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      重慶市江津區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)

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      [ 索引號(hào) ] 11500381759252596B/2023-00021 [ 發(fā)文字號(hào) ]
      [ 主題分類 ] 財(cái)政、金融、審計(jì) [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
      [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)經(jīng)信委 [ 有效性 ] 有效
      [ 成文日期 ] 2023-08-25 [ 發(fā)布日期 ] 2023-08-25

      重慶市江津區(qū)工業(yè)園區(qū)發(fā)展中心 2022年度區(qū)級(jí)部門決算公開說(shuō)明

      發(fā)布日期: 2023-08-25 14:42:26

      一、部門基本情況???

      (一)職能職責(zé)

      1.負(fù)責(zé)聯(lián)系各工業(yè)園區(qū)及相關(guān)部門。

      2.負(fù)責(zé)園區(qū)重大招商引資的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

      3.協(xié)調(diào)處理園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問(wèn)題。

      4.負(fù)責(zé)園區(qū)統(tǒng)計(jì)工作和運(yùn)行分析。

      5.負(fù)責(zé)園區(qū)發(fā)展的政策研究和開展對(duì)外交流活動(dòng)。

      6.完成主管部門交辦的其他任務(wù)。?

      (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

      本部門行政設(shè)置辦公室、發(fā)展促進(jìn)科、綜合科。

      (三)單位構(gòu)成

      本部門為二級(jí)預(yù)算單位,無(wú)下屬單位。

      二、部門決算情況說(shuō)明

      (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

      1.總體情況。2022年度收入總計(jì)301.8萬(wàn)元,支出總計(jì)301.8萬(wàn)元。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式,決算數(shù)均包含下屬二級(jí)預(yù)算單位數(shù)據(jù),而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù),故與上年數(shù)無(wú)可比性。

      2.收入情況。2022年度收入合計(jì)301.8萬(wàn)元,因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式,決算數(shù)均包含下屬二級(jí)預(yù)算單位數(shù)據(jù),而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù),故與上年數(shù)無(wú)可比性。

      其中:財(cái)政撥款收入301.8萬(wàn)元,占100%。

      3.支出情況。2022年度支出合計(jì)301.8萬(wàn)元,因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式,決算數(shù)均包含下屬二級(jí)預(yù)算單位數(shù)據(jù),而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù),故與上年數(shù)無(wú)可比性。

      其中:基本支出277.47萬(wàn)元,占比91.94%;項(xiàng)目支出24.33萬(wàn)元,占8.06%。

      4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

      2022年度無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

      (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2022年度財(cái)政撥款收入合計(jì)301.8萬(wàn)元。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式,決算數(shù)均包含下屬二級(jí)預(yù)算單位數(shù)據(jù),而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù),故與上年數(shù)無(wú)可比性。

      (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入301.8萬(wàn)元。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式,決算數(shù)均包含下屬二級(jí)預(yù)算單位數(shù)據(jù),而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù),故與上年數(shù)無(wú)可比性。

      較年初預(yù)算數(shù)增加13.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.52%。主要原因是年中追加項(xiàng)目資金支出。

      2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出301.8萬(wàn)元。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式,決算數(shù)均包含下屬二級(jí)預(yù)算單位數(shù)據(jù),而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù),故與上年數(shù)無(wú)可比性。

      較年初預(yù)算數(shù)增加13.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.52%。主要原因是年中追加項(xiàng)目資金支出。

      3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

      4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

      (1)教育支出0.02萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.32萬(wàn)元,下降98.51%,主要原因是厲行節(jié)儉,降低了教育培訓(xùn)支出。

      (2)社會(huì)保障與就業(yè)支出29.45萬(wàn)元,占9.76%,較年初預(yù)算數(shù)增加8.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.36%,主要原因是人員社保繳納基數(shù)調(diào)整。

      (3)衛(wèi)生健康支出12.2萬(wàn)元,占4.04%,與年初預(yù)算數(shù)一致。

      (4)資源勘探信息等支出249.41萬(wàn)元,占82.64%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.61%,主要原因是工業(yè)發(fā)展管理經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金支出增加。

      (5)住房保障支出10.72萬(wàn)元,占3.55%,與年初預(yù)算數(shù)一致。

      (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出277.47萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)231.83萬(wàn)元,因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式,決算數(shù)均包含下屬二級(jí)預(yù)算單位數(shù)據(jù),而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù),故與上年數(shù)無(wú)可比性。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)45.64萬(wàn)元,因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式,決算數(shù)均包含下屬二級(jí)預(yù)算單位數(shù)據(jù),而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù),故與上年數(shù)無(wú)可比性。

      (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

      2022年度本部門無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

      (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

      2022年度本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

      三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

      (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

      2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.85萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加1.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)37%,主要原因是本年度招商接待工作任務(wù)增加,且年初預(yù)算時(shí)未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)用。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式,決算數(shù)均包含下屬二級(jí)預(yù)算單位數(shù)據(jù),而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù),故與上年數(shù)無(wú)可比性。

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

      2022年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,本單位2022年未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,與年初一致。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式,決算數(shù)均包含下屬二級(jí)預(yù)算單位數(shù)據(jù),而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù),故與上年數(shù)無(wú)可比性。

      本年度無(wú)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi),本單位2022年未購(gòu)置公務(wù)車。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式,決算數(shù)均包含下屬二級(jí)預(yù)算單位數(shù)據(jù),而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù),故與上年數(shù)無(wú)可比性。

      公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.99萬(wàn)元,主要用于通勤車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.01萬(wàn)元。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式,決算數(shù)均包含下屬二級(jí)預(yù)算單位數(shù)據(jù),而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù),故與上年數(shù)無(wú)可比性。

      公務(wù)接待費(fèi)1.86萬(wàn)元,主要用于日常公務(wù)接待,如招商接待、其他區(qū)縣等到我單位調(diào)研考察發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.86萬(wàn)元,主要原因是本年度招商接待工作任務(wù)增加,且年初預(yù)算時(shí)未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)用。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式,決算數(shù)均包含下屬二級(jí)預(yù)算單位數(shù)據(jù),而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù),故與上年數(shù)無(wú)可比性。

      (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

      2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待27批次248人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)75元,車均維護(hù)費(fèi)4.99萬(wàn)元。

      四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

      2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.64萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.49萬(wàn)元,辦公費(fèi)0.29萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)0.31萬(wàn)元,其他交通費(fèi)10.24萬(wàn)元,水電氣費(fèi)、郵電費(fèi)及物業(yè)費(fèi)3.83萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出10.16萬(wàn)元等。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式,決算數(shù)均包含下屬二級(jí)預(yù)算單位數(shù)據(jù),而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù),故與上年數(shù)無(wú)可比性。

      本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式,決算數(shù)均包含下屬二級(jí)預(yù)算單位數(shù)據(jù),而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù),故與上年數(shù)無(wú)可比性。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.02萬(wàn)元,因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式,決算數(shù)均包含下屬二級(jí)預(yù)算單位數(shù)據(jù),而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù),故與上年數(shù)無(wú)可比性。

      (二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

      截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

      (三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

      2022年度本部門無(wú)政府采購(gòu)支出。

      五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

      (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

      根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng),涉及資金24.33萬(wàn)元。

      (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

      1.績(jī)效自評(píng)表

      2022年度二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

      項(xiàng)目名稱:

      工業(yè)發(fā)展管理經(jīng)費(fèi)

      項(xiàng)目編碼:

      50011622T000000101120

      自評(píng)總分:

      100.00



      項(xiàng)目主管部門:

      606-重慶市江津區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)

      財(cái)政歸口處室:

      006-產(chǎn)業(yè)發(fā)展科

      部門聯(lián)系人:

      莊美玲

      聯(lián)系電話:

      48522689

      資金情況


      年初預(yù)算數(shù)

      全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

      全年執(zhí)行數(shù)

      執(zhí)行率

      執(zhí)行率權(quán)重

      執(zhí)行率得分

      年度總金額

      240,000.00

      243,271.80

      243,271.80




      其中:財(cái)政撥款

      240,000.00

      243,271.80

      243,271.80

      100

      10.00

      10.00

      績(jī)效目標(biāo)

      年初績(jī)效目標(biāo)

      全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

      全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

      年內(nèi)參與引進(jìn)項(xiàng)目10個(gè)以上,協(xié)議引資額10億元以上;配合其他工作

      年內(nèi)參與引進(jìn)項(xiàng)目10個(gè)以上,協(xié)議引資額10億元以上;配合其他工作

      年內(nèi)參與引進(jìn)項(xiàng)目10個(gè)以上,協(xié)議引資額10億元以上;配合其他工作

      績(jī)效指標(biāo)

      指標(biāo)名稱

      計(jì)量單位

      指標(biāo)性質(zhì)

      指標(biāo)值

      全年完成值

      偏離度(%)

      得分系數(shù)(%)

      指標(biāo)權(quán)重

      指標(biāo)得分

      是否核心指標(biāo)

      說(shuō)明

      市財(cái)政局建議

      接待人次

      人次

      90

      90

      0

      100

      20

      20




      差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率

      %

      100

      100

      0

      100

      20

      20




      協(xié)議引資額

      億元

      2

      2

      0

      100

      20

      20




      參與引進(jìn)項(xiàng)目數(shù)

      個(gè)

      6

      6

      0

      100

      20

      20




      服務(wù)對(duì)象滿意度

      %

      90

      90

      0

      100

      10

      10


























      2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

      本部門不存在委托第三方開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目。

      六、專業(yè)名詞解釋

      (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

      (二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

      (三)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      (四)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      (五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

      本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-47521393。

      附件下載:

      重慶市江津區(qū)工業(yè)園區(qū)發(fā)展中心.xls

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