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      重慶市江津區(qū)公安局

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      [ 索引號(hào) ] 1150038100932030X1/2023-00018 [ 發(fā)文字號(hào) ]
      [ 主題分類 ] 公安、安全、司法、法制 [ 體裁分類 ] 其他
      [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)公安局 [ 有效性 ] 有效
      [ 成文日期 ] 2023-08-23 [ 發(fā)布日期 ] 2023-08-23

      重慶市江津區(qū)公安局2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

      發(fā)布日期: 2023-08-23 15:19:57


      ?

      一、單位基本情況

      江津區(qū)公安局是區(qū)政府全額撥款的行政單位。

      (一)職能職責(zé)

      (1)貫徹執(zhí)行有關(guān)公安工作的法律、法規(guī)和方針政策。擬訂全區(qū)公安工作規(guī)劃并組織實(shí)施。

      (2)預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)。

      (3)維護(hù)社會(huì)治安秩序,制止危害社會(huì)治安秩序的行為。

      (4)維護(hù)交通安全和交通秩序,處理交通事故。

      (5)組織、實(shí)施消防工作,實(shí)行消防監(jiān)督。

      (6)管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險(xiǎn)物品。

      (7)對(duì)法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理。

      (8)警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員,守衛(wèi)重要的場(chǎng)所和設(shè)施。

      (9)管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)。

      (10)管理戶政、國(guó)籍、居民身份證、入境出境事務(wù)和外國(guó)人在江津區(qū)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。

      (11)對(duì)被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰,對(duì)被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察。

      (12)、監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)工作。

      (13)指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作,指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作。

      (14)指導(dǎo)林業(yè)公安業(yè)務(wù)工作,加強(qiáng)駐企業(yè)公安業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

      (15)承辦區(qū)政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

      (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

      重慶市江津區(qū)公安局為區(qū)政府組成部門(mén),有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)40個(gè),監(jiān)管場(chǎng)所3個(gè),派出所31個(gè),另有駐區(qū)公安局紀(jì)檢監(jiān)察組。

      (三)單位構(gòu)成

      ?本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

      二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

      ?(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

      1.總體情況2022年度收入46504.01萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金355.36萬(wàn)元,總計(jì)46859.37萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少7602.77萬(wàn)元,同比降低13.96%;支出總計(jì)46207.55萬(wàn)元,較上年決算數(shù)下降7899.23萬(wàn)元、同比降低14.60%;年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金651.82萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加296.46萬(wàn)元、同比增長(zhǎng)83.43%。

      2.收入情況。2022年度收入46504.01萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少7409.98萬(wàn)元,同比降低13.74%,主要原因一是落實(shí)“過(guò)苦日子、緊日子”要求,壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開(kāi)支規(guī)模,基建等項(xiàng)目資金減少5700萬(wàn);二是公務(wù)員津補(bǔ)貼清理規(guī)范后,人員經(jīng)費(fèi)減少2200萬(wàn)。

      3.支出情況。2022年度支出合計(jì)46207.55萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少7899.23萬(wàn)元、同比降低14.60%,主要原因一是落實(shí)“過(guò)苦日子、緊日子”要求,壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開(kāi)支規(guī)模,基建等項(xiàng)目資金減少5700萬(wàn);二是公務(wù)員津補(bǔ)貼清理規(guī)范后,人員經(jīng)費(fèi)減少2200萬(wàn)。

      4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余651.82萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加296.46萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)83.43%,主要原因是本年度各鎮(zhèn)街、園區(qū)、街道大力支持公安工作,轉(zhuǎn)入工作經(jīng)費(fèi)較上年增加600余萬(wàn)元。

      (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)44995.20萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少7976.60萬(wàn)元,降低15.06%。主要原因一是落實(shí)過(guò)苦日子緊日子要求,壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開(kāi)支規(guī)模,基建等項(xiàng)目資金減少5700萬(wàn);二是公務(wù)員津補(bǔ)貼清理規(guī)范后,人員經(jīng)費(fèi)減少2200萬(wàn)。

      (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      1.收入情況2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入44995.20萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少7976.60萬(wàn)元,降低15.06%。主要原因一是落實(shí)過(guò)苦日子緊日子要求,壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開(kāi)支規(guī)模,基建等項(xiàng)目資金減少5700萬(wàn);二是公務(wù)員津補(bǔ)貼清理規(guī)范后,人員經(jīng)費(fèi)減少2200萬(wàn)。

      較年初預(yù)算數(shù)減少792.4萬(wàn)元,降低1.73%。主要原因一是按財(cái)政要求統(tǒng)一壓減支出2020.11萬(wàn)元,二是年末部分項(xiàng)目未實(shí)現(xiàn)支出追減經(jīng)費(fèi),三是追加第二次下達(dá)中央紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金1192萬(wàn)元。

      2.支出情況2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出44995.2萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少7976.6萬(wàn)元,降低15.06%。主要原因一是落實(shí)過(guò)苦日子緊日子要求,壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開(kāi)支規(guī)模,基建等項(xiàng)目資金減少5700萬(wàn);二是公務(wù)員津補(bǔ)貼清理規(guī)范后,人員經(jīng)費(fèi)減少2200萬(wàn)。

      較年初預(yù)算數(shù)減少792.4萬(wàn)元,降低1.73%。主要原因一是按財(cái)政要求統(tǒng)一壓減支出2020.11萬(wàn)元,二是年末部分項(xiàng)目未實(shí)現(xiàn)支出追減經(jīng)費(fèi),三是追加第二次下達(dá)中央紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金1192萬(wàn)元。

      3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)相同。

      4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

      (1)公共安全支出38315.81萬(wàn)元,占85.16%,較年初預(yù)算數(shù)減少1750.49萬(wàn)元,降低4.37%,主要原因一是年中壓減經(jīng)費(fèi)支出2020.11萬(wàn)元,二是年末部分項(xiàng)目未實(shí)現(xiàn)支出追減經(jīng)費(fèi)。

      (2)教育支出139.56萬(wàn)元,占0.31%,與年初預(yù)算相同。

      (3)社會(huì)保障與就業(yè)支出3653.69萬(wàn)元,占8.12%,較年初預(yù)算數(shù)增加638.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.18%,主要原因是追加養(yǎng)老保險(xiǎn)298.55萬(wàn)元,職業(yè)年金149.28萬(wàn)元,撫恤金172.09萬(wàn)元,退休“中人”補(bǔ)貼27.17萬(wàn)元,長(zhǎng)贍人員補(bǔ)助73.60萬(wàn)元,追減離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)82.56萬(wàn)元。

      (4)衛(wèi)生健康支出1624.67萬(wàn)元,占3.61%,較年初預(yù)算數(shù)增加319.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.49%,主要原因是追加疫情防控相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)319.6萬(wàn)元。

      (5)住房保障支出1261.46萬(wàn)元,占2.80%,與年初預(yù)算相同。

      (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出29137.23萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)24964.02萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2529.37萬(wàn)元,同比降低9.20%,主要原因是中央津補(bǔ)貼清理后,22年未發(fā)放第十三個(gè)月工資及應(yīng)休未修年休假補(bǔ)貼。

      公用經(jīng)費(fèi)4173.22萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加318.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.27%,主要原因是受疫情影響,全年防疫支出增加300萬(wàn)元。

      (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

      ?本部門(mén)本年度無(wú)政府性基金收入支出。

      (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
      ?? ? 本部門(mén)本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,較年初預(yù)算數(shù)持平,較上年決算數(shù)持平。

      三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

      (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

      2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)844.32萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加34.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.24%;較上年支出數(shù)減少154.97萬(wàn)元,降低15.51%,主要原因公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用減少,2021年車輛購(gòu)車26臺(tái),22年僅購(gòu)車10臺(tái)。

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

      本部門(mén)2022年度未發(fā)生因公出國(guó)支出,與年初預(yù)算數(shù)相同,較上年支出數(shù)減少0萬(wàn)元,主要原因是無(wú)因公出國(guó)。

      公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)174.43萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加174.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,較上年支出數(shù)減少250.88萬(wàn)元,主要原因是2021年車輛購(gòu)車26臺(tái),22年僅購(gòu)車10臺(tái)。

      公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)669.89萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、執(zhí)法辦案等公安業(yè)務(wù)等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少130.11萬(wàn)元,下降16.26%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,并積極對(duì)車輛進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),降低車輛維修費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加97.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.97%,主要原因是2021年對(duì)油卡進(jìn)行清理,調(diào)劑了沉淀資金55萬(wàn)余元,22年油價(jià)較上年漲幅較大。

      公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。本部門(mén)2022年度未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)用。支出較年初預(yù)算數(shù)減少10萬(wàn)元,降低100%;較上年支出數(shù)減少1.27萬(wàn)元,降低100%,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,對(duì)無(wú)公函的一律不予接待。

      (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

      2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置10輛,公務(wù)車保有量為216輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)0元,車均購(gòu)置費(fèi)17.44萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)3.10萬(wàn)元。

      四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

      2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4173.22萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加318.54萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增長(zhǎng)8.26%,主要原因是本年度統(tǒng)計(jì)口徑變化,將辦公大樓運(yùn)行、車管所運(yùn)行、應(yīng)指工程機(jī)房三個(gè)項(xiàng)目運(yùn)行支出納入,合計(jì)415.13萬(wàn)元。

      本年度會(huì)議費(fèi)支出0.10萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.63萬(wàn)元,降低86.25%,主要原因是嚴(yán)格控制會(huì)議數(shù)量,充分運(yùn)用視頻網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。

      本年度培訓(xùn)費(fèi)支出139.56萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少62.36萬(wàn)元,降低19.60%,主要原因是受疫情影響,減少人員聚集,減少培訓(xùn)。

      (二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

      截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車輛216輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要是執(zhí)法執(zhí)勤用車160輛,特種專業(yè)技術(shù)用車56輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備2臺(tái)(套)。

      (三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

      2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額3047.57萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出633.14萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2414.43萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額536.03萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的17.59%,其中:授予小微企業(yè)合同金額322.75萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的10.59%。主要用于采購(gòu)公安裝備、辦公設(shè)備、基礎(chǔ)工程建設(shè)、雪亮工程鏈路運(yùn)行維護(hù)、智能化設(shè)備運(yùn)行維護(hù)等。

      五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

      (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

      根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局對(duì)部門(mén)整體和51個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)51項(xiàng),涉及資金15857.96萬(wàn)元,平均自評(píng)得分86.71分。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)按照區(qū)財(cái)政局績(jī)效目標(biāo)申報(bào)要求進(jìn)行了編制,完成情況較好。

      (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

      1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

      ?

      2022年度部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表

      ?

      項(xiàng)目

      名稱

      重慶市江津區(qū)公安局2022年度部門(mén)整體績(jī)效

      自評(píng)

      總分

      (分)

      88.29

      項(xiàng)目主管

      部門(mén)

      重慶市江津區(qū)公安局

      財(cái)政歸口科室

      行政政法科

      項(xiàng)目

      聯(lián)系人

      晏露

      聯(lián)系電話


      項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)

      年度總金額

      年初

      預(yù)算數(shù)

      全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

      全年執(zhí)行數(shù)

      執(zhí)行率

      %

      執(zhí)行率

      權(quán)重

      執(zhí)行率

      得分

      (分)


      45787.60

      46504.01

      46207.55

      99.36


      其中:

      財(cái)政撥款

      45787.60

      44995.20

      44995.20

      99.87

      10

      9.99


      當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)

      年初績(jī)效目標(biāo)

      全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

      圓滿完成二十大安保維穩(wěn)工作,防范化解重大風(fēng)險(xiǎn),杜絕了暴恐事件發(fā)生,重點(diǎn)人員穩(wěn)控率100%,及時(shí)處置網(wǎng)絡(luò)輿情,有效的維護(hù)地區(qū)社會(huì)政治大局穩(wěn)定,不發(fā)生重大政治事件。深化警務(wù)機(jī)制改革,公安法治隊(duì)伍建設(shè),提升破案攻堅(jiān)能力,加大打擊力度,全年刑事案件立案數(shù)下降,通過(guò)打擊電信詐騙專項(xiàng)行動(dòng),為群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失321.75萬(wàn)元;“放管服”建設(shè)持續(xù)升級(jí),有效服務(wù)群眾,人民群眾安全感超過(guò)95%,區(qū)公安局全年績(jī)效考評(píng)市公安局“第一陣營(yíng)”;

      區(qū)公安局以二十大安保工作為中心,防范化解重大風(fēng)險(xiǎn),杜絕了暴恐事件發(fā)生,重點(diǎn)人員穩(wěn)控率100%,有效的維護(hù)了地區(qū)社會(huì)政治大局穩(wěn)定。提升破案攻堅(jiān)能力,加大打擊力度,全年刑事案件立案數(shù)下降723起,通過(guò)打擊電信詐騙專項(xiàng)行動(dòng),為群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失600余萬(wàn)元;“放管服”建設(shè)持續(xù)升級(jí),有效服務(wù)群眾,人民群眾安全感達(dá)95.8%,區(qū)公安局全年績(jī)效考評(píng)為優(yōu)

      績(jī)效指標(biāo)

      指標(biāo)

      名稱

      計(jì)量單位

      指標(biāo)性質(zhì)

      指標(biāo)值

      全年完成值

      偏離度(%

      得分

      系數(shù)(%

      指標(biāo)權(quán)重

      (分)

      指標(biāo)得分

      (分)


      暴恐事件發(fā)生數(shù)

      1

      0

      0

      100

      5

      5


      防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)

      定性

      全部完成

      0

      100

      5

      5


      績(jī)效考評(píng)在市局“第一陣營(yíng)”

      定性

      優(yōu)

      全部完成

      0

      100

      5

      5


      刑事立案數(shù)量下降數(shù)



      0

      723

      0

      100

      5

      5


      預(yù)決算差異率

      %

      30

      -1.63

      0

      100

      6

      6


      重點(diǎn)人員穩(wěn)控率

      %

      99

      100

      0

      100

      5

      5


      績(jī)效指標(biāo)

      網(wǎng)上輿情處置響應(yīng)時(shí)間

      小時(shí)

      1

      1

      0

      100

      5

      5


      項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行序時(shí)進(jìn)度(11月)

      %

      90

      72.44

      19.51

      0

      6

      0


      “三公”經(jīng)費(fèi)控制率

      %

      0

      -15.51

      0

      100

      6

      6


      一般性支出控制率

      %

      0

      -15.06

      0

      100

      6

      6


      為群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失

      萬(wàn)元

      321.75

      600

      0

      100

      5

      5


      “放管服”建設(shè)持續(xù)升級(jí),有效服務(wù)群眾

      定性

      全部完成

      0

      100

      5

      5


      地區(qū)社會(huì)政治大局穩(wěn)定,發(fā)生重大政治事件數(shù)

      0

      0

      0

      100

      5

      5


      公安法治隊(duì)伍建設(shè)

      定性

      有效改善

      基本完成

      20

      80

      5

      4


      深化警務(wù)機(jī)制改革

      定性

      有效改善

      基本完成

      20

      80

      5

      4


      提升破案攻堅(jiān)能力

      定性

      全部完成

      0

      100

      5

      5


      民警違法被處理人數(shù)

      1

      7

      100

      0

      5

      0


      人民群眾安全感

      %

      95

      95.8

      0

      100

      5

      5


      績(jī)效制度建設(shè)

      定性

      基本建立

      全部完成

      0

      100

      6

      6


      說(shuō)明

















      ?

      ?

      2022年度二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

      ?

      項(xiàng)目

      名稱

      打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙(轉(zhuǎn)移支付)

      自評(píng)

      總分

      (分)

      100

      項(xiàng)目主管

      部門(mén)

      重慶市江津區(qū)公安局

      財(cái)政歸口科室

      行政政法科

      項(xiàng)目

      聯(lián)系人

      余治學(xué)

      聯(lián)系電話

      023-47776098


      項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)

      年度總金額

      年初

      預(yù)算數(shù)

      全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

      全年執(zhí)行數(shù)

      執(zhí)行率

      %

      執(zhí)行率

      權(quán)重

      執(zhí)行率

      得分

      (分)


      0

      50

      50

      100


      其中:

      財(cái)政撥款

      0

      50

      50

      100

      10

      10


      當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)

      年初績(jī)效目標(biāo)

      全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

      打擊遏制電信詐騙犯罪,為群眾追贓挽損,進(jìn)行反詐宣傳,提高江津人民反詐騙意識(shí),降低電信詐騙發(fā)案率。

      打擊違法犯罪人員243人,破獲電信詐騙案件776件,電信詐騙發(fā)案同比下降14%,為群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失600萬(wàn)元,群眾反詐宣傳知曉率92%。

      績(jī)效指標(biāo)

      指標(biāo)

      名稱

      計(jì)量單位

      指標(biāo)性質(zhì)

      指標(biāo)值

      全年完成值

      偏離度(%

      得分

      系數(shù)(%

      指標(biāo)權(quán)重

      (分)

      指標(biāo)得分

      (分)


      打擊違法犯罪人員數(shù)

      人/年

      200

      243

      0

      100

      15

      15


      電信詐騙案件破案數(shù)

      700

      776

      0

      100

      15

      15


      電信詐騙發(fā)案同比下降率

      %

      10

      14

      0

      100

      20

      20


      為群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失

      萬(wàn)元/

      400

      600

      0

      100

      20

      20


      反詐宣傳群眾知曉率

      %

      90

      92

      0

      100

      10

      10


      群眾滿意度

      %

      90

      93

      0

      100

      10

      10


      說(shuō)明

















      ?

      2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

      本單位無(wú)此事項(xiàng)。

      (三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

      本單位無(wú)此事項(xiàng)。

      六、專業(yè)名詞解釋

      (一)財(cái)政撥款收入指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

      (二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

      (三)經(jīng)營(yíng)收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

      (四)其他收入指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

      (五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

      (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

      (七)結(jié)余分配指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

      (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

      (九)基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

      (十)項(xiàng)目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      (十一)經(jīng)營(yíng)支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

      (十二)“三公”經(jīng)費(fèi)指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

      (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

      (十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

      (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

      七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

      部門(mén)決算公開(kāi)聯(lián)系人: 余治學(xué)?? 聯(lián)系方式:023-47776098。

      ?

      1


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      2022年度區(qū)級(jí)部門(mén)決算公開(kāi)(區(qū)公安局).xlsx

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