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      重慶市江津區(qū)城市管理局

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      [ 索引號 ] 115003817562153008/2025-00007 [ 發(fā)文字號 ]
      [ 主題分類 ] 城鄉(xiāng)建設(城鄉(xiāng)管理) [ 體裁分類 ] 其他
      [ 發(fā)布機構 ] 江津區(qū)城市管理局 [ 有效性 ] 有效
      [ 成文日期 ] 2025-02-08 [ 發(fā)布日期 ] 2025-02-08

      重慶市江津區(qū)路燈管理所2025年部門預算情況說明

      發(fā)布日期: 2025-02-08 15:43:56



      一、單位基本情況

      (一)職能職責。

      參與規(guī)劃區(qū)城市照明設施前期規(guī)劃、設計方案的審查、備案,負責建成區(qū)城市照明、公用設施設備及重要節(jié)點景觀燈飾的日常管理和維護工作,負責對各鎮(zhèn)街、園區(qū)等照明管理工作進行業(yè)務指導和監(jiān)督,為考核提供依據(jù)。

      (二)單位構成

      重慶市江津區(qū)路燈管理所屬全額撥款的正科級事業(yè)單位,隸屬于江津區(qū)城市管理局,編制部門核定單位事業(yè)編制人數(shù)16人,實有在職15人,退休職工4人,內設4科(生技科、燈飾科、維修科、巡查科)1室(辦公室)。

      二、部門收支總體情況

      (一)收入支出總體情況。

      2025年初預算收入總計 2,773.00 萬元,支出總計2,773.00 萬元。

      (二)收入預算情況

      2025年年初預算數(shù)2,773.00 萬元,其中:上年結轉0萬元,一般公共預算撥款0萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加769.81萬元,主要是一般公共預算撥款增加769.81萬元。

      (三)支出預算情況

      2025年年初預算數(shù)2,773.00元,其中:社會保障和就業(yè)支出53.51萬元,衛(wèi)生健康支出18.29萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出 2,686.80 萬元,住房保障支出14.40萬元。支出較去年增加769.81萬元,主要是基本支出增加4.72萬元,項目支出增加765.09萬元。

      三、財政撥款收入支出預算情況說明

      ?2025年財政撥款收入年初預算數(shù)2,773.00萬元,支出年初預算數(shù)2,773.00萬元。

      四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

      2025年一般公共預算財政撥款收入2,773.00萬元,一般公共預算財政撥款支出2,773.00萬元,比2024年增加769.81萬元。其中:基本支出341.50萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出2024年增加4.72萬元,主要原因是教育支出減少1.76萬元,社會保障和就業(yè)支出增加13.80萬元,衛(wèi)生健康支出增加0.40萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少8.02萬元,住房保障支出增加0.30萬元;項目支出 2,431.50 萬元,主要用于城區(qū)路燈電費維護費及燈飾維修、元帥廣場音樂噴泉運行維護費及水費重點工作,比2024年增加765.09萬元,主要原因是根據(jù)工作安排江津城區(qū)一江兩岸重要節(jié)點夜景燈飾品質提升項目、城區(qū)路燈電費維護費及燈飾維修項目、江津城區(qū)2025年服務夜間經濟迎春燈飾項目等項目預算增加

      ?? 五、政府性基金預算收入支出情況說明

      江津區(qū)路燈管理所所2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出

      六、國有資本經營預算收入支出情況說明

      江津區(qū)路燈管理所所2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出

      七、三公經費情況說明

      三公經費總體情況說明

      2025一般公共預算三公經費年初預算18.20萬元,比2024年增加1.49萬元上升8.81%,主要原因是公務用車運行費增加1.29萬元。

      三公經費分項情況說明

      2025因公出國(境)費用年初預算數(shù)0萬元,2024年一致

      2025公務接待費年初預算數(shù)0.20萬元,2024年一致

      2025公務用車運行維護費年初預算數(shù)18.00萬元,比2024年增加1.29萬元,主要原因是高空作業(yè)車作業(yè)時間長,維護成本高,比2024年增加1.29萬元

      2025公務用車購置費年初預算數(shù)0萬元,2024年一致

      八、其他重要事項的情況說明

      機關運行經費。

      我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

      政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額124.40萬元:政府采購貨物預算124.40萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0元;其中一般公共預算撥款政府采購124.40萬元:政府采購貨物預算124.40萬元、政府采購服務預算0萬元。

      績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款 2,431.50 萬元。其中:本年年初預算項目開展績效自評6個,金額 2,431.50 萬元。

      國有資產占有使用情況。202412月,所屬各預算單位共有車輛6輛,其中應急保障用車2輛,特種專業(yè)技術用車4輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0

      九、專業(yè)性名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      (二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費

      (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費

      (四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

      (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)

      (六)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      (七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

      (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

      (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      (十)三公經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      ?

      部門預算公開聯(lián)系人:李霜? ?????? 聯(lián)系方式:? 023-47529909

      ?

      附件下載:

      403004-重慶市江津區(qū)路燈管理所預算公開公開表.xlsx

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