),妥善處理項目后期工作;積極推進永川至江津高速、渝赤敘高速征地拆遷工作,加快項目建設(shè)進度。
      2. 2.鐵路建設(shè)。加快推進渝昆高鐵重燃集團清管站遷改,全力推進成渝鐵路重慶站至江津段改造工程征地拆遷工作。3.港口建設(shè)。加快推進珞璜港改擴建工程、蘭家沱作業(yè)區(qū)改擴建項目施工建設(shè)。

      4.普通公路建設(shè)。續(xù)建完工S549線雙寶至龍華沿江公路;建設(shè)完工S547灘盤至石門段改建工程。

      5.農(nóng)村公路建設(shè)。持續(xù)推進農(nóng)村公路建設(shè)及安全隱患治理。計劃建設(shè)農(nóng)村公路60公里,安防工程80公里。

      6.公共交通發(fā)展。結(jié)合城市經(jīng)濟社會發(fā)展,對區(qū)內(nèi)的公交線路進一步進行優(yōu)化調(diào)整,同時積極推進同城公交一體化發(fā)展。

      1.高速公路建設(shè)。重點抓:一是永津高速,項目全長15.51公里,江津段9.56公里;二是渝赤敘高速,項目全長64.8公里,江津段57.25公里;三是江綦萬高速,加快推進項目前期工作進度。

      2.鐵路建設(shè)。持續(xù)推進渝昆高鐵江津段遺留問題處置;加快推進成渝鐵路重慶站至江津站段公交化改造工程;配合發(fā)展改革部門開展城際鐵路、西環(huán)線和渝貴高鐵等項目前期工作 。3.港口建設(shè)。加快推進珞璜港改擴建工程、蘭家沱作業(yè)區(qū)改擴建項目施工建設(shè)。

      4.發(fā)展臨空經(jīng)濟。謀劃推動江津與重慶新機場的通道建設(shè);加快推動支坪長江大橋、小南海長江大橋等重大項目建設(shè)。

      5.農(nóng)村公路建設(shè)。加寬改造產(chǎn)業(yè)集中、旅游資源豐富區(qū)域的農(nóng)村公路;力爭2024年建設(shè)農(nóng)村公路建設(shè)76公里。

      6.保障群眾便捷出行。引導(dǎo)汽車客運站開展交郵融合相關(guān)合作工作,開啟車站帶貨新模式,拓寬汽車客運站服務(wù)功能;提升軌道交通江跳線江津段客運組織方案,強化站點客流輸運布局,優(yōu)化與軌道5號線、直快列車的無縫銜接。

      1.高速公路建設(shè)。重點抓:一是永津高速,項目全長15.51公里,江津段9.56公里;二是渝赤敘高速,項目全長64.8公里,江津段57.25公里;三是江綦萬高速,加快推進項目前期工作進度。

      2.鐵路建設(shè)。持續(xù)推進渝昆高鐵江津段遺留問題處置;加快推進成渝鐵路重慶站至江津站段公交化改造工程;配合發(fā)展改革部門開展城際鐵路、西環(huán)線和渝貴高鐵等項目前期工作 。3.港口建設(shè)。加快推進珞璜港改擴建工程、蘭家沱作業(yè)區(qū)改擴建項目施工建設(shè)。

      4.發(fā)展臨空經(jīng)濟。謀劃推動江津與重慶新機場的通道建設(shè);加快推動支坪長江大橋、小南海長江大橋等重大項目建設(shè)。

      5.農(nóng)村公路建設(shè)。加寬改造產(chǎn)業(yè)集中、旅游資源豐富區(qū)域的農(nóng)村公路;力爭2024年建設(shè)農(nóng)村公路建設(shè)76公里。

      6.保障群眾便捷出行。引導(dǎo)汽車客運站開展交郵融合相關(guān)合作工作,開啟車站帶貨新模式,拓寬汽車客運站服務(wù)功能;提升軌道交通江跳線江津段客運組織方案,強化站點客流輸運布局,優(yōu)化與軌道5號線、直快列車的無縫銜接。

      績效指標(biāo)

      指標(biāo)

      名稱

      計量

      單位

      指標(biāo)

      性質(zhì)

      指標(biāo)

      全年

      完成值

      偏離度(%

      得分

      系數(shù)

      %

      指標(biāo)

      權(quán)重

      (分)

      指標(biāo)得分

      (分)

      說明

      績效指標(biāo)

      安裝人臉識別刷卡車載系統(tǒng)

      317

      320

      0.95

      100

      10

      10

      開展大型法治專題培訓(xùn)

      3

      3

      0

      100

      6

      6

      農(nóng)村公路建設(shè)里程

      公里

      76

      77.96

      2.58

      100

      10

      10

      完工通車干線公路

      1

      1

      0

      100

      10

      10

      部門預(yù)決算公開情況

      定性

      以內(nèi)容完整性、細化程度、及時性及真實性進行評價,存在一類問題扣2.5分,無問題得滿分。

      全部完成

      0

      100

      10

      10

      養(yǎng)護路段

      公里

      500

      514.7

      2.94

      100

      12

      12

      接收轉(zhuǎn)運處置船舶生活垃圾

      45

      47.23

      4.96

      100

      12

      12

      相關(guān)受益對象滿意度

      %

      85

      85

      0

      100

      10

      10

      “三公”經(jīng)費控制情況

      萬元

      116.05

      103.72

      10.62

      100

      10

      10

      采用保障金方式的政府采購占比情況

      定性

      無保障金采購的,得滿分;保障金采購占比≤10%的,按該項指標(biāo)分值的90%計算得分;占比>10%,不得分。

      未完成

      100

      0

      5

      0

      部分工程采取保障金形式采購,導(dǎo)致比例超過10%

      聘用人員控制情況

      121

      91

      24.79

      100

      5

      5














      ?

      2024年度項目績效自評表

      項目

      名稱

      江津區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)項目

      自評

      總分

      (分)

      100.00

      項目主管

      部門

      405-重慶市江津區(qū)交通運輸委員會

      財政歸口科室

      004-經(jīng)濟建設(shè)科

      項目

      聯(lián)系人

      母苑伶

      聯(lián)系電話

      13996134594

      項目資金(萬元)

      年度總金額

      年初

      預(yù)算數(shù)

      全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

      全年執(zhí)行數(shù)

      執(zhí)行率

      %

      執(zhí)行率

      權(quán)重

      執(zhí)行率

      得分

      (分)

      307.145

      153.57

      153.57

      100

      10

      10

      其中:

      財政撥款

      307.145

      153.57

      153.57

      100

      當(dāng)年績效目標(biāo)

      年初績效目標(biāo)

      全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

      全年目標(biāo)實際完成情況

      完善農(nóng)村公路路網(wǎng),提升農(nóng)村公路通行服務(wù)能力。

      完善農(nóng)村公路路網(wǎng),提升農(nóng)村公路通行服務(wù)能力。

      完善農(nóng)村公路路網(wǎng),提升農(nóng)村公路通行服務(wù)能力。

      績效指標(biāo)

      指標(biāo)

      名稱

      計量

      單位

      指標(biāo)

      性質(zhì)

      指標(biāo)

      全年

      完成值

      偏離度(%

      得分

      系數(shù)

      %

      指標(biāo)

      權(quán)重

      (分)

      指標(biāo)得分

      (分)

      說明

      驗收合格率

      %

      85

      85

      0

      100

      20

      20

      建設(shè)周期

      2

      2

      0

      100

      20

      20

      鄉(xiāng)鎮(zhèn)通車率

      %

      98

      98

      0

      100

      20

      20

      營業(yè)性貨運周轉(zhuǎn)增長率

      %

      10

      10

      0

      100

      20

      20

      普通農(nóng)村公路建設(shè)建安費

      萬元/公里

      100

      100

      0

      100

      10

      10















      ?

      1. ? 績效自評報告或案例

      本部門無此事項。

      1. ? 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

      本部門無此事項。

      (三)重點績效評價結(jié)果

      本部門單位無此事項。

      六、專業(yè)名詞解釋

      部門應(yīng)根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進行解釋,不得遺漏。示例:

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

      (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

      (三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

      (四)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

      (五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

      (六)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

      (七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

      (八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

      (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      (十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      (十一)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

      (十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

      (十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

      (十四)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

      (十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

      七、決算公開聯(lián)系方式

      本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

      聯(lián)系人:王璇??? 聯(lián)系電話:13648326030



      附件下載:

      重慶市江津區(qū)交通運輸委員會2024年度部門決算公開報表.xls
      重慶市江津區(qū)交通運輸委員會2024年度決算公開說明.docx

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